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用友T3软件修改凭证结算票号和发生日期

2015-1-10 0:0:0 用友T3小编

用友T3软件修改凭证结算票号和发生日期

修改凭证结算票号和发生日期

修改凭证结算票号和发生日期

原因分析:在记账宝中涉及到结算票号的科目一般是银行存款科目问题解答:选中银行存款的那条分录,再双击点击凭证左下角的结算票号或是发生日期就会出现一个填写结算方式、票号及发生日期的对话框,我们只需要直接填入正确的结算票号和发生日期点击确定即可。

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T3普及版用T+升级工具升级出错提示如下:-T3升级常用凭证出错,请重新升级!(未将对象引用设置到对象的实例。)-这个如何处理

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需要先对T3和T+两个软件都更新上最新的补丁之后进行升级;
@服务社区刘小艳:为什么有的帐套可以,有的不行?
@张显光:账套数据不一样,让更新补丁是因为补丁可以修复一些升级报错的问题;
@服务社区刘小艳:都升级到相应版本的最新的补丁还是不行,还是报常用凭证有问题,把常用凭证这个删除就可以了吧
@张显光:那就先根据提示找到对应的常用凭证删除后再操作;
@服务社区刘小艳:没有提示是哪个常用凭证,只是提示有这样的凭证
@服务社区刘小艳:而且我看了,其他帐套的常用凭证与这个帐套是一样的,为什么不行呢?
@服务社区刘小艳:还有就是删除了所有的常用凭证,依然不让导入,还是那个提示,这个是什么问题,怎么不说话了呢?

固定资产重新生成凭证的时侯提示这个

固定资产重新生成凭证的时侯提示这个 固定资产重新生成凭证的时侯提示这个

固定资产凭证日期是多少,总账结账到几月了呢
@服务社区_孙彦杰:您好!我本来已经结到了9月份,但现在发现前几个月的账务处理有误,所以就把之前做好的反结账至7月份准备重新做,现在从固定资产里生成凭证就提示这个了
@心逸BJR:我现在需要7月的固定资产模块自动生成折旧凭证
总账与固定资产都反结账到了7月份,那么凭证还是报错这个,建议尝试下去掉勾选【总账-选项-凭证序时】 如果还不能解决 应该是gl_mend表出错了,属于数据问题,前台无法判断,您需要联系您的软件服务商(就是销售软件给您的公司),把问题反馈给他们,他们直接处理或由他们通过支持网反馈给我们
@服务社区_孙彦杰:好的,我先试试,非常感谢
@心逸BJR:固定资产反结账在哪?我有可能只是总账反结账了,固定资产并没有反结
额,删除当月凭证,登录上月的固定资产点恢复结账
@服务社区_孙彦杰:我在7月份登录的时侯提示这,是不是就属于固定资产没有反结账?
是。。。 你要先反结账9月 再8月 再7月
@服务社区_孙彦杰:在执行总账——凭证——恢复记账前状态提示这个对话框
登录下系统管理清除异常任务,或者重启下T3服务
@服务社区_孙彦杰:重新登录了好几次始终这样,老师您是否方便加一下QQ,帮忙远程控制看一下,我已被这问题折腾一下午了……
您好,用这个工具处理下就好http://service.chanjet.com/too ... 86e0d
[/流汗]@服务社区_孙彦杰:还是不行
@心逸BJR:帮忙远程一下吧,实在太头疼了
不可能啊,退出所有客户端与服务器,再用这个工具,肯定没问题
@服务社区_孙彦杰:
你用户名是01? 01密码是空吗 服务器名称对了没呢,建议用admin登录
@服务社区_孙彦杰:账号之类的都没有错,是不是要先安装平台?没看到安装软件,直接打开就这样
你好,这个不用安装,打开输入信息登录就可以
@服务社区_孙彦杰:直接登录后就是刚才的那个截图,提示登录失败
你需要输入和你软件登录一样的信息 服务器名称 用户名 密码什么的
@服务社区_孙彦杰:平时就是按这个直接登录的,没有密码,但就是提示登录失败
这里是数据库的用户名和密码 用户名通常是sa
@服务社区_孙彦杰:更改后还是不可以
你直接登录下数据库 用sa

问题解答

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    期初余额的累计借贷方怎么录?原因分析:期初余额录入分两种情况,年初启用和年中启用。问题解答:1、年初启用,我们只要录入期初余额就可以了,录入的数据是上年12月31日的期末余额。2、年中启用,例如:8月份启用账套,这种情况我们就要录入1-7月有发生额科目的累计借贷方,及7月30日的期末余额填到期初余额中,年初余额会自动返算,另外,损益类科目的累计借贷方应该是相等的,也必须录入,否则利润表的本年累计列会出现取不到数的情况。

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    用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目
    在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。
    科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
    2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
    下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
    情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
    业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
    处理方法为:
    在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
    情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
    业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
    处理方法:
    在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:
    点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:
    点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
    图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
    c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。
    这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
    2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
    借:补贴收入——税费返还 4
    贷:补贴收入——其它 4
    3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
    在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。
    (注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)

解决方案

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    方法二:将加密狗插在电脑上,打开软件,点击软件右上角‘帮助’下的‘关于’,此界面显示的ID号即为加密狗号。


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    答:需分套打和非套打进行设置
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    image
    非套打:在凭证-打印凭证,的"凭证打印"界面,点击“打印”按钮显示"打印"窗口,再点击“专用设置”按钮,修改凭证间距和页边距。“专用设置”进行保存设置后,下次才会在生效。

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    @畅捷服务李笑旺:您在填写期初余额的时候要按照资产=负债+所有者权益关系填写,损益一般不录入期初
    不是说损益不录吗,
    资产=负债+所有者权益
    那损益期初要录吗
    @13031173617:不用
    那累计数怎么弄呢
    这个你根据上一期的资产负债表来录就可以了
    一定会平的,这个是会计恒等式来的
    @QQ_251276285_用友张秋同:
    所以你还没录好啊

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