用友U8业务员在订单处理中心可以做哪些订单处理?
2016-2-23 0:0:0 用友T1小编用友U8业务员在订单处理中心可以做哪些订单处理?
用友U8业务员在订单处理中心可以做哪些订单处理?业务员需要在订单处理中心完成整个订单的审核、分流、修改、确认等操作,经过订单处理中心的订单可以直接传递到仓储进行发货处理。
1)客服审核:对订单的内容、商品、缺货状态、收货信息、客户备注等信息进行审核;
2)财务审核:对订单的付款状态进行审核;
3)拆分/合并订单:对订单进行同收货信息合并和异常订单拆分;
4)修改订单:根据客户的需求添加商品、更换商品或退货;
5)新建订单:根据客户的需求或者针对线下电话订单在订单中心新建订单需求,由仓储系统统一处理线下新增订单;
6)订单对账:将下载处理的订单信息和第三方支付平台的对账单进行财务收款勾兑,完成订单的对账;
7)订单退换货:根据客户提交的退换货申请,通过订单中心监控这个退换货的逆向物流执行,依次通过客服订单业务审核、仓储到货审核及财务审核,来完成订单的退换货;如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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- 进入系统是提示无法连接服务器
- 进入财务报表模块,总是提示当前运行的是试用版 ,多次注册了还有提示。-报表最多追加4页,-报表不能打印,总是保存下来在打印。-财务报表数据不准,,有时候对,有时候不对,
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
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开办费后期怎么结转? 开办费后期怎么结转?''
一、本科目核算企业为组织和管理企业生产经营所发生的管理费用,包括企业在筹建期间内发生的开办费、董事会和行政管理部门在企业的经营管理中发生的或者应由企业统一负担的公司经费(包括行政管理部门职工工资及福利费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费等)、工会经费、董事会费(包括董事会成员津贴、会议费和差旅费等)、聘请中介机构费、咨询费(含顾问费)、诉讼费、业务招待费、房产税、车船使用税、土地使用税、印花税、技术转让费、矿产资源补偿费、研究费用、排污费等。
企业(商品流通)管理费用不多的,可不设置本科目,本科目的核算内容可并入“销售费用”科目核算。企业生产车间(部门)和行政管理部门等发生的固定资产修理费用等后续支出,也在本科目核算。
二、本科目可按费用项目进行明细核算。
三、管理费用的主要账务处理。
(一)企业在筹建期间内发生的开办费,包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费以及不计入固定资产成本的借款费用等在实际发生时,借记本科目(开办费),贷记“银行存款”等科目。
(二)行政管理部门人员的职工薪酬,借记本科目,贷记“应付职工薪酬”科目。
(三)行政管理部门计提的固定资产折旧,借记本科目,贷记“累计折旧”科目。
发生的办公费、水电费、业务招待费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、技术转让费、研究费用,借记本科目,贷记“银行存款”、“研发支出”等科目。
按规定计算确定的应交矿产资源补偿费、房产税、车船使用税、土地使用税、印花税,借记本科目,贷记“应交税费”科目。
四、期末,应将本科目的余额转入“本年利润”科目,结转后本科目无余额。
会计电算化对企业信息化的新启示 会计电算化对企业信息化的新启示
一、会计电算化是企业信息化的重要组成部分。
我们知道,企业的主要任务是生产以及伴随发生的各种管理活动,因此企业信息化的基础首先是实现生产过程的自动化,即通过电子和信息技术实现对生产过程的设计、制造、评测和控制的自动化。为此企业采用了计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM)以及其他自动控制技术来控制设计和生产过程,以提高职工的工作效率和提高产品的质量;企业信息化的另一个目标是实现整个企业计划、财务、人事、物资、管理等方面的管理自动化,并通过Intranet实现企业内部信息交流的畅通,达到了信息流、资金流与物流的整合。为此企业要建立管理信息系统(MIS)、决策支持系统(DSS)、专家系统(ES)以及自动化办公系统(OA),还有近几年来比较推崇企业资源计划系统(ERP)。这些都是力图通过全方位考虑企业的生产、管理,实现企业整体的自动化。同时企业又通过Internet来实现企业内部信息与外部信息的畅通,达到提高企业效益,提高企业竞争力的目的,比如企业供应链管理系统(SCM)、客户关系管理系统(CRM)以及物流管理特别是第三方物流的兴起。但不管这些怎样,会计信息系统(AIS)都不可避免地是企业信息系统的一个重要子系统。
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8.借:固定资产
貸:实收资本(股本)@安静夏木槿:谢谢了!安静夏木槿~第8个好像回答错了吧!第8个回答错了,你看看第4个!再看看第8个第八个,应该是按投资行为作:
借:长期股权投资
贷:固定资产
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农业企业车船使用税的纳税辅导——车船使用税应纳税额计算方法 农业企业车船使用税的纳税辅导——车船使用税应纳税额计算方法
一、车船使用税的计税标准和税额
按照规定,车船使用税是以车船的辆数或吨位数为计税标准。车辆除载货汽车按净吨位以外,其余都按辆计征;机动船按净吨位计征;非机动船按载重吨位计征。其中,载货汽车的“净吨位”是指在总吨位内,减去车皮吨位或司机间、乘务员所占用地方吨位所余的吨位,即实际载货的吨位,一般按额定的载重量计算;机动船的“净吨位”是指在总吨位数内,减去驾驶间、轮机间、业务办公室、卫生设备及船员住室等占用容积所余的吨位。载重吨位是指在其总吨位数内,减去舵房帆库舱、船员卧舱占用容积所余的吨位,即实际载货或载客的吨位。
限额领料单超生产订单分单问题 限额领料单超生产订单分单问题
问题号: | 3247 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 允许超生产订单领料 |
适用产品: | U85X |
问题名称: | 限额领料单超生产订单分单问题 |
问题现象: | 限额领料单的问题:做某产品A,1000个的限额领料,假设其有两个子件,一个材料B,定额数量为1,一个包装C定额数量应该为0.0125(每包装装80件该产品,每件折合数量为0.0125),系统目前数量精度为2,所以针对C子项系统定额数量只能输入0.01,当由生产订单生成限额领料时若产品A数量为1000,系统自动算出B计划出库量1000,C计划出库量 10个,但实际上C出10个是不够的(应为12.5个),必须手工修改计划出库数量,所以目前是将库存中的参数“允许超限额领料”选中,在限额领料中将应领数量调整为12.5,但是在分单时系统提示“不能超生产订单限额出库”,该问题应如何解决?增加数据精度客户是不接受的,应为我们系统中设置数据精度的地方,只要一经设置所有地方都跟着增加,而且显示时去不掉,或者可以通过什么办法只增加BOM的数据精度?按照生产订单生成限额领料单时会分不了单直接选择产品父项生成则没有问题。 |
问题原因: | 在库存选项中未选中“允许超生产订单领料”,并且存货档案中未设置相应的出库上限。 |
解决方案: | 若根据生产单生成限额领料单时,在库存选项中选中“允许超生产订单领料”,并在存货档案中设置相应的出库上限即可超生成订单领料出库。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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年度结转后库存期初结存不能按部门查询 年度结转后库存期初结存不能按部门查询
问题号: | 6499 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 年度结转后库存期初结存不能按部门查询 |
适用产品: | U852—-库存管理 |
问题名称: | 年度结转后库存期初结存不能按部门查询 |
问题现象: | 库存模块收发存汇总表2004年期末过滤条件加部门可以查询期末结存,结转到2005年后过滤条件选择部门没有期初结存,要是不选择部门可以查询期初结存。另外期初记帐后1月份录入单据记完帐后期初的结存累加不到本月的结存上。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 该账套所采用的核算方式为按仓库核算,在结转年度账的时候期初余额中是不包括部门的,因此在2005年按部门过滤是无内容的。如果想按照部门过滤,那么就需要在“库存期初”的单据设计中加上部门项,再将期初部门录入进去。再查询就会正常了。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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自动编号: | 1982 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860sp | 关 键 字: | 暂估 |
问题名称: | 在结算成本处理操作界面点击暂估时提示结算失败 | ||
问题现象: | 在结算成本处理操作界面点击暂估时提示结算失败 | ||
原因分析: | ia_subsiary表中很多已暂估的数据记录暂估标志bflag变成了未暂估 | ||
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《企业会计准则———非货币性交易》规定,在非货币性交易情况下,如果不涉及补价,交易双方均不确认非货币性交易损益。 按照相关税法规定,以非货币性资产换取其他非货币性资产,实际上是一种有偿出让资产的行为,只不过换取的不是货币,而是货物或其他经济利益。
应将非货币性交易分解为出售或转让持有的非货币性资产和购置新的非货币性资产两项经济业务进行税务处理,分别计算缴纳相应的流转税和所得税。
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自动编号: | 13234 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 821 | 关 键 字: | 委托代销结算 |
问题名称: | 销售管理中查看发货结算勾对表中无法看到以前年度的退货单记录 | ||
问题现象: | 销售管理中查看发货结算勾对表中无法看到以前年度的退货单记录 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
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问题号: | 36470 |
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软件模块: | 销售管理 |
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问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 销售 |
解决方案: | <P>销售出库单是按照仓库来出货的。填制的发货单上有多个仓库发货,就会生成多张不同仓库发货的出库单。</P> |
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补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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未认证的当月发票进项税额的账务处理 未认证的当月发票进项税额的账务处理 一般人取得防伪税控开具的增值税专用发票,不再执行工业企业购进货物必须验收入库和商业企业必须支付货款后才可抵扣的时限规定。对购进货物取得的抵扣联的认证、申报和处理,可按如下方法处理。 一、凡购进货物并收到防伪税控开具的抵扣联, 借:原材料等 应交税金——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 对该份抵扣联,如在规定期限通过认证的,对上述会计处理不需变动,并在通过认证的月份申报抵扣;如在规定期限进行认证,但通不过认证的,或者超过规定期限不进行认证的,则需对进项税额作转出处理: 借:原材料等 贷:应交税金——应交增值税(进项税额转出) 如在收到抵扣联,但没在收到的月份进行认证的,也应作上述收到抵扣联时的同样分录,同时在备查薄上注明“待认证”字样。 二、凡购进货物发票抵扣联未收到的,应于月终暂估入帐, 借:原材料——××材料暂估价 贷:应付帐款 月初用红字冲回, 发票抵扣联收到后,按上述的方法进行处理。 三、目前会计核算规定中没有“待扣税金”一级,因而不能采用该科目来核算。
用友T3-用友通增加仓库档案时提示输入部门 用友T3-用友通增加仓库档案时提示输入部门
在“基础设置”——“购销存”——“仓库档案”,‘增加’一个仓库档案,点击‘保存’时提示:所属部门必须输入,否则不能保存。而999演示账套中增加仓库档案则无此提示。在“核算”——“核算业务范围设置”——“核算方式”采用了‘按部门核算’,则增加仓库档案时必须输入‘所属部门’,否则不能核算成本。若账套刚启用,可以修改‘核算方式’为‘按仓库核算’,若账套购销存模块已经使用,则该选项不能修改。
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