正常单据记账,不显示仓库
2014-12-16 0:0:0 用友T1小编正常单据记账,不显示仓库
原因分析:已做期末处理问题解答:取消存货核算的期末处理。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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采购发票拷贝入库单生成发票问题 采购发票拷贝入库单生成发票问题
问题号: | 6025 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.50sp |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 采购发票拷贝入库单生成发票问题 |
适用产品: | U850——采购管理 |
问题名称: | 采购发票拷贝入库单生成发票问题 |
问题现象: | U850SP中,我司采购流程是这样的:采购业务员做采购订单并审核,当货入库时,仓管人员拷贝采购订单生成采购入库单并审核,当发票到时,采购人员拷贝采购入库单生成发票,然而我司发现采购发票可无限次的拷贝采购入库单生成发票,我司要求:采购发票拷贝采购入库单生产时,若采购入库单数量已被引用完毕就不能再被拷贝。销售模块中,我司的销售流程与采购流程类似,但在销售模块中根本不存在这样的问题,请问如何解决?. |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 因为销售发票参照销售发货单生成时就代表两者有关联关系了,相当于已经直接结算掉了。而采购发票拷贝入库单生成只是一个省去录入的操作,只有在采购发票与相应的采购入库单结算后才算入库单处理完毕,入库单才能不再被引用拷贝。所以您可以在采购发票拷贝采购入库单生成后直接点击单据上方的“结算”按钮,将采购发票与入库单结算掉,则该入库单就不会再被拷贝。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
为什么零售排行中相同商品数量不能和并 为什么零售排行中相同商品数量不能和并[]
您好,请您检查一下零售排行榜设置下面的,表体数量合计有没有打上勾@客户支持部刘佳佳:都打上了@超888:方便截个图给我看下吗,并且标注一下您想要的是什么功能@客户支持部刘佳佳:蓝莓原浆是一个物品为什么不和并到一起@客户支持部刘佳佳:你好,截图发过去了,这个怎么解决呢@客户支持部刘佳佳:零售排行如果把同样的存货分开那怎么能排行呢?@超888:您再仔细找找是不是还有什么不一样的地方,不然完全一样的两条记录是会放一起的@客户支持部刘佳佳:都一样的存货怎么能不一样?@超888:我这边测试时会合并的,您那边不会合并建议联系经销商提交数据到支持网站@客户支持部刘佳佳:什么支持网站support.chanjet.com伙伴支持网站
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你是想让经营不善的那家公司给你家新开的公司开票是吗是哪种交销项税的库存商品吗是的。但他不开。库存商品帐面金额大有多种原因,一是前任成本结转是否真实,二是有否待开发票。总之这个问题须认真对待,税务稽查很关注库存问题。
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用CITRIX登陆工资系统的时候,系统报错 用CITRIX登陆工资系统的时候,系统报错
问题号: | 13812 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 工资管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 日常操作 |
适用产品: | U852–人力资源–工资管理 |
问题名称: | 用CITRIX登陆工资系统的时候,系统报错 |
问题现象: | 客户用CITRIX登陆工资系统的时候,系统报错,错误号53 |
问题原因: | U852不支持Citrix |
解决方案: | U852不支持Citrix,请升级U861即可解决 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8库存管理修改存货编码操作方法用友U8库存管理修改存货编码操作方法
用友U8库存管理修改存货编码操作方法
软件版本: 8.51A
软件模块:
行业: 通用
关键字: 修改存货编码
适用产品:
问题名称: 修改存货编码
问题现象: 如果存货档案(例:101 AAA)已经使用(期初库存已录入,并已审核;已录入其他入库单和其他出库单;销售已做了发货单),现在需要修改该存货(前面加04=04101)的编码,该修改哪些表;
问题原因: 关于sqlserver2000级联更新功能在调整数据中的应用 举例说明:如果(customer)中的客户编码(ccuscode)有误,直接修改ccuscode时sqlserver不允许修改,这是由于ccuscode是本表的唯一约束,其他表通过ccuscode与customer相关联。这种情况下,使用级联更新功能,不仅可以修改ccuscode,而且与之相关联的表的ccuscode也可同时更新。
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用友U8.60用友软件乱码U8.60用友软件乱码
U8.60-用友软件乱码
自动编号: | 764 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 860 | 关 键 字: | 用友软件乱码 |
问题名称: | 用友软件乱码 | ||
问题现象: | 用友软件乱码 | ||
原因分析: | 环境设置问题 | ||
解决方案: | 区域设置- 英语更改中文 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.60SP应收应付单据无法审核U8.60SP应收应付单据无法审核
U8.60SP-应收应付单据无法审核
自动编号: | 12144 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U850——应付款管理 | 关 键 字: | 单据无法审核 |
问题名称: | 应收应付单据无法审核 | ||
问题现象: | 应收应付单据无法审核 | ||
原因分析: | 系统数据库中的ua_account_sub里的最新可修改期间与UFDATA数据库里的不一致; | ||
解决方案: | 将系统数据库中的ua_account_sub里的最新可修改期间与UFDATA数据库里的修改一致即可: update ua_account_sub set iModiperi=9 where cSub_ID in ('CA','FA','PU','WA','ST','SA') AND IYEAR=2004 AND cAcc_ID='888' update ua_account_sub set iModiperi=8 where cSub_ID not in ('CA','FA','PU', 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
各位高手老师告诉一下怎么才能合理避税。谢谢 各位高手老师告诉一下怎么才能合理避税。谢谢[]
这个话题太大,无人能够几句话说清。记住几点:创造各种条件充分利用税收优惠政策,而不是想法逃税;与公司的业务设计、流程改造、组织形式改革甚至战略制定一并考虑,考虑整体利益,不可为节税而节税其实很简单的一句话,不要多交税就可以了谢谢各位老师的回答
三环节联动管理农产品加工业税收 三环节联动管理农产品加工业税收
江西省峡江县国税局税务人员在对一粮食加工企业进行纳税评估时,发现企业税负率偏低,明显低于税负预警值,销售毛利率、销售变动率等也偏离正常值。经过指标预警、投入产出模型比对分析,发现企业通过虚开农产品收购发票多抵进项、少计销项等手段偷逃税款15万多元,国税局按规定对其进行了处理。
农产品加工业税收一直是税收管理的难点。难就难在农产品专用收购凭证由纳税人自行领购、自行填开,填开不规范、虚开发票金额、虚抵进项税款等现象时常发生。如何破解这道难题,江西省吉安市国税局进行了有效探索,通过购进、评估、稽查三个环节联动,较好地管住了农产品加工业税收。
购进环节指标预警
“材料购进是最易做手脚的环节,也是税收管理最可能出现漏洞的环节。我们从进项开始,建立了预约定耗制度,测算相应行业的投入产出比,再综合税负率等其他指标,抓疑点基本上八九不离十。”吉安市吉州区国税局纳税评估科科长肖为民说。
把好投入产出关是防止农产品加工企业随意扩大投入量、虚增原材料数量的最有效手段。吉州区国税局税源管理部门逐户核实企业的生产经营情况、工艺流程,采集企业3个月以上加工产品的数量和原材料的投入数量,计算出企业生产单位产品正常的投入产出比,并参照同行业国家标准和本地区同类行业近几年相关指标平均值,确定企业投入产出比或损耗率,一经确定,不随意变更。
测算出投入产出比后,各局税务人员再根据相应指标分行业测算预警税负率。在此基础上,吉安市国税局总结各县(市、区)国税局上报的相关指标,分行业建立农产品加工企业相关指标体系,设置了投入产出率、税收负担率、销售额变动率、进项税额抵扣变动率等8项预警值,按期发布预警通报,供基层国税部门参考。
“有了指标预警,有了参照物,我们进行纳税评估得心应手。”吉水县国税局税收管理员小彭说。他介绍,他在评估中发现一户食品加工企业纳税异常,投入产出比、税负率、购进价格、购进数量等都与同行业同类型企业相差悬殊。进一步调查发现企业账面记载库存稻谷7万吨,7万吨是什么概念?要4个大仓库才装得完,占用资金1个多亿。可该企业规模并不大,只有2个小仓库,资金也不充裕,怎么可能有如此大的库存量?最后,企业承认虚开了收购发票,虚抵了进项税。
评估、稽查联动管理
“多计进项或少计销项是企业偷税的惯用方法,只要掌握了投入产出比关系,就可以从投入、产出两个指标中的一个来推算出另一个,最终查出企业是否正确申报。”肖为民说。
吉安市国税局要求各县(区)国税局对所属农产品加工企业逐行业进行调查,特别注意测算投入产出比,然后把各方面数据反馈给吉安市国税局,市国税局在综合各类数据并参考其他地区经验的基础上,建立起农产品加工企业应纳税额与收购量之间的数学模型,核定各特色行业单位原材料应纳税额评估指标,为进行有效评估提供依据。如木材加工业27元/立方米,皮革业为0.88元/平方米,香料油为230元/吨。一旦企业指标异常,税收管理员就进行重点审核评估。
2008年,安福县国税局按照纳税评估模型进行评估,发现有13户农产品加工企业在进项税额方面存在32个问题,最后企业补缴税款69万元。通过对3户评估异常的纳税人进行重点稽查,共查出虚增收购金额233万元,多抵扣进项税30多万元。
在进行纳税评估的同时,吉安市国税局还对农产品加工企业进行专项检查,不漏掉一个行业,不漏检一户企业,认真查找和分析征管中存在的问题,然后,根据检查结果,逐行业进行研讨,在日常征管中应该怎么管、管哪些内容、靠什么来管、管不好怎样追究等,并补充和完善相应的征管办法。
吉安市新联木材加工厂周会计说:“现在,税务局对农产品加工业税收有一套科学的管理方法,一旦指标异常,就会产生预警,我们即使想在税上打点主意也不可能了。”
用友U8.51A应收票据转预付的处理U8.51A应收票据转预付的处理
U8.51A-应收票据转预付的处理
自动编号: | 14343 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A----应收款管理 | 关 键 字: | 应收票据转预付的处理 |
问题名称: | 应收票据转预付的处理 | ||
问题现象: | 有一个用户是经营钢材生意的,基本的业务处理,大量的预收和预付的单据问题。用户现在有一种操作在软件中无法实现。应收系统收到的票据,怎样操作能变成应付系统的预付账款。因为用户经常是等不到应收票据变现,就要把此票据作为预付付出去。请问如何操作,这是钢材流通企业的通用处理模式。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 此问题可通过这样的操作步骤来实现:1、到“票据管理”中,将相关票据执行“背书”操作;2、背书时背书方式选择“冲销应付账款”,并输入被背书单位;3、点击“确定”后显示出冲销应付账款界面,在此处不选择任何票据,直接点击“确定”,系统提示“是否将剩余金额作为预付款处理”,点击“是”即可实现将应收票据转作预付处理。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
以地出资是否视同销售 以地出资是否视同销售
【问题】
我公司以地出资行为,是否须依视同销售缴纳?
【解答】
另外,对此《国家总局关于房地产开发业务征收企业所得税问题的通知》(国税发[2006]31号)也有同样的规定,并且有针对性地明确:以地出资方“土地使用权转让所得占当年应所得额的比例如超过50%,可从交易发生年度起,按5个纳税年度均摊至各年度的应纳税所得额。”
以土地投资入股如何缴纳土地增值税 _0以土地投资入股如何缴纳土地增值税 案列: A公司于2007年6月1日与B学校签订协议,B学校以土地350亩作价8812万元入股成立C房地产公司,并于2008年2月28日工商注册正式成立。B学校于2008年8月份向国土部门补交了350亩的土地出让金2400万元,当地政府返还投资2000万元作为国家资本金给B学校,用于支持学校建设。B学校于2009年6月把在C公司的股权以1.1亿元转让给了D公司。 问题: 1、B学校应该如何缴纳土地?土地增值入是以投资入股时的收入额8812万元计征,还是以最后股权转让时的收入额1.1亿元计征? 2、如果B学校以土地评估作价入股8812万元作为计征土地增值税的依据,补交的2400万元土地出让金是否可以计入土地成本,该块土地还有一些拆迁费用未列支,是否可以列入或预提计入土地的成本? 政策分析 《部、国家总局关于土地增值税一些具体问题规定的通知》(财税字[1995]48号)第一条规定,对于以房地产进行投资、联营的,投资、联营的一方以土地(房地产)作价入股进行投资或作为联营条件,将房地产转让到所投资、联营的企业中时,暂免征收土地增值税。对投资、联营企业将上述房地产再转让的,应征收土地增值税。 《财政部、国家税务总局关于土地增值税若干问题的通知》(财税[2006]21号)第五条规定,对于以土地(房地产)作价入股进行投资或联营的,凡所投资、联营的企业从事房地产开发的,或者房地产开发企业以其建造的商品房进行投资和联营的,均不适用《财政部、国家税务总局关于土地增值税一些具体问题规定的通知》(财税字[1995]48号)第一条暂免征收土地增值税的规定。 根据上述规定,企业应当在将土地使用权投资时计算缴纳土地增值税。在计算土地投资时应当以投资额作为收入额,而补交的土地出让金作为土地成本。而企业最终转让的是股权,不是土地使用权,因而在转让股权环节不存在缴纳土地增值税的问题。 另外,《中华人民共和国土地增值税暂行条例》(国务院令第138号)第六条规定,取得土地使用权所支付的金额以及开发土地的成本、费用;可以在计算土地增值税时扣除。 《中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则》(财法字[1995]6号)第七条规定,取得土地使用权所支付的金额,是指人为取得土地使用权所支付的地价款和按国家统一规定缴纳的有关费用。开发土地和新建房及配套设施(以下简称房增开发)的成本,是指纳税人房地产开发项目实际发生的成本(以下简称房增开发成本),包括土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费、开发间接费用。土地征用及拆迁补偿费,包括土地征用费、耕地占用税、劳动力安置费及有关地上、地下附着物拆迁补偿的净支出、安置动迁用房支出等。 就上述规定分析,在计算转让土地使用权增值额时,折迁费用可以作为土地增值税的扣除项目进行扣除。
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