营业执照没有批下来,正常开业,违规吗
2017-9-17 0:0:0 用友T3小编营业执照没有批下来,正常开业,违规吗
营业执照没有批下来,正常开业,违规吗[]我们这边,餐饮业的,工商局来查,没有营业执照的会被要求关门,不来检查就没事很多不都是这边开着店,那边办营业执照吗,你已经在办了就没什么事
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1111设立登记提交的材料:
1《企业“三证合一”登记补充信息表》;
2.工商设立登记申请材料;
3.质监设立登记申请材料: 分支机构办理设立登记时,还应提供总机构的代码证书复印件;
4.税务设立登记申请材料:(1)合伙企业分支机构办理设立登记时,还应提供总机构的合伙协议复印件;(2)申请人跨县(市)设立的分支机构办理设立登记时,还应提供总机构的税务登记证副本复印件(总机构在大连市行政区域内的除外)。
变更登记提交的材料:
工商变更登记申请材料;
未实行“三证合一”登记的企业,还需提交组织机构代码证正、副本,税务登记证正、副本。带上三个证,公章,经办人的身份证直接去办就可以!
#财税实务#如果收到政府补助款 ,我是直接借:银行存款,贷:递延收益,然后每月分摊到营业外收入里,是不是这样做?还是直接全进到营业外收入,到营业外收入,政府补助也需要交所得税的吗? _0#财税实务#如果收到政府补助款 ,我是直接借:银行存款,贷:递延收益,然后每月分摊到营业外收入里,是不是这样做?还是直接全进到营业外收入,到营业外收入,政府补助也需要交所得税的吗?[]
⒈与收益相关的政府补助
与收益相关的政府补助应当在其补偿的相关费用或损失发生的期间计入当期损益,即:用于补偿企业以后期间费用或损失的,在取得时先确认为递延收益,然后在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿企业已发生费用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入。
企业在日常活动中按照固定的定额标准取得的政府补助,应当按照应收全额计量,借记“其他应收款”,贷记“营业外收入”(或“递延收益”)科目。不确定的或者在非日常活动中取得的政府补助,应当按照实际收到的金额计量,借记“银行存款”,贷记“营业外收入”(或“递延收益”)科目。涉及按期分摊递延收益的,借记“递延收益”科目,贷记“营业外收入”科目。
⒉与资产相关的政府补助
企业取得与资产相关的政府补助,不能全额确认为当期收益,应当随着相关资产的使用逐渐计入以后各期的收益。也就是说,这类补助应当先确认为递延收益,然后自相关资产可供使用时起,在该项资产使用寿命内平均分配,计入当期营业外收入。与资产相关的政府补助通常为货币性资产形式,企业应当在实际收到款项时,按照到账的实际金额,借记“银行存款”等科目,贷记“递延收益”科目。将政府补助用于购建长期资产时,相关长期资产的购建与企业正常的资产购建或研发处理一致,通过“在建工程”、“研发支出”等科目归集,完成后转为固定资产或无形资产。自相关长期资产可供使用时起,在相关资产计提折旧或摊销时,按照长期资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益,借记“递延收益”科目,贷记“营业外收入”科目。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置(出售、转让、报废等),尚未分摊的递延收益余额应当一次转入资产处置当期的收益,不再予以递延。
收到政府补助(符合不征税收入的政府补助除外),应于收到补助当年并入应纳税所得额缴纳所得税要看情况的 ,有的要缴所得税,有的不用。财政部 国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知
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财税〔2011〕70号
全文有效 成文日期:2011-09-07
字体: 【大】 【中】 【小】
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆生产建设兵团财务局:
根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令第512号,以下简称实施条例)的有关规定,经国务院批准,现就企业取得的专项用途财政性资金企业所得税处理问题通知如下:
一、企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除:
(一)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件;
(二)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求;
(三)企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。
二、根据实施条例第二十八条的规定,上述不征税收入用于支出所形成的费用,不得在计算应纳税所得额时扣除;用于支出所形成的资产,其计算的折旧、摊销不得在计算应纳税所得额时扣除。
三、企业将符合本通知第一条规定条件的财政性资金作不征税收入处理后,在5年(60个月)内未发生支出且未缴回财政部门或其他拨付资金的政府部门的部分,应计入取得该资金第六年的应税收入总额;计入应税收入总额的财政性资金发生的支出,允许在计算应纳税所得额时扣除。
四、本通知自2011年1月1日起执行。
财政部 国家税务总局
二○一一年九月七日
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【问题】
经有关部门认定的动漫企业(是一般人)销售自主开发生产的动漫软件如何享受增值税优惠政策?
【解答】
根据《部、国家总局关于扶持动漫产业发展有收政策问题的通知》(财税〔2009〕65号)规定,自2009年1月1日起,至2010年12月31日前,对属于增值税一般纳税人的动漫企业销售其自主开发生产的动漫软件,按17%的税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分,实行即征即退政策。退税数额的计算公式为:
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【问题】
公司2008年3月销售货物一批,4月份购货方发现专用发票开具有误拒收,销售方现应如何进行处理?
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根据《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发〔2007〕18号)规定,因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。
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您好 客户使用的是T6最新版 10月现金流量表本月和本年相差一块钱 但是数字都正确的 之前月份都没有问题 如下图 请问导致差额一块钱的原因可能会有哪些? 您好 客户使用的是T6最新版 10月现金流量表本月和本年相差一块钱 但是数字都正确的 之前月份都没有问题 如下图 请问导致差额一块钱的原因可能会有哪些?
查询一下总账下面的现金流量明细表和现金流量统计表看一下是否有哪一笔流量没有录入正确,重点看金额刚好为1元的明细。@服务社区赖海芳:好的 稍等 因为客户是4S 点 不存在单独壹圆的明细 我刚查了 没有 而且帐上的数字和报表上的数字都是一致的 就只是差一块钱@鬼族的老大:把报表切换到格式状态下,公式一个一个点开看下是否有直接在公式中加减1的@服务社区赖海芳:没有啊 之前月份是没有问题的用的都是一张报表模板 公式没有问题@鬼族的老大:现在是在查找原因所以没一点都要操作一下,公式一个一个点开没有问题就对账了,和账面上的数一个一个对,把9月份的现金流量表拉出来,由于9月份的表是正确的,用9月的数加上10月的流入减去10月份的流出计算一下数据和哪个能对上@服务社区赖海芳:按照您给的方法本年累计数是正确的 那意思就是说本月的现金流量有一块钱没有做现金流量项目是吗?@鬼族的老大:对 打开现金流量凭证查询选择未填流量的凭证看一下是否有数据出来@服务社区赖海芳:没有 这样我查询过了 显示没有找到符合凭证的记录@鬼族的老大:检查下是否是期初现金余额那里差一块钱@服务社区赖海芳:不差 期初数据是对的@鬼族的老大:确定吗,要么是期初数录入错误,累计和本月其中有一个期初是录入不对,要么就是本月有流量项目没有取到或者没有录入正确,要么就是公式里面有直接加减1,没有其他原因。@服务社区赖海芳找到了 感谢@鬼族的老大:2236797.16这个对吗 核对下是不是这个数@服务社区赖海芳:@服务社区赖海芳:9月份期末现金余额和十月份本月期初现金余额差一块钱@服务社区赖海芳:QC("1001",月,,,年,,)+QC("1002",月,,,年,,)这是我十月份本月数期初余额的公式 和九月份是一样的 怎么取数还不一样?@鬼族的老大:公式是对的,我是说查一下9月份的余额表看一下现金和银行存款9月底的余额相加是多少是不是上面这个数@服务社区赖海芳:九月份余额表是2130427.24 正确的是本月的数字@鬼族的老大:2130427.24+10月份流入-10月份流出是多少@服务社区赖海芳:4757843.93@鬼族的老大:这么看的话就是累计数多了1块钱,把9月份的表计算后截图看一下@鬼族的老大:我用计算器把上面两个表对了一下也没对出问题,额@服务社区赖海芳:我查出9月无关现金流入流出竟差一块钱,您给我支个招 如何尽快查出问题原因?
您的产品支持服务即将到期 每天都收到这样的消息提醒 很烦人 如何去掉! 不交费就一直提醒 是不是骚扰了! 您的产品支持服务即将到期 每天都收到这样的消息提醒 很烦人 如何去掉! 不交费就一直提醒 是不是骚扰了![]
不是骚扰,友情提醒。能不能 不提醒 或 选择性接收要不你手机号给我 我每天给你发消息 你感觉一下 我的友情提醒软件目前设置如此,
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用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置
用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目
在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。
科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
处理方法为:
在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
处理方法:
在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:
点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:
点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。
这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
借:补贴收入——税费返还 4
贷:补贴收入——其它 4
3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。
(注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)
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