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公司采购货预付货款50210,但是供应商只开50000的发票。。。各位老师帮帮忙这个帐要怎么做??

2019-4-2 8:0:0 用友T1小编

公司采购货预付货款50210,但是供应商只开50000的发票。。。各位老师帮帮忙这个帐要怎么做??

公司采购货预付货款50210,但是供应商只开50000的发票。。。各位老师帮帮忙这个帐要怎么做??[]

最简单方法是让对方退回210元,或者重开发票,最麻烦的方法是等下次订货让他们多开210的发票,最自残的方法是放弃210元差额自己找210元运输费定额发票贴到凭证上补这个漏!对方财务如果正规的话其实他也有210的差额,看你跟对方公司沟通了
@水火交融723[/强]
210会给开具过吗?开,日后收210票再做账
借:预付账款或应付账款50210
贷:银行存款50210
借:原材料等
应交税费-增(进) 一般纳税人
贷:预付账款或应付账款50000
210会给开具过吗?不开,分录同上,日后有继续合作的日后少付210,挂账预付账款或应付账款210
210会给开具过吗?不开,日后无合作,要么叫对方退还,要么坏账处理
借:预付账款或应付账款50210
贷:银行存款50210
借:原材料等
应交税费-增(进) 一般纳税人
贷:预付账款或应付账款50000
借:营业外支出 210
借:预付账款或应付账款210
@水火交融723:谢谢了
--记入营业外支出的话,每年的汇算清缴你都要提供营业外支出的明细资料还有很多需要清单备案,税务局认不认另说,210元这么小的金额我觉得没有必要给自己挖坑![/微笑]
210是啥情况不给开票?
@水火交融723:[/强]

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    请打开以下链接查看坏账处理过程。 http://wapwenku.baidu.com/view ... m%400,[email protected]_1003,[email protected]_2_4.4_1_10.10&bd_page_type=1&baiduid=C79358AF67CEE337CE6685B9ADDAFD9B&tj=www_normal_1_0_10_title#1

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      (一)企业主营业务范围和附属其他业务,纳入年度决算报表合并范围内企业从事业务的行业分布情况;未纳入合并的应明确说明原因;企业人员、职工数量和专业素质的情况;报表编报口径说明。

      (二)本年度生产经营情况,包括主要产品的产量、主营业务量、销售量(出口额、进口额)及同比增减量,在所处行业中的地位,如按销售额排列的名次;经营环境变化对企业生产销售(经营)的影响;营业范围的调整情况;新产品、新技术、新工艺开发及投入情况。

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    应收应付业务,结转前单据是否全部生成凭证。建议月结前将所有单据,业务全部生成凭证,包括:应收(应付)单,发票,合同结算单,票据处理,转账,并帐,核销,汇兑损益,现结,坏账处理等业务。
    1 当选项中选择了“月结前是否全部生成凭证”时,本月单据及业务必须全部制单,否则不能结账。
    2? 当选项中未选择“月结前是否全部生成凭证”时,不制单的情况12月可以结账也可以结转,但是在下年制单处理中没有上年未制单记录,这样很可能结转后在与总账对账时对账不平,建议在结转应收数据前与总账对账。
    3? 861和870版本中对于不需要生成凭证的单据,可以在制单处理中使用“标记”功能隐藏制单记录。如有用友U8其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友
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