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用友u8软件数据库保存失败

2015-1-7 0:0:0 用友U8编辑

用友u8软件数据库保存失败

数据库保存失败

数据库保存失败

原因分析:Product行的值太小问题解答:您可以把账套数据库下的BuildID表中,Product行的值改为1300即可。也可以在账套数据库下,使用查询分析器执行以下语句: update buildid set classcurid=1300 where class_name='PRODUCT'此办法为个案 能用的处理方式为检查product表的记录最大值 然后更正buildid表update buildid set classcurid=(select max(s_id) from product)+1 where class_name='product'

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同方向凭证金额合计为0的分录在日记帐查询无法带出对方科目

同方向凭证金额合计为0的分录在日记帐查询无法带出对方科目 同方向凭证金额合计为0的分录在日记帐查询无法带出对方科目

U8知识库
问题号:14649
解决状态:其他
软件版本:8.52
软件模块:总账
行业:通用
关键字:账表查询
适用产品:U852–财务会计–总账
问题名称:同方向凭证金额合计为0的分录在日记帐查询无法带出对方科目
问题现象:852总帐管理,设置了现金银行科目,查询银行日记帐出现如下问题: 前月发生了一笔银行电汇业务,做了一笔银行付款凭证: 分录如下: 借:管理费用—XXX 贷:银行存款 到了这个月业务取消,电汇退回,做银行收款凭证: 分录如下: 借:银行存款 借:管理费用—XXX 由于他们是集团公司,支出类科目冲红不做在贷方,直接做在借方的红字。 结果查询银行日记帐的时候,管理费用做借方红字的分录无法带出对方科目的编码和名称。 经测试,只要是会计分录都是同一方向,正负抵消的凭证查询日记帐的时候都无法带出对方科目。
问题原因:针对同方向与多借多贷的凭证,对方科目是不显示的。
解决方案:针对同方向与多借多贷的凭证,对方科目是不显示的。
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

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    对应版本:用友U其他
    对应产品线:其他
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    问题原因:注册表的有写入,删除就好。
    解决方案:打开注册表KEY_LOCAL_MACHINE--SYSTEM--ControlSet001--Control--SessionManager--PendingFileRenameOptions--把这个键值删除

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    用友财务软件年末结转的具体操作步骤用友财务软件年末结转的实施步骤
    一、帐套数据备份
    第一步:进入系统管理
    1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理;
    2、点击任务栏上的系统管理(U8与财务通不需要);
    3、点击菜单中的“系统”—“注册”(选择系统管理员Admin)—“确定”。
    第二步:备份帐套
    1、点击菜单“帐套”—“输出”—选择需要备份的帐套号—“确认”—选择备份帐套的路径—“确认”—“确定”注意:每一个帐套都必须备份;2、点击菜单中的“系统”—“退出”。
    二、建立新年度会计帐(前提:将本年度12月份结帐)
    第一步:进入系统管理1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理;
    2、点击任务栏上的系统管理(U8与财务通不需要);
    3、点击菜单中的“系统”—“注册”(输入需建立新年度帐的帐套主管名称或代码)—选择“帐套号”—选择“会计年度”(2003)—“确定”。
    第二步:建立下一年度会计帐点击菜单中的“年度帐”—“建立”—“确认”—提示:“确定建立[2004]年度帐吗?”—选择“是”—提示:“建立年度:[2004]成功”—点击“确定”。
    第三步:结转上年数据1、点击菜单中的“系统”—“注销”;2、点击菜单中的“系统”—“注册”(选择需结转新年度帐的帐套主管)—选择“帐套号”—选择“会计年度[2004]”—“确定”;3、点击菜单中的“年度帐”—“结转上年数据”—“总帐系统结转”—“确认”—“退出”注意:如贵单位有其他模块存在且模块之间互相传递数据,在这里则应先结转上年其他模块数据,方法同第三步中的第“3”小步,仅结转模块改变。
    第四步:退出1、菜单中的“系统”—“注销”;2、点击菜单中的“系统”—“注册”(选择系统管理员Admin)—“确定”;3、点击菜单中的“系统”—“退出”。注意:进入[2004]总帐时,会计年度必须更改为2004年,操作日期更改为2004年1月1日。在新的年度可以调整会计科目和期初余额,若需查看以前年度数据,则“会计年度”各“操作日期”应为需查看数据的年度。


  • 用友 如何将上年末余额转到新年年初?可以结转几次?

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    新年度科目体系调整完成后,即可运行“总账?期初余额?开账?结转上年”,上年度年末余额即可转入到新年度年初,可以多次运行 “结转上年”。
    注意:运行“结转上年“时,应确保新年度的会计凭证全部位于未记账状态。


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