总账年结的注意事项
2014-12-26 0:0:0 用友T3小编总账年结的注意事项
原因分析:问题解答:1、 年结前,供应商往来、客户往来要进行两清操作。2、 年结前,若使用银行帐要进行核销银行帐。3、 年结操作时,系统时间应为2010年内。4、 总账系统的年结是在其它模块均完成年结的前提下再进行的操作。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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问题模块: 销售管理
关键字:红字期初发货单怎么录入
问题版本:用友T6-企业管理软件V6.1
原因分析: 没有打补丁,打补丁后可以录入负数的期初销售发货单。
适用产品:T6系列
问题答案:6.0版本更新最新补丁后在期初销售发货单上点增加,右上角显示模版下拉选择退货单模版,即可录入红字的期初发货单。6.0补丁下载链接:http://www.chanjet.com/do/buding_search.php,打补丁前请先做好账套备份。
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采购结算后,蓝字回冲单翻倍 采购结算后,蓝字回冲单翻倍
问题号: | 14785 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 采购结算后,蓝字回冲单翻倍 |
适用产品: | U852 |
问题名称: | 采购结算后,蓝字回冲单翻倍 |
问题现象: | 采购结算后,蓝字回冲单翻倍 |
问题原因: | IA_Subsidiary中期初的暂估记录翻倍 |
解决方案: | 将IA_Subsidiary中多余的期初暂估记录删除。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
E化会计信息系统初探 E化会计信息系统初探
在人类社会迈进21世纪的同时,全世界的科学技术进步正在以史无前例的高速度发展,高新技术的进一步应用使人们将商业的发展和科学知识更紧密地结合在一起。随着信息技术和网络经济的发展,特别是近些年来电子商务的迅猛发展,企业正被卷入又一场革命。在经济发达的欧美各国,各种规模的企业都在希望通过国际互联网(Internet)及企业内联网Intranet)、外联网(Extranet)进行电子商务。因为电子商会给企业带来的好处是显而易见的,它可以使企业降低成本、减少库存、缩短流通周期、开拓更多的贸易机会,从而更好地实现企业价值最大化。可见,发展网络经济已不仅仅是电子信息技术的运用和商务模式的选择问题,而是在日趋国际化的市场中,不断地增强竞争力,力求生存与发展的战略选择。电子商务将成为对世纪中国经济发展的巨大动力,将给中国企业带来无限的机遇与挑战。
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您好,此问题属于数据问题,目前建议您打上批发零售版11.1的补丁,然后在进行过账尝试。如果还是不可以需要您把数据提交给经销商在支持网提交让后台工程师进行处理。习惯就好
打印凭证的时候如何自定义大小? 打印凭证的时候如何自定义大小?
问题号: | 35742 |
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适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 总账-凭证 |
问题名称: | 打印凭证的时候如何自定义大小? |
问题现象: | 打印凭证的时候怎样自定义大小? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 自定义大小 |
解决方案: | <P>电脑预置的纸张大小不足以满足现实纸张大小时,可以在打印凭证的时候自定义纸张大小。依次点击“总账”-“凭证”-“凭证打印”按钮,在凭证打印的网页对话框中勾选“设置”按钮,在打印设置界面点击“高级”按钮进入页面设置界面,在“打印机”页签下,“纸张大小”选择“自定义大小”后,输入宽度和高度。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
请问利润表的净利润与资产负债表的未分配利润是相等的吗??? 请问利润表的净利润与资产负债表的未分配利润是相等的吗???[]
资产负债表未分配利润期末数=利润表净利润累计数+资产负债表未分配利润年初数如果没有以前年度损益调整和分配利润,资产负债表中的未分配利润等于年初未分配利润加利润表中本年累计数的净利润数,因此这两项一般是不相等的。资产负债表中的年末未分配利润=利润表中的净利润+年初未分配利润如果你是第一年,当本年利润结转后,资产负债表未分配利润等于利润表本年累计净利润,超过一年 资产负债表未分配利润期末减去期初数等于利润表净利润本年累计数(未提盈余公积金等)
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我们单位应该收货款是46万,但客户说要有2万保证金,给我们打款44万,我这样做账对么?-借:银行存款:44万- 应收账款——保证金:2万-贷:主营业务收入:46万 我们单位应该收货款是46万,但客户说要有2万保证金,给我们打款44万,我这样做账对么?借:银行存款:44万 应收账款——保证金:2万贷:主营业务收入:46万[]
按销保货物那样做
借:银行存款--帐户名
应收帐款---某客户名
贷:主营业务收入(不含税销售额)
应交税费---应交增值税(销项税额)@一杯白茶:我们是小规模纳税人@梦在远方1416205085:小规模也有增值税吧!况且你们的收入已经超过三万元了收到货款时分录:借:银行存款—XX账户 46万
贷:应收账款——XX客户 44万
其他应付款——XX保证金 2万
确认收入的时候:借:应收账款——XX客户 44万
贷:主营业务收入 44/(1+0.03) 万
应交税费——应交增值税 44/(1+0.03)*0.03 万
实际上年初数中应收账款是 22121.13 预收为0 明细也是这样的,为啥出了资产负债表是 应收22121.13+2300 预收为 2300 求解 _0实际上年初数中应收账款是 22121.13 预收为0 明细也是这样的,为啥出了资产负债表是 应收22121.13+2300 预收为 2300 求解
看一下报表设计器的相应科目的取数公式?能改吗 ?截图咋发不了没有看明白您的问题,,后面的数字是现在的?就是 应收明细账:22121.13 预收为 0 资产负债表成 应收 22121.13+2300 预收 2300@秀逗小明哥:易代帐中出现的问题,还是我哪里输入有误?你先查2300是干嘛的?@雨yu:明细中应收账款是贷方 2300 系统直接给我转入了预收账款的借方。原因是找到了,可是资产负债表老是差这个数据,可有啥办法?总帐中应收账款为 22121.13 有一个单位的为 应收账款-2300 系统直接给我转入预收账款里面。@王碧从会计方面觉得没有此类的规范吧,应收款变为负数即为应付款了,估计软件设计默认吧,自动转为预收账款,实际应付款=预收款http://kuaiji.youku.com/hall/?ykvid=XNzU1MDI2MTE2@曾雪枫:[/强][/强][/强][/玫瑰][/玫瑰][/玫瑰][/强]学习学习学无止境啊[/憨笑][/强]@曾雪枫:曾老师,请问这个2300不应该写成负数,而是应该写在贷方正数吗?@财神姐姐:软件账,手工账。你指的哪里的地方,写成负数@曾雪枫:那是不是软件帐不能写负数,手工帐可以?@财神姐姐:软件账要看软件的设置,有的是余额方向始终为借方,数据可能为正,可为负数;有的余额方向可以变化,数据始终为正数。@曾雪枫:嗯,明白了,谢谢。