我想把银行分成两类,一个是经常用的,一个是不经常用的,怎么分
2017-7-15 0:0:0 用友T3小编我想把银行分成两类,一个是经常用的,一个是不经常用的,怎么分
我想把银行分成两类,一个是经常用的,一个是不经常用的,怎么分[]软件可以添加不同名称的账户,但是需要您自己在做单的时候自己区分选择
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增值税是价外税,不用计提@果子JANE:那怎么做啊?@张硕1448525985:交增值税的时候直接写分录就可以了对了,交时直接写就行了。@果子JANE:那交的城建税呢?也不用计提吗?@张硕1448525985:附加税要计提的@果子JANE:亲麻烦能报分录说下吗?
月末 我就写 借 应交税费-增值税(未交增值税)贷 应交税费-未交增值税 借 附加税 贷 城建 、教育、地方 下个月交是写 借应交税费-未交增值税 贷 银行 借城建、教育、地方 贷银行?????看下讲堂孟老师的增值税系列课程吧@张硕1448525985:月未增值税不用计提,计提附加税:借:营业税金及附加 贷:应交税费-应交城建税\教育费等等 . 下月交时 借:应交税费-未交增值税 \应交城建税等 贷:银行存款@赵树峰:老师,前几天请教了一个问题,一直没回复,能否看看,给个建议。@人生豪迈:[/发呆]再发一遍吧,信息太多了,没法找啊曾老师的视频应该对你有帮助http://kuaiji.youku.com/hall/% ... 3D%3D@0夏:谢谢@果子JANE:谢谢亲@赵树峰:谢谢老师借 应交税费-增值税(转出未交增值税)贷 应交税费-未交增值税 实际缴纳时 借 应交税费-未交增值税 贷银行存款
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电影制片厂买断已出版的作品或向征稿而支付给的报酬应如何计征个 电影制片厂买断已出版的作品或向征稿而支付给的报酬应如何计征个
根据国家税务总局国税函「1997」385号 文件规定:电影制片厂买断已出版的作品或向作者征稿而支付给作者的报酬,属于提供著作权的使用权而取得的所得,应按“特许权适用费所得”应税项目计征个人所得税;如电影文学剧本以图书、报刊形式出版、发表而取得的所得,应按“稿酬所得”应税项目计征个人所得税。
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亦叫垂直公平,指在纳税人负担能力不同情况下,如何处理税负和负担能力之间的关系。这里有三种情况:(1)累退的,即负担能力越大,税负越轻,这种情况一般只发生在对生活必需品流转额的课税上。(2)成比例的,即负担能力和税负的比例在任何情况下都是同一的,即从形式上看,负担是均等的,但如果从实际负担能力来衡量,相对来看也是累退的,即负担能力越大税负相对越轻。(3)累进的,即负担能力大的比负担能力小的税负比例要按一定级差累进。只有这样,按负担能力来衡量,税负才可能相对公平。税收的纵向公平是相对的,它不能普遍应用于所有纳税人,它最适于处理个人收入的税负,而不主要用来处理公司企业收入的税负。
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3.借:长期借款 350000 贷:银行存款 350000
4.借:材料采购-甲材料 42500 材料采购-乙材料 60000 应交税金-应交增值税(进项税) 17425 贷;应付账款-广州某单位5.借;其他应收款-张某 3000 贷:现金 3000@乐悠:还有呢?,@YSM:你不会?4.借:原材料-甲材料 42500 原材料-乙材料 60000 贷:原材料-甲材料 42500 原材料-乙材料 6000
6.生产成本-子产品 30000 生产成本-丑产品 42000 贷:原材料-甲材料50000 原材料-乙材料 220007.借:现金4150 管理费用-差旅费 5850 贷:其他应收款-总经理 10000
8.借:制造费用-水电费 4000 管理费用-水电费 900 贷:银行存款 4900@hmj孤迹背影:刚接触会计@乐悠:第九可以帮我解答吗?@YSM:第九和第六可以为我解答吗?借:生产成本—子
—丑
制造费用
管理费用
贷:应付职工薪酬借:生产成本—子
—丑
贷:原材料—甲
—已
2010年1月31日,扬帆公司有关账户期末余额及有关资料如下:“固定资产”账户借方余额8700000元,“累计折旧”账户贷方余额2600000元,“固定资产清理”账户贷方余额400000元,“固定资产减值准备”账户贷方余额为600000元。扬帆公司2010年1月31日资产负债表中“固定资产”项目“期 2010年1月31日,扬帆公司有关账户期末余额及有关资料如下:“固定资产”账户借方余额8700000元,“累计折旧”账户贷方余额2600000元,“固定资产清理”账户贷方余额400000元,“固定资产减值准备”账户贷方余额为600000元。扬帆公司2010年1月31日资产负债表中“固定资产”项目“期2010年1月31日,扬帆公司有关账户期末余额及有关资料如下:“固定资产”账户借方余额8700000元,“累计折旧”账户贷方余额2600000元,“固定资产清理”账户贷方余额400000元,“固定资产减值准备”账户贷方余额为600000元。扬帆公司2010年1月31日资产负债表中“固定资产”项目“期末余额”栏的金额是( )元。
A:8 700 000B:5 100 000C:5 500 000D:6 700 000
正确答案: C:5 500 000
答案解析: 资产负债表上根据有关科目余额减去其备抵科目余额后的净额填列,固定资产=固定资产原值-累计折旧-固定资产减值准备=8700000-2600000-600000=5500000(元)
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用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目
在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。
科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
处理方法为:
在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
处理方法:
在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:
点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:
点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。
这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
借:补贴收入——税费返还 4
贷:补贴收入——其它 4
3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。
(注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)
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解决方案
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用友软件如何查看加密狗号
用友软件如何查看加密狗号用友软件如何查看加密狗号
方法一:查看加密狗插口位置的钢印,此处显示的字母加数字为加密狗号;
方法二:将加密狗插在电脑上,打开软件,点击软件右上角‘帮助’下的‘关于’,此界面显示的ID号即为加密狗号。
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