已录入的常用摘要无法筛选过滤
2016-4-17 0:0:0 用友T1小编已录入的常用摘要无法筛选过滤
已录入的常用摘要无法筛选过滤问题号: | 13150 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 添制凭证 |
适用产品: | U852–财务会计–总账 |
问题名称: | 已录入的常用摘要无法筛选过滤 |
问题现象: | 客户使用用友U852软件,总帐系统在录入凭证过程中在凭证摘要栏录入部分汉字,然后点放大镜按钮,软件无法自动过滤出包含这几个汉字的常用摘要,而U8系统在别的地方都可以这样操作,唯独这里不行,该客户经常需要使用常用摘要加快录入速度并保证摘要内容的统一性(该客户财务部门要求员工在填制凭证时相关业务的摘要格式必须统一),而该客户的常用摘要多达三百多条,如不能解决此问题操作将非常不方便. |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 凭证引用常用摘要是通过引用编码方式实现的,以上需求可以通过在摘要编码中输入汉字的方式变通解决。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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客户是10月份做的累计折旧调整,补提的8月份和9月份的折旧,有一笔是多补提了,后来又删除了,卡片管理上的累计折旧,清单的折旧都是对的,但是对帐时就提示不平,一直差那个删除的数,这个是什么原因。 客户是10月份做的累计折旧调整,补提的8月份和9月份的折旧,有一笔是多补提了,后来又删除了,卡片管理上的累计折旧,清单的折旧都是对的,但是对帐时就提示不平,一直差那个删除的数,这个是什么原因。[]
多补提后又删除了删除是什么单据,是不是删除了累计折旧变动单,若是请检查变动单对应凭证是否删除@服务社区赖海芳:没有做凭证@河南兴盛大恒网络科技有限公司李瑞:对账界面显示的固定资产账套累计折旧和卡片管理中累计折旧这列的合计能对上吗@服务社区赖海芳:现在卡片管理上的累计折旧和清单的折旧是一致的,也是对的,就是对帐界面的数少了@服务社区赖海芳:对不上@河南兴盛大恒网络科技有限公司李瑞:对账界面显示的固定资产账套累计折旧和卡片管理中累计折旧这列的合计能对上吗 若不能就是数据问题 需要上支持网提交问题并上传数据@服务社区赖海芳:对帐界面的不对@河南兴盛大恒网络科技有限公司李瑞:累计折旧是40191.54 对账界面两个没有一个是对的,固定资产账套累计折旧应该取40191.54,这个现在就是数据问题了。需要检查数据。好的
采用应付税款法企业所得税的处理 采用应付税款法企业所得税的处理
应付税款法,是指本期税前会计利润与应纳税所得额之间的差异造成的影响纳税的金额直接计入当期损益,而不递延到以后各期的会计处理方法。在应付税款法下,不需要确认税前会计利润与应纳税所得额之间的差异造成的影响纳税的金额,因此当期计入损益的所得税费用等于当期按应纳税所得额计算的应交所得税。
在采用应付税款法进行所得税会计核算时,应按税法规定对本期税前会计利润进行纳税调整。核算时需要设置“所得税”和“应交税金——应交所得税”账户。因不需要核算时间性差异对未来所得税的影响金额,故不需要设置“递延税款”账户。企业按应纳税所得额计算的应交所得税,借记“所得税”账户,贷记“应交税金——应交所得税”账户。实际上缴所得税时,借记“应交税金——应交所得税”账户,贷记“银行存款”账户。期末应将“所得税”账户的借方余额转入“本年利润”账户,结转后“所得税”账户应无余额。
“A106000 企业所得税弥补亏损明细表”你会填写吗?--假设:-20009年亏损10000。-20010年盈利20000,弥补08年亏损15000,弥补09年亏损5000。-2011年亏损30000。-2012年盈利5000,弥补09年亏损5000。-2013年盈利6000,弥补11年亏损6000。-2014年盈利7000,弥补11年亏损7000。 “A106000 企业所得税弥补亏损明细表”你会填写吗?假设:20009年亏损10000。20010年盈利20000,弥补08年亏损15000,弥补09年亏损5000。2011年亏损30000。2012年盈利5000,弥补09年亏损5000。2013年盈利6000,弥补11年亏损6000。2014年盈利7000,弥补11年亏损7000。[]
曾老师,是否这样?@谭Tracy:有两个地方不对,第4列,第11列不正确。
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可以抵扣财会[2012]13号 四、增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税额的会计处理
(一)增值税一般纳税人的会计处理
按税法有关规定,增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“减免税款”专栏,用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额。
企业购入增值税税控系统专用设备,按实际支付或应付的金额,借记“固定资产”科目,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“递延收益”科目。按期计提折旧,借记“管理费用”等科目,贷记“累计折旧”科目;同时,借记“递延收益”科目,贷记“管理费用”等科目。
企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
(二)小规模纳税人的会计处理
按税法有关规定,小规模纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,按规定抵减的增值税应纳税额应直接冲减“应交税费——应交增值税”科目。
企业购入增值税税控系统专用设备,按实际支付或应付的金额,借记“固定资产”科目,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“递延收益”科目。按期计提折旧,借记“管理费用”等科目,贷记“累计折旧”科目;同时,借记“递延收益”科目,贷记“管理费用”等科目。
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先在系统管理—选项设置—销售中启用跑店管理,然后到销售管理,跑店路线中新增路线。@服务社区刘小艳:不规定时间和期间的!。是不是不设置线路。就可以自由跑店@ahhewei:是,不设置天数直接新增路线就可以自由跑。
有关科技成果转化的相关税收问题如何处理 有关科技成果转化的相关税收问题如何处理
科研机构的技术转让收入继续免征营业税,对高等学校的技术转让收入自1999年5月1日起免征营业税。
科研机构、高等学校服务于各业的技术成果转让、技术培训、技术咨询、技术服务、技术承包所取得的技术性服务收入暂免征收企业所得税。
自1999年7月1日起,科研机构、高等学校转化职务科技成果以股份或出资比例等股权形式给予个人奖励,获奖人在取得股份、出资比例时,暂不征收个人所得税;取得按股份、出资比例分红或转让股权、出资比例所得时,应缴纳个人所得税。
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