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用友T3软件员工离职的时候做了员工异动,离职,并且做了薪资停日期,但是在薪资停发的日期之后,计算薪资,仍然能看到离职人员的信息,为什么?

2015-1-25 0:0:0 用友T3小编

用友T3软件员工离职的时候做了员工异动,离职,并且做了薪资停日期,但是在薪资停发的日期之后,计算薪资,仍然能看到离职人员的信息,为什么?

员工离职的时候做了员工异动,离职,并且做了薪资停日期,但是在薪资停发的日期之后,计算薪资,仍然能看到离职人员的信息,为什么?

问题模块: 薪资管理

关键字:人员异动

问题版本:畅捷通用友T3-人事通标准版V10.5

原因分析: 薪资停发在人员异动中也只作为薪资变动的记录,不作为实际工资停发处理操作,工资还是需要在做薪资档案时进行停发操作才行。

适用产品:T3系列

问题答案:选择需要进行停发的人员记录,点击上方的“工资状态”,点击--“处理”--“停发”。然后再做工资计算,该人员将不再参与薪资计算。

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使用自定义结转功能,点击总账—自定义结转,新增自定义结转设置。比如:结转制造费用,结转之后生成凭证如下,
借:主营业务成本
贷:生产成本
则自定义设置中,第一行科目选“生产成本”,方向为贷(方向为结转后凭证所在的方向),公式使用QM,本币公式为: QM("科目编码","RMB","年","月")。
自定义设置中逐一选择要结转的科目,方向就是生成凭证后的方向,公式都使用QM函数,
被结转科目,方向为另一个方向,公式 CE()。
一对一结账的情况,自定义结转和对应结转度可以的。。
@服务社区刘小艳:谢谢

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是的呢。
是的,需要先做BOM清单的。
@服务社区刘小艳:那组装时,上面的存货是组装后的?组装后的成本怎么确定?是由子件成本来的吗?
@重庆光度小钟:是的,由子件成本确定
@服务社区刘小艳:那这种业务是否适合使用组装单呢,原来100KG原油,加工提炼后入库50KG了,客户是普及版的
@重庆光度小钟:正常做形态转换单会比较简单,但是普及版没有,组装来处理也是可以的;
@服务社区刘小艳:那BOM里的耗损率是表示?比如耗损是10%,那到时是单据上是怎么体现的呢?
@服务社区刘小艳:如果不使用组装,可以做其它出入库单不呢?
可以的。
@畅捷服务姚培德:那出库时,这个科目要对应原材料减少,那对方科目是什么呢?,加工完了,其它入库时,对应 库存商品增加,对应科目是什么呢?
@畅捷服务姚培德:其它出库单的业务类型不可以自己增加呀
@畅捷服务姚培德:直接使用材料出库单和产成品入库单呢,是不是就不用建物料清单了?
是 的

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    期初余额的累计借贷方怎么录?原因分析:期初余额录入分两种情况,年初启用和年中启用。问题解答:1、年初启用,我们只要录入期初余额就可以了,录入的数据是上年12月31日的期末余额。2、年中启用,例如:8月份启用账套,这种情况我们就要录入1-7月有发生额科目的累计借贷方,及7月30日的期末余额填到期初余额中,年初余额会自动返算,另外,损益类科目的累计借贷方应该是相等的,也必须录入,否则利润表的本年累计列会出现取不到数的情况。

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    用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目
    在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。
    科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
    2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
    下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
    情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
    业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
    处理方法为:
    在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
    情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
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    处理方法:
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    点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
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    c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。
    这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
    2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
    借:补贴收入——税费返还 4
    贷:补贴收入——其它 4
    3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
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    (注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)

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    您要按照会计的要求录入期初余额,具体录入的数据您咨询一下您企业的会计
    @畅捷服务李笑旺:您在填写期初余额的时候要按照资产=负债+所有者权益关系填写,损益一般不录入期初
    不是说损益不录吗,
    资产=负债+所有者权益
    那损益期初要录吗
    @13031173617:不用
    那累计数怎么弄呢
    这个你根据上一期的资产负债表来录就可以了
    一定会平的,这个是会计恒等式来的
    @QQ_251276285_用友张秋同:
    所以你还没录好啊

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