#财务软件#谁有C卷的答案呀
2017-10-11 0:0:0 用友T3小编#财务软件#谁有C卷的答案呀
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#会计考试#第15题为什么我算的比答案给的多了,答案给的是B,解析有点简单没看懂,请帮忙把所有业务分录以及计算方式说说。 #会计考试#第15题为什么我算的比答案给的多了,答案给的是B,解析有点简单没看懂,请帮忙把所有业务分录以及计算方式说说。
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发货单审核时提示单价不能为负 发货单审核时提示单价不能为负
问题号: | 6060 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货单审核时提示单价不能为负 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 发货单审核时提示单价不能为负 |
问题现象: | 客户的仓库计价方式为个别计价法,在发货单发货单审核时提示销售出库单价单价不能为负 |
问题原因: | 经跟踪发现在IA_SUMMARY中此存货的结存金额为负数,个别计价法的销售出库单的金额不能为负数 |
解决方案: | 将IA_SUMMARY中此存货的结存金额改为正数即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
福利企业所得税的税收优惠政策是什么 福利企业所得税的税收优惠政策是什么
对福利企业凡安置“四残”人员占生产人员总数在35%以上,暂免征收所得税,凡安置“四残”人员占生产人员总数比例超过10%未达到35%的,减半征收所得税。
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用友软件总账不能结账,已通过对账、和月度工作报告在软件使用过程中,出现已通过对账、和月度工作报告仍不能结账,是什么原因 出现这样的提示最有可能出现的问题就是辅助核算模块没有正确结账!您可以先退出月末结账,打开您启用的辅助模块(比如工资、固定资产),查看这些模块是否结账成功。
安装MSDE“配置服务器失败,请参考服务器错误日志和安装错误日志,以了解更多信息”?安装MSDE时出现:“配置服务器失败,请参考服务器错误日志和安装错误日志,以了解更多信息”?
【原因分析】
由于计算机系统驱动器上还保留着以前的用户数据,安装程序不会覆盖以前的用户数据,因而导致配置服务器失败。
【解决方案】
删除[系统驱动器号]:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL文件夹。
另外,安装时还要注意:
(1)用具有系统管理员权限的用户来执行安装操作;
(2)建议安装前先退出其它应用程序,并暂停使用防病毒软件和防火墙;如果机器上安装过SQL Server 清理操作系统注册表中如下路径的残存文件:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSSQLServer
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer,并且删除磁盘中原来安装路径下的残存文件。
(3)以上操作都试过后还是有此问题现象,就有可能操作系统环境不符合MSDE的安装要求造成的,可以更换安装SQL Server 2000或者重新安装操作系统。
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存货损失企业所得税税前扣除是如何规定的 存货损失企业所得税税前扣除是如何规定的
问:商业零售企业存货损失税前扣除是如何规定的?从什么时候开始适用?
答:根据《国家总局关于商业零售企业存货损失税前扣除问题的公告》(国家税务总局公告2014年第3号)规定:一、商业零售企业存货因零星失窃、报废、废弃、过期、破损、腐败、鼠咬、顾客退换货等正常因素形成的损失,为存货正常损失,准予按进行归类、汇总,然后再将汇总数据以清单的形式进行企业所得税申报,同时出具损失情况分析报告。二、商业零售企业存货因风、火、雷、震等自然灾害,仓储、运输失事,重大案件等非正常因素形成的损失,为存货非正常损失,应当以专项申报形式进行企业所得税纳税申报。三、存货单笔(单项)损失超过500万元的,无论何种因素形成的,均应以专项申报方式进行企业所得税纳税申报。四、本公告适用于2013年度及以后年度企业所得税纳税申报。“
台湾土地增值税 台湾土地增值税
中国台湾在土地规定地价后,就其土地自然涨价总数额于土地所有权移转时征收,或于设定典权时预征的税收。
土地增值税的纳税人为:土地有偿移转的原土地所有权人;土地无偿移转的取得土地所有权人;设定典权的出典人。土地所有权移转,纳税人未于规定期限内纳税的,由取得所有权人代缴。土地增值税实行超率累进税率。土地涨价总数额超过原规定地价或前次移转时核计土地增值税的现值数额未达100%者,就其涨价总数额征收40%;超过100%以上未达 200%者,就其超过部分征收50%;超过200%以上者,就其超过部分征收60%,土地所有权人出售其自用住宅用地,都市土地面积未超过3公亩部分,非都市土地未超过7公亩部分,按涨价数额 10%计征。
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sap2000v17破解到期,怎样重新破解 sap2000v17破解到期,怎样重新破解''
从绿盟(www点xdowns点com)下载的SAP2000 或 CSIBRIDGE v17破解版采用的是licgen.exe生成授权文件方式破解,但没有提供使用说明,现将本人自己摸索出来的使用方法公布如下。
SAP2000 或 CSIBRIDGE v17 官方安装包生成授权文件程序licgen.exe
安装: 解压并安装文件运行 安装目录(通常为C:\Program Files\Computers and Structures\CSiBridge 2015)下的子目录CSiLicensing中的LicenseRequest.exe程序
复制机器锁定码,开头的3010-不用管,记下后面的机器码(为:*1A6737A3FTGBJK5)运行生成授权文件程序licgen.exe,然后输入上面的机器码(只需要输入*1A6737A3FTGBJK5)。
这一步比较麻烦,需要手动输入。输入完后按回车键,自动生成一个名为lservrc的文件,这就是SAP2000 或 CSIBRIDGE v17的授权文件。
复制生成的授权文件lservrc到这个安装目录文件夹(通常为C:\Program Files\Computers and Structures\CSiBridge 2015),然后就可以直接使用了。祝大家使用愉快,商业目的使用请购买正版!
#行业问题#小规模纳税人,购买金税盘,开票软件服务费,820元,不能抵扣吗?如果能抵扣怎么抵扣?另外,公司代开的,先开票出去,后收款,一个季度不超过9万不交税。国税地税都不交税,分录怎么写?谢谢各位!! #行业问题#小规模纳税人,购买金税盘,开票软件服务费,820元,不能抵扣吗?如果能抵扣怎么抵扣?另外,公司代开的,先开票出去,后收款,一个季度不超过9万不交税。国税地税都不交税,分录怎么写?谢谢各位!![]
开票软件服务费,820元,不能抵扣吗?----这个叫减免不是抵扣
《财政部、国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税[2012]5号)规定,增值税纳税人2011年12月1日以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减(抵减额为价税合计额),不足抵减的可结转下期继续抵减。
如果能抵扣怎么抵扣?----填增值税纳税申报表附列资料(四)与增值税减免税申报明细表
公司代开的,先开票出去,后收款,一个季度不超过9万不交税。----税局代开的发票不符合“国家税务总局公告2014年第57号”减免流转税优惠政策
国税地税都不交税,分录怎么写?----符合国家税务总局公告2014年第57号减免优惠政策分录按财会〔2013〕24号 根据《财政部国 家税务总局关于暂免征收部分小微企业增值税和营业税的通知》(财税[2013]52号,以下简称《通知 》)相关规定,现就小微企业免征增值税、营业税的有关会计处理规定如下:
小微企业在取得销售收入时,应当按照税法的规定计算应交增值税,并确认为应交税费,在达到《通知》规定的免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期营业外收入。
小微企业满足《通知》规定的免征营业税条件的,所免征的营业税不作相关会计处理
小微企业对本规定施行前免征增值税和营业税的会计处理,不进行追溯调整。购买金税设备可以全额抵扣,至于抵扣手续可以问当地税务局,因为每个地方办的手续都是不一样的,至于开票收款,先开票的,借:应收账款-xx,,贷主营业务收入-xx和营业外收入——税款减免,收款后冲应收账款就可以了直接抵扣增值税就可以了吧。
那个不交税的话就当做营业外收入了@龙铭心:增值税,附加税都转营业外收入吗?@花开若相依灬:恩老师,1. 现在,这个季度是定率征收,按收入征收,营业外收入也要算吗?
2. 如果这季度我们交增值税1020,直接抵减后增值税200,再算所得税,附加税,对吗?所得税减半部分也要转营业外收入吗?
3. 前两个季度是查账征收,开票没超9万免税,那我这个季度要把前两个季度的增值税转营业外收入,那地税附加税要算出来在结转吗?谢谢!@龙铭心:老师,1. 现在,这个季度是定率征收,按收入征收,营业外收入也要算吗?
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期初余额的累计借贷方怎么录?
期初余额的累计借贷方怎么录?原因分析:期初余额录入分两种情况,年初启用和年中启用。问题解答:1、年初启用,我们只要录入期初余额就可以了,录入的数据是上年12月31日的期末余额。2、年中启用,例如:8月份启用账套,这种情况我们就要录入1-7月有发生额科目的累计借贷方,及7月30日的期末余额填到期初余额中,年初余额会自动返算,另外,损益类科目的累计借贷方应该是相等的,也必须录入,否则利润表的本年累计列会出现取不到数的情况。
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用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置
用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目
在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。
科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
处理方法为:
在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
处理方法:
在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:
点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:
点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。
这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
借:补贴收入——税费返还 4
贷:补贴收入——其它 4
3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。
(注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)
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