T1商贸宝此系统与用友财务通有数据接口吗
2015-1-28 0:0:0 用友T1小编T1商贸宝此系统与用友财务通有数据接口吗
T1商贸宝此系统与用友财务通有数据接口吗 问题描述:T1商贸宝此系统与用友财务通有数据接口吗答:最新的版本已经具备跟财务通互导基础数据和凭证功能.如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
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七月二十四日有那些股票分红扩股 七月二十四日有那些股票分红扩股''
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U8.61-部门档案无法修改
自动编号: | 239 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.61 | 关 键 字: | 部门档案无法修改 |
问题名称: | 部门档案无法修改 | ||
问题现象: | 在部门档案里可以增加档案,却无法修改用过的部门名称。修改保存后即提示-2147……网络错误,该功能就无法进入。 | ||
原因分析: | 尝试在数据库中修改竟然也报错,同样提示网络错误。初步判断为数据库问题。 | ||
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产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
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问题名称: | 存货暂估余额表余额不平 | ||
问题现象: | 一月份正常操作完成,存货暂估和采购暂估表平。二月份正常处理,在在查询存货模块中的暂估余额表时,二月的期初数与一月的期末数不一致,相差一笔数据,存货为5011127,数量为1220,金额大概为180000多。 | ||
原因分析: | 在察看06年账套时发现,select * from ia_subsidiary where cinvcode='5011127' 查询出来的纪录其中有两条均对应着同一结算单表体行1306,结算数量分别为1320和100,而此结算单行的结算数量为1320。由于5011127存货为月初回冲存货,所以在月末处理后要做回冲处理。于是就系统错误的回冲一笔结算数量为1320的纪录,于是造成2月初暂估期初余额为18180,而1月末是19400。 | ||
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月末结转增值税最最正规的会计分录 月末结转增值税最最正规的会计分录 举个例子,一家企业这个月销项税额为10000元,进项税额为5000元,这个月末结转的分录如何做? 1、收到进项:借:应缴税费 — 应缴 — 进项税2、开出增值税发票:贷:应缴税费 — 应缴增值税 — 销项税销项 – 进项 = 本月 应该交税金(销项和进项在“应缴税费 — 应缴增值”一个账户上,余额可能是正数或负数。月末都要将余额转入:《应缴税费 — 未交增值税》科目,月末,《应缴税费 — 应缴增值税》科目余额应该是0)3、如果,月末《应缴税费 — 应缴增值税》科目余额是正数(余额在贷方)则: 借:应缴税费 — 应缴增值税 — 转出未交增值税贷:应缴税费 — 未交增值税4、如果,月末《应缴税费 — 应缴增值税》科目余额是负数(余额在借方)则: 借:应缴税费 — 未交增值税 贷:应缴税费 — 应缴增值税 –转出未交增值税如果月末《应缴税费 — 未交增值税》余额在借方(负数)说明该余额要下月留抵;如果月末《应缴税费 — 未交增值税》余额在贷方(正数)说明该余额就是本月要交税的数额;5、缴税后: 借:应缴税费 — 未交增值税 — 已交增值税贷:银行存款所以,你月末《应缴税费 — 未交增值税》余额在贷方(正数5000元)分录应该是: 借:应缴税费 — 应缴增值税 — 转出未交增值税 5000贷:应缴税费 — 未交增值税 5000
审核原始发票应注意的六个要点 审核原始发票应注意的六个要点
审核原始发票,从原始发票中查找问题,是工作的一项重要组成部分。一提起发票,我想做审计工作的同仁都不陌生,只要有审计项目我们就要和发票打交道,也是一件很头疼的事,好多人都认为发票种类特别繁多,有定额的、有商业零售的、有生产加工的、有新版的、有老板的、有真的、有假的等等。可是我认为,目前在我国普遍使用的发票归纳起来主要分为两大类。一类是商业发票,它是由部门监制的发票,另一类是国家、机关团体为履行或者代政府职能,依据国家有关规定,向有关单位和个人收取的各种基金、规费或者是行政事业单位之间发生经济往来时开具的发票,通常把它称为非税发票,这类发票是由省级以上部门监制,同样具有法律效力。
设立明细账时应该注意哪些事项 设立明细账时应该注意哪些事项
明细账通常根据总账科目所属的明细科目设置,用来分类登记某一类经济业务,提供有关的明细核算资料。明细账是形成有用的会计信息的基本程序和基本环节,借助于明细账既可以对经济业务信息或数据做进一步的加工整理,进而通过总账形成适合于会计报表提供的会计信息,又能为了解信息的形成提供具体情况和有关线索。
明细账建账时,应该注意以下几点:
(1)明细科目的名称应根据统一会计制度的规定和企业管理的需要设置。会计制度对有些明细科目的名称做出了明确规定,有些只规定了设置的方法和原则,对于有明确规定的,企业在建账时应按照会计制度的规定设置明细科目的名称,对于没有明确规定的,建账时应按照会计制度规定的方法和原则,以及企业管理的需要设置明细科目。
因请假扣除的工资要缴纳个人所得税吗 因请假扣除的工资要缴纳个人所得税吗
【问题】
职工因请病假而被单位扣掉的部分工资在计算时是否并入工资中?
【解答】
工资薪金所得应当是实际发放到职工手中的工资,所以在计算个人所得税时,不并入请假扣掉的部分工资。
依据如下:
(一)《中华人民共和国个人所得实施条例》(中华人民共和国国务院令第519号)第八条规定:工资、薪金所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。
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您好,我在用友T3普及版记帐时,出现了错误提示:2147217873。--PRIMARY KEY 约束”GL-mpomposotcondlondl-PK。不能在对象“GL-mpompostcmpostcondl 您好,我在用友T3普及版记帐时,出现了错误提示:2147217873。PRIMARY KEY 约束”GL-mpomposotcondlondl-PK。不能在对象“GL-mpompostcmpostcondl[]
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