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T+客户端打印凭证时提示发送失败,如图

2019-3-19 8:0:0 用友NC小编

T+客户端打印凭证时提示发送失败,如图

T+客户端打印凭证时提示发送失败,如图

@畅捷服务赵东涛 涛哥给回复下
1、查看T+浏览器的版本是否2.1,如果不是2.1的请备份账套后到社区—产品线下最新补丁进行修复后,如果是近期补丁的话,直接使用使用其他浏览器打开软件,在登陆界面右上角点击T+浏览器(近期补丁的浏览器都是2.1版本的),重新下载安装使用。
2、到其他账套中导出模板再导入使用;
--女神,2.0.0.1还是2.1?
--2.1是新版浏览器;

如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下

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数据库版本原来是2005,现在是2000,需要安装2005及以上版本的才可以
@Lee沐峰:OK,我试试
@Lee沐峰:[/握手]
@服务社区_郝瑞然_:还有请问下T3的工资管理代扣个税有设定工式吗
在公式设置中自己设置的公式。
@服务社区_郝瑞然_:报表,工资条
还有汇总表
银行代发表
设置有没有很复杂
@陈晶晶qQZ: 这个都是自己设置的。
@服务社区_郝瑞然_:我知道是自己设置,有没有很复杂

销售单过账出现输入成本价,我已在商品信息中输入最近进价,也在出库信息中那里改了,我的商品信息里的算法是这样,有瓶和箱,当过账时我本来用的是一箱成本价已输但单价没有输,他提是还得输成本价,那个算法自己不能算出来吗,比如油1箱120.有四桶,也就是一桶成本30,它自动不会算吗?

销售单过账出现输入成本价,我已在商品信息中输入最近进价,也在出库信息中那里改了,我的商品信息里的算法是这样,有瓶和箱,当过账时我本来用的是一箱成本价已输但单价没有输,他提是还得输成本价,那个算法自己不能算出来吗,比如油1箱120.有四桶,也就是一桶成本30,它自动不会算吗? 销售单过账出现输入成本价,我已在商品信息中输入最近进价,也在出库信息中那里改了,我的商品信息里的算法是这样,有瓶和箱,当过账时我本来用的是一箱成本价已输但单价没有输,他提是还得输成本价,那个算法自己不能算出来吗,比如油1箱120.有四桶,也就是一桶成本30,它自动不会算吗?[]

您好,您要在辅助中心-价格系统设置-出库类成本价里勾选商品没有成本价是提取最近进价为成本价。设置了基本单位的最近进价,辅助单位的最近进价带不出来要手工添加下。

问题解答

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      【摘要】会计电算化在我国已得到基本普及,但在应用过程中与以往的手工记账相比,存在一定的问题,本文拟就此略作探讨,以求改进电算化工作质量,防止差错,保障财务数据的安全性。

      由于计算机的运算速度快、计算精度高、提供信息全面,因而大大提高了会计工作的质量,改变了会计工作的面貌,会计核算和会计管理的环境发生了很大的变化。会计电算化以其高效、自动、方便、准确和及时等优点正日益受到广大会计人员的欢迎。目前,我国会计电算化的普及及发展很快,但随着会计电算化的飞速发展,相应地产生了许多新问题。笔者就这些问题作些探讨,以求共勉。

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    U8知识库
    问题号:11901
    解决状态:临时解决方案
    软件版本:8.52
    软件模块:UFO
    行业:通用
    关键字:审核
    适用产品:U852–财务会计–UFO报表
    问题名称:852UFO审核公式无法进行审核
    问题现象:用户采用852UFO做报表汇总,下面有10家分公司,汇总后要进行审核,目前我们的版本对审核公式的大小限制好像是4K,这个大小可以加大一些吗?用户现在汇总后,无法进行审核.
    问题原因:同解决方案
    解决方案:目前对审核公式的大小限制还是4K,这个大小目前还不能加大,建议用户用批命令变通解决。
    补丁编号:
    录入日期:2016-03-16 15:23:45
    最后更新时间:

解决方案

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产品资讯

  • 业务往来模块会计用的非常频繁,如果在收款付款等业务往来单据里可以直接生成凭证就好了-,这样就省得到生成凭证里需要3-5步才能生成一张凭证,一天弄N次实在没有耐心!-这个建议非常非常重要,我认为很多一线的财务人员都会赞成的!

    业务往来模块会计用的非常频繁,如果在收款付款等业务往来单据里可以直接生成凭证就好了-,这样就省得到生成凭证里需要3-5步才能生成一张凭证,一天弄N次实在没有耐心!-这个建议非常非常重要,我认为很多一线的财务人员都会赞成的!

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    建议非常好,但是考虑到生成凭证是财务人员来操作的,不能把单据一张一张的打开点生成的。所以我们单独把生成凭证设置把所有的业务单据单独设置可以统一进行生成。
    业务往来单据业务比较多,每天都有要天天清理,不同于销售单等可以月底统一生成凭证。生成的凭证情况比较复杂,在业务和凭证数量比较多的情况下,如果将所有的凭证都交给主管做承受不了。况且,主管自己做凭证自己审核也不符合会计准则。
    很多公司安排将往来凭证分散给现金会计做。比如多个银行会计各自在收支往来款项后,随时生成和打印凭证与附件别在一起后(整理单据花的时间也不少啊),传递给主管审核(需要审核的凭证很多,主管没时间做凭证)。如果将不完整的一笔业务资料,传递给主管会计,在传递过程中易丢失原始单据,都说不清楚。
    所以,在业务往来单据直接做凭证很是必要。T6软件里就有此功能,T+软件里倒是没有了。考虑各单位情况不同,建议设置做凭证权限,不需要的就不启用此功能。感谢畅捷通采纳我上次的建议,将“凭证生成”从系统管理移动到总账里。我们很多会计都认为很好,符合人们的思维习惯。
    如果业务往来模块是按照不让现金或银行会计做凭证的方式来设计的,那么,为什么在收付款单据里有联查凭证的功能呢?
    业务单据都是通过凭证生去生成的。

  • 你好,请问汇给供应商的货款退回来了,T+上怎么做?请老师指教下,谢谢

    你好,请问汇给供应商的货款退回来了,T+上怎么做?请老师指教下,谢谢

    你好,请问汇给供应商的货款退回来了,T+上怎么做?请老师指教下,谢谢 你好,请问汇给供应商的货款退回来了,T+上怎么做?请老师指教下,谢谢[]

    费用单 处理即可。
    选择供应商,修改需求的记账方向。
    退回的货款做费用单吗?可是这个不是费用啊[/调皮]
    老师,前面付款的时候是:借:预付账款1000元,贷银行存款1000 ,退回后收款单凭证是:借银行存款1000,贷预收账款1000,然后要怎么处理啊?请老师解答下啊,谢谢
    按您说的改了供应商性质
    生成凭证的时候可以直接改成一样的会计科目吗?
    如果是正常采购退回业务。
    进货单 填制采购退货业务类型的单据即可。
    选单原进货单。
    不能。
    没有采购东西入库,只是付款后因为某些原因货款退回来了,这个怎么做凭证啊?[/抱拳]
    根据业务单据生成凭证。
    已经生成了凭证,付款凭证:借:预付账款--XXX公司1000元,贷银行存款1000 ,退回后收款凭证是:借银行存款1000,贷:预收账款--XXX公司 1000,一个在预付账款借方,一个在预收账款贷方,这个单位挂了两个科目,怎么合并一起去呀?[/调皮],请老师指教[/玫瑰]
    合并不到一块。
    那我这个怎么做呀?做凭证的时候直接把第二张凭证改成“贷:预付账款--XXX公司1000元”吗?还是收款的时候做付款凭证的红字?请老师指教!!谢谢[/玫瑰][/玫瑰]
    做红字付款凭证。
    [/OK][/玫瑰]

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