用友软件首页

U8.52委托代销统计表

2016-3-24 0:0:0 用友Tplus小编

U8.52委托代销统计表

U8.52委托代销统计表


U8.52-委托代销统计表

自动编号:15280产品版本:U8.52
产品模块:销售管理所属行业: 通用
适用产品:U852----销售管理关 键 字:委托代销统计表
问题名称:委托代销统计表
问题现象:客户在使用当中发现一个问题,委托代销业务 发出一个A存货,价格100元,委托结算时候结算数量也是一个,但是结算单价是98元,在使用委托代销统计表中发现结存数量已经为0了,但是结存金额还有2元,按照实际业务的理解,此项业务已经完成了,不应该还存在有结存金额的情况。查看了报表的计算公式是,结存金额是用[期初金额]+[发货金额]-[结算金额]计算的,这样明显不能反映以上业务,容易导致客户查账的混乱。客户急切要解决此问题(此问题在860也存在)
原因分析:同解决方案
解决方案:结存金额默认是用[期初金额]+[发货金额]-[结算金额]计算的,如果需要按你的要求修改,可以直接到 公式里修改为: IIF( [结存数量]=0, 0, [期初金额]+[发货金额]-[结算金额]) 这样当结存数量=0时就按新的规则计算,其他结存项目公式请自行修改。

温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地

如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下

分享到:

微博关注

用友云基地

最新信息

某企业将其持有的交易性金融资产全部出售,售价为1 000万元;该金融资产的账面价值为800万元(其中成本500万元,公允价值变动300万元)。假定不考虑其他因素,出售时对该交易应确认的投资收益为( )万元。

某企业将其持有的交易性金融资产全部出售,售价为1 000万元;该金融资产的账面价值为800万元(其中成本500万元,公允价值变动300万元)。假定不考虑其他因素,出售时对该交易应确认的投资收益为( )万元。 某企业将其持有的交易性金融资产全部出售,售价为1 000万元;该金融资产的账面价值为800万元(其中成本500万元,公允价值变动300万元)。假定不考虑其他因素,出售时对该交易应确认的投资收益为( )万元。某企业将其持有的交易性金融资产全部出售,售价为1 000万元;该金融资产的账面价值为800万元(其中成本500万元,公允价值变动300万元)。假定不考虑其他因素,出售时对该交易应确认的投资收益为( )万元。
A:200B:-200C:500D:-500
正确答案: C:500
答案解析: 出售时对该交易应确认的投资收益=(1 000-800)+300=500(万元),或10 00-500=500(万元)。

T3 标准版 10.1Plus2 的数据能升级到T3财务通10.8Plus 2么?

T3 标准版 10.1Plus2 的数据能升级到T3财务通10.8Plus 2么? T3 标准版 10.1Plus2 的数据能升级到T3财务通10.8Plus 2么?[]

如果没有用到项目核算且只有总账,是可以的
@qq37724861:打开财务通的系统管理,引入账套,打开文件夹就看不到文件夹里的账套信息
看你10.1备份出来的文件名字分别是啥
@qq37724861:就这个,见下图。我从财务通中导出演示账套对比过, 没有出入
您好:同是标准版的话,低版本可以往高版本升级。
@畅捷服务吕宝晶:哦哦
@叶凌枫:你点错了,不要点击输出U8,要点击备份。
@qq37724861:好的 谢谢你!

使用技巧

  • 用友怎么设置期初余额

    用友怎么设置期初余额

    如何修改期初余额如何修改期初余额


    知识库详细内容

    问题版本:1089-T6-企业管理软件V6.0问题模块:1-总账
    问题状态:2-最终解决方案关 键 字:期初余额
    适用产品:T6系列补 丁 号:
    问题名称:如何修改期初余额
    问题现象:

    总账期初余额如何修改

    原因分析:

    在总账模块几个月的业务结束后,并都已经结账,发现期初余额有错误,需要修改,将如何操作。

    解决方案:

    在后续有凭证记账的情况下,总账模块的期初余额将不允许直接修改,期初余额录入界面的右上角会显示“浏览、只读”的字样。如日后发现期初余额有误,确实需要修改的,需要将所有凭证取消记账。首先假如几个期间已经结账,首先要在期末结账界面取消所有月份的结账,然后再到软件中依次取消每个月份凭证的记账,当所有月份的凭证都取消以后,期初余额录入界面将不再显示“浏览、只读”,此时可直接修改期初余额,然后再依次将各月份凭证记账,将各月做期末结账。




  • T十反记帐反结帐在那?

    T十反记帐反结帐在那?

    T十反记帐反结帐在那? T十反记帐反结帐在那?[]

    反记账,在凭证管理按CTRL+ALT+H。
    反结账,到系统管理—期末处理—总账结账,点击取消结账。

知 识 库

培训教程

  • t+反结账

    t+反结账

       取消凭证记账时,先点开“总账”–“期末”–“对账”,然后再同时按Fn+ctrl+h,恢复月末记账前状态激活之后,点开“总账”–“凭证”–“恢复记账前状态”,选择恢复到月初或是最近一次记账状态。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。

  • t+反记账

    t+反记账

    t+反记账

    畅捷通T+反结账反记账

    畅捷通T+反结账反记账取消月末结账(ctrl+shift+f6)和取消凭证记账(ctrl+h)没有反应?

    这种情况一般出现在笔记本用户中。检查键盘是否有Fn键。

    一、取消月末结账时,选中需要取消月末结账的月份,同时按Fn+ctrl+shift+f6,即可恢复月末结账。

    二、取消凭证记账时,先点开“总账”–“期末”–“对账”,然后再同时按Fn+ctrl+h,恢复月末记账前状态激活之后,点开“总账”–“凭证”–“恢复记账前状态”,选择恢复到月初或是最近一次记账状态。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。


关于我们 | 公司动态 | 获奖记录 | 联系我们 | 招聘信息 | 用友产品中心 | 用友云基地
Copyright ©  www.kuaiji66.com  All Rights Reserved 天龙瑞德
京ICP备11046295号-1 技术支持 北京天龙瑞德信息技术有限责任公司   北京海淀上地十街辉煌国际大厦3号楼6层 总机:010-59798025   售后:4009908488
北京天龙瑞德信息技术有限责任公司