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对帐不平 _16

2019-4-12 8:0:0 用友NC小编

对帐不平 _16

对帐不平
U8知识库
问题号:5877
解决状态:最终解决方案
软件版本:8.52
软件模块:总账
行业:通用
关键字:对帐不平
适用产品:8.52
问题名称:对帐不平
问题现象:win2000p+852+客户科目余额表和客户余额表与实际数不符
问题原因:修改辅助核算引起
解决方案:凭证取消记账重新记账即可
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
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t3 教育专版 安装提示以下文件没有自注册 然后进去就是各种不能连接服务器

t3 教育专版 安装提示以下文件没有自注册 然后进去就是各种不能连接服务器 t3 教育专版 安装提示以下文件没有自注册 然后进去就是各种不能连接服务器

提示为软件的控件不能正常注册安装,和操作系统有关,教育专版的不要使用64位操作系统,家庭版也不要使用
换个安装包再搞。

物料清单正反向查询,我是对着已经审核启用的物料清单来选子件反向查询,但是还是报没有主产品,请重新输入,请问这是怎么回事?

物料清单正反向查询,我是对着已经审核启用的物料清单来选子件反向查询,但是还是报没有主产品,请重新输入,请问这是怎么回事? 物料清单正反向查询,我是对着已经审核启用的物料清单来选子件反向查询,但是还是报没有主产品,请重新输入,请问这是怎么回事?[]

截图说明一下,要求档案截图,查询界面截图
@服务社区刘明新:
@唯冯:版本号也要录入上去,再查询
@服务社区刘明新:打了版本号是可以,但是明明是不用的,图是我在别的T6上面测试的
@唯冯:正常要求输入的
@服务社区刘明新:连版本号都清楚了,反向查还有用吗?就是不知道哪些物料清单里面有才要用反向查吧
@唯冯:您的物料清单中有版本号,就必须要输入的

问题解答

  • 如何取消结账和取消记账-

    如何取消结账和取消记账-

    如何取消结账和取消记账-如何取消结账和取消记账? 2016-10-21

    在已结账月处按Ctrl + Shift + F6 ;进入“对账”菜单界面,然后按Ctrl + H。
    用友天龙瑞德,购买用友产品和服务010-59798025

  • 反记账

    反记账

    反记账

    【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);

    一、反结账步骤:

    ①点击总账下面的期末,选择“结账”

解决方案

  • 用友U8 1、在初始数据中的“预收账款”这个科目的总数与部门的明细数对不上。 2、在“期末结转”的功能界面下面有一个错误提示。

    用友U8 1、在初始数据中的“预收账款”这个科目的总数与部门的明细数对不上。 2、在“期末结转”的功能界面下面有一个错误提示。

    用友U8 1、在初始数据中的“预收账款”这个科目的总数与部门的明细数对不上。 2、在“期末结转”的功能界面下面有一个错误提示。用友U8 1、在初始数据中的“预收账款”这个科目的总数与部门的明细数对不上。 2、在“期末结转”的功能界面下面有一个错误提示。 问题原因:问题原因为数据操作不当造成的 解决方法:请反结账和取消记账到7月初后,执行以下语句: delete gl_accass where cdept_id is null delete gl_accass where mb<>100 and ccode='2131'update gl_accsum set me=100 where ccode='2131'然后再在期初余额中录入正确的数据。 作以上动作先请备份数据!
    解决方案:
    问题原因:问题原因为数据操作不当造成的 解决方法:请反结账和取消记账到7月初后,执行以下语句: delete gl_accass where cdept_id is null delete gl_accass where mb<>100 and ccode='2131'update gl_accsum set me=100 where ccode='2131'然后再在期初余额中录入正确的数据。 作以上动作先请备份数据!

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  • 用友U8 查询余额表的时候“1201”科目(项目核算)余额为120000,双击这个科目,联查项目总账的时候发现余额为620000。但是在总账里试算与对账都是正确的。客户问是什么原因!

    用友U8 查询余额表的时候“1201”科目(项目核算)余额为120000,双击这个科目,联查项目总账的时候发现余额为620000。但是在总账里试算与对账都是正确的。客户问是什么原因!

    用友U8 查询余额表的时候“1201”科目(项目核算)余额为120000,双击这个科目,联查项目总账的时候发现余额为620000。但是在总账里试算与对账都是正确的。客户问是什么原因!用友U8 查询余额表的时候“1201”科目(项目核算)余额为120000,双击这个科目,联查项目总账的时候发现余额为620000。但是在总账里试算与对账都是正确的。客户问是什么原因! 问题原因:仔细查看1-1月、2-2月、3-3月、4-4月的项目总账,发现问题了,其中有一个项目0023,一月份的余额是借方的250000,但是在查询2-2月的项目总账的时候,这个项目的期初余额成了贷方的250000。一借一贷,刚好就差了500000。 解决方法:修改gl_accass表,调整科目为1201、项目是0023的2-12月期初余额及2-12月期末余额。或者取消记账结账到一月初,重新再记账结账回来,也可以解决这个问题。这个问题也比较奇怪,一月的期末余额明明在借方,到了2月的时候,期初余额就跑到贷方了,而且对账还正确。也有可能是客户自己动过数据库。
    解决方案:
    问题原因:仔细查看1-1月、2-2月、3-3月、4-4月的项目总账,发现问题了,其中有一个项目0023,一月份的余额是借方的250000,但是在查询2-2月的项目总账的时候,这个项目的期初余额成了贷方的250000。一借一贷,刚好就差了500000。 解决方法:修改gl_accass表,调整科目为1201、项目是0023的2-12月期初余额及2-12月期末余额。或者取消记账结账到一月初,重新再记账结账回来,也可以解决这个问题。这个问题也比较奇怪,一月的期末余额明明在借方,到了2月的时候,期初余额就跑到贷方了,而且对账还正确。也有可能是客户自己动过数据库。

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  • 无法删除固定资产

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    用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?

    固定资产生成的凭证如何删除?

    问题模块: 固定资产

    关键字:删除凭证

    问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2

    原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。

    适用产品:T3系列

  • 三个问题:  1做错了凭证审核了 怎么取消审核以及修改  2、我们公司是2015年6月份建的账套,2016年的帐现在还没有做。想年度结转怎么结转不了  3、按要求选择了现金流量,怎么出来的报表是负数呢

    三个问题: 1做错了凭证审核了 怎么取消审核以及修改 2、我们公司是2015年6月份建的账套,2016年的帐现在还没有做。想年度结转怎么结转不了 3、按要求选择了现金流量,怎么出来的报表是负数呢

    三个问题: 1做错了凭证审核了 怎么取消审核以及修改 2、我们公司是2015年6月份建的账套,2016年的帐现在还没有做。想年度结转怎么结转不了 3、按要求选择了现金流量,怎么出来的报表是负数呢 三个问题: 1做错了凭证审核了 怎么取消审核以及修改 2、我们公司是2015年6月份建的账套,2016年的帐现在还没有做。想年度结转怎么结转不了 3、按要求选择了现金流量,怎么出来的报表是负数呢[]

    1、用审核人登录账套,点审核凭证,然后双击打开一张凭证,有取消按钮,或者点审核菜单-成批取消审核
    2、简单来说,年结是先建立个2016年的年度帐,然后做年度结转,年结详细操作流程,您可以参考下视频教程:http://kuaiji.youku.com/servic ... 02d00,自己操作前注意备份数据。
    3、报表是根据凭证上录入的现金流量项目编码来取数的,看下报表和总账-现金流量明细表核对,是否一致
    第一个问题。我都已经月结转了 该怎么操作呢
    我打开审核凭证,一张凭证都没有
    取消月末结账,和凭证记账,就能取消凭证审核
    我已经取消月末结账了 怎么取消凭证记账呢 点击记账那里 提示是无可记账凭证或上月未结账,不可记账
    点总账-期末-对账,按ctrl+H ,会提示取消记账功能已激活,然后点总账-凭证,会显示出恢复记账前状态的按钮,来恢复凭证记账。详细的操作请参照社区视频操作:http://kuaiji.youku.com/servic ... 8b3ac
    谢谢 我先解决这个问题 到时再问你 谢谢 那么有耐心
    不客气[/微笑]
    我看了我对账的界面 我11月份应该没有对账呀
    我现在是11月份有些凭证错了 需要修改
    请看视频上的操作,不是让您对账,是在对账的这个界面上按快捷键,激活恢复记账前状态这个按钮,才能取消凭证记账去修改凭证
    我按ctrl+H都没有反应
    那直接在总账-凭证中看下是否已经有了恢复记账前状态这个按钮了
    我应该选哪一个呢
    需要修改11月份有些凭证
    先将总账取消月结到11月份,然后在总账-凭证中看下是否有个恢复记账前状态,有的话,直接取消凭证记账到11月初,然后取消凭证审核,修改11月份的凭证
    已经解决了 现在想问下 报表和总账-现金流量明细表核对了不是一致 明明有吸收投资的投入 可是报表里没有 怎么设置报表公式呢
    如果现金流量明细表中有这个凭证,现金流量财务报表中没有的话,在报表中点击一个空白的单元格,点击fx按钮,弹出的界面上点公式向导-用友账务函数-现金流量函数XJLL-参照,选择项目编码,点击确定,然后重新计算报表取数
    [/微笑]
    [/微笑]
    年结 数据备份出现这两个正确吗 谢谢
    出现什么?正常做账套备份就可以

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