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#行业问题#销货方要么开红票 我以前没有开过 是个什么程序 谢 _0

2017-10-11 0:0:0 用友T3小编

#行业问题#销货方要么开红票 我以前没有开过 是个什么程序 谢 _0

#行业问题#销货方要么开红票 我以前没有开过 是个什么程序 谢[]

国家税务总局2015年19号公告
六、红字发票开具
(一)一般纳税人开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票(以下统称专用发票)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,暂按以下方法处理:
1.专用发票已交付购买方的,购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》(以下统称《信息表》,详见附件1、附件2)。《信息表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证(所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的除外)。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证;经认证结果为“无法认证”、“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”,以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的,购买方不列入进项税额,不作进项税额转出,填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的,销售方应于专用发票认证期限内在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。

2.主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。

3.销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。

4.纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。

5.已使用增值税税控系统的一般纳税人,在纳入升级版之前暂可继续使用《开具红字增值税专用发票申请单》。
@qui8456:请问如果增值税专用发票或者普通发票开错,还没有给购货方的情况下,直接在税控系统中作废,重新开一张,是否存在问题?另外已经作废的发票是否可以直接销毁还是要存档?
@念善:当月的话作废 发票也要验旧 跨月开红票吧 我是这样的
@加州的荒野:什么叫发票也要验旧?我刚刚入行,很多不懂,还请多多指教

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可以的。
回复 畅捷服务姚培德:姚总好
回复 畅捷服务姚培德:升级有哪些注意事项?如果有麻烦发一下我的邮箱[email protected]
先升级到11.6然后再升级12.0,12.1最好不要版本升级。
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那这种情况要具体看数据分析,咨询了其他工程师目前未出现此情况的反馈,如果确实有这种情况建议把数据提交后台工程师测试看是否能出现此类问题。
@畅捷服务陈一:已经提交技术支持网了,但是不知道是测试的不到位还是怎么样,回复没有什么实质的解决方案,问题还是一直出现,是按照严格的操作进行,仓库的可改性去掉了,还是会出现这种问题,应该怎么解决?
您好,如果已经提交建议您把情况在问题里面进行补充,然后把实际操作情况截图保留,让工程师核对下,我感觉您这个情况应该不是每次都会出现,和测试环境应该相关。

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    情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
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    这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
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    @13031173617:不用
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    这个你根据上一期的资产负债表来录就可以了
    一定会平的,这个是会计恒等式来的
    @QQ_251276285_用友张秋同:
    所以你还没录好啊

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