用友T3软件支票登记簿无法自动
2015-1-12 0:0:0 用友T3小编用友T3软件支票登记簿无法自动
支票登记簿无法自动支票登记簿无法自动
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最新信息
G6出纳管理系统银行余额调节表,查询七月的数据,会出现八月的数据-比如八月十五日做了银行对账,查七月的余额调节表截止日期选择八月十五,那么八月一日至八月十五日之间的记录也会被加到银行余额调节表上,把八月的取消过账也会出现 G6出纳管理系统银行余额调节表,查询七月的数据,会出现八月的数据比如八月十五日做了银行对账,查七月的余额调节表截止日期选择八月十五,那么八月一日至八月十五日之间的记录也会被加到银行余额调节表上,把八月的取消过账也会出现[]
这个查询是根据默认查询第几期数据进行查询,如果查询第七期数据中还存在8月份的数据则只能建议提交下数据进行查看了,如果还是有误请提交到支持网问题吧@服务社区_郝瑞然_:[/疑问]默认期间的??每次查银行余额调节表都要输入截止日期的呀@周迪JK: 请选择第七期查询下。@服务社区_郝瑞然_:没有第几期这个选择 只能选截止日期年月日@周迪JK:只选择7月份的进行查询呢?@周迪JK:只选择7月份的进行查询呢?@服务社区_郝瑞然_:选择七月三十一日为截止日期,余额调节表就会把七月的数据给加上(七月的账是八月对的)@周迪JK: 请提交支持网问题查看下吧,@服务社区_郝瑞然_:[/撇嘴]好的 谢谢老师@周迪JK: 有些问题需要看数据才知道结果所以我也是爱莫能助了,希望理解下。@服务社区_郝瑞然_:[/可爱]恩恩 谢谢~~
做了一个处置固定资产,生成了凭证后,在科目日报表里查的累计折旧合计与卡片明细表里的累计折旧合计,不一致,正好差了这个处置的固定资产的本月计提数,怎么不一致? 做了一个处置固定资产,生成了凭证后,在科目日报表里查的累计折旧合计与卡片明细表里的累计折旧合计,不一致,正好差了这个处置的固定资产的本月计提数,怎么不一致?[]
处置单凭证:
借:固定资产清理(固定资产与累计折旧的差额)
累计折旧(金额为已计提的累计折旧)
贷:固定资产(金额为账面余额)
首先要查看下您生成凭证的科目是否正确了;
报表查询时勾上包含未记账凭证;@服务社区刘小艳:凭证科目正确,报表查询也划着勾呢@服务社区刘小艳:处置完,就是卡片明细表与资产明细帐的累计折旧不一致,差这个处置的资产的计提折旧数@花雨丝路:那您到这张单据上联查是否有凭证,检查凭证编码,核对科目明细账,是否有这张凭证的记录?同时查看下是不是手工在总账填了这个数据的累计折旧的凭证呢。。@服务社区刘小艳:还需要手工填计提折旧的凭证么,不是到月底点一下计提折旧就所有的都计提了吗@花雨丝路:不是,我的意思是,您生成了凭证,然后总账也填制过凭证,所以才会导致两边不平;