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在建期间已资本化的费用可以计提折旧吗

2016-4-11 0:0:0 用友T1小编

在建期间已资本化的费用可以计提折旧吗

在建期间已资本化的费用可以计提折旧吗

  【问题】

  企业在建期间发生的业务招待费、业务宣传费等计入在建工程,待工程完工这部分费用是否可以转入固定资产,是否可以提折旧?

  【解答】

  构成固定资产的成本,应由该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

  企业在筹建期间内发生的支出,大致可分为两大类:一种是可资本化计入固定资产成本的支出;一种是直接费用化计入当期(管理费用)的支出。

  您提到的业务招待费、业务宣传费应属于费用化支出,不应该计入固定资产成本。

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应收、总帐中科目余额表不一致

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U8知识库
问题号:5507
解决状态:临时解决方案
软件版本:其他
软件模块:应收
行业:通用
关键字:科目余额表
适用产品:U8应收应付
问题名称:应收、总帐中科目余额表不一致
问题现象:应收模块中查询科目明细帐余额表(科目113103)与总帐中的余额表不一致。
问题原因:凭证468、467、465、463在明细帐gl_accvouch与ap_detail中不符,从应收传递到总帐中的4张凭证上分录数变少,可能人为修改过该些凭证。
解决方案:凭证468、467、465、463在明细帐gl_accvouch与ap_detail中不符。 凭证线索号 ap_detail中sum(idamount)/gl_accvouch中sum(md) AR0000000003092 -91681.0000 -79215.1300 AR0000000003094 -38010.0000 -29796.3300 AR0000000003096 -69177.5000 -59865.5300 AR0000000003097 -84701.3000 -72298.4800 二者累计差额42394.33; 科目113103,9月份,在帐表查询中应收余额表借方为1546872.50; 在总帐中查询借方为1589266.83; 应收总帐中期初均为9434401.73,贷方均为619498.01,期末余额刚好差上借方之间的差额,且刚好等于所查不符凭证的借方差额,即42394.33=1589266.83-1546872.50。 查错语句供参考:
1、按凭证线索号分组汇总并插入临时表a,b;
select cpzid, sum(idamount) as a1,sum(icamount) as a2
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where ccode=’113103′ and iperiod=9
group by cpzid
order by cpzid

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    [/强]
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    成本与收入相对应,确认收入才能结转成本
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    @若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?
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    @口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本
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    反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。
    use ufdata_071_2015
    select * from code执行这语句时报上述错误
    @廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。
    然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符
    @廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。
    修复数据库?
    @廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。
    @服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。

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