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听说新注册的公司,要进行工商公示,是在什么时候办呢?具体怎么办啊

2017-9-15 0:0:0 用友T3小编

听说新注册的公司,要进行工商公示,是在什么时候办呢?具体怎么办啊

听说新注册的公司,要进行工商公示,是在什么时候办呢?具体怎么办啊[]

工商公示,是次做工商年报的时候要公示的吧
@乖乖屁:不知道啊只听说过这么一项
每年的1-6月对上一年存在的公司做工商公示

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用友T3用友通单据审核失败,单据头保存失败

用友T3用友通单据审核失败,单据头保存失败用友T3用友通单据审核失败,单据头保存失败
销售管理模块中填制了发货单,但不能审核,审核时提示:单据审核失败,单据头保存失败!上几个月都是正常的,这个才出现的问题。出库单单据号有特殊符号’.’和’-’。请在查询分析器里选择对应帐套,执行下列语句
update rdrecord set ccode=replace(ccode,’-’,0) where ccode like’%-%’ and cvouchtype<>34 update rdrecord set ccode=replace(ccode,’.’,0) where ccode like’%.%’ and cvouchtype<>34
该语句将单据号中的’-’和’.’改为’0′,其中cvouchtype=34表示期初,期初中的’-’不用修改。

我是16年6月建账的,现11月份,负债表的数据只有期末数据没有6月份的期初数据,怎么才能有6月数据和期末数据,利润表的当月数和累计数是一样,怎么才能设置累计数

我是16年6月建账的,现11月份,负债表的数据只有期末数据没有6月份的期初数据,怎么才能有6月数据和期末数据,利润表的当月数和累计数是一样,怎么才能设置累计数 我是16年6月建账的,现11月份,负债表的数据只有期末数据没有6月份的期初数据,怎么才能有6月数据和期末数据,利润表的当月数和累计数是一样,怎么才能设置累计数[]

资产负债表没有年初数据?期初录入期初余额了吗?
@服务社区闫新华:
@女士1460602943:截图需要先另存到桌面,然后再点击上传图标上传。
@服务社区闫新华我是6月建账的,期初数不是6月份的吗,到了下个月负债表期末数怎么才能有,还有利润表的累计数怎么设置才能出数据
@女士1460602943:首先报表模板必须按照帐套行业性质来选,然后凭证必须记账之后报表上才能取到数。
资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表
会企01表
编制单位:单位:元
资 产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数
(或股东权益)
流动资产:流动负债:
货币资金1183469.29 短期借款68
短期投资2 应付票据69
应收票据3 应付账款70
应收股利4 预收账款71157350.00
应收利息5 应付工资72171030.00
应收账款681666.50 应付福利费73
其它应收款7103560.50 应付股利74
预付账款8 应交税金7567844.16
应收补贴款9 其它应交款8070000.00
存货10 其它应付款81393462.14
待摊费用11 预提费用82
一年内到期的长期债权投资21 预计负债83
其它流动资产24 一年内到期的长期负债86
流动资产合计31368696.29 其它流动负债90
长期投资:
长期股权投资32 流动负债合计100859686.30
长期债权投资34长期负债:
长期投资合计38 长期借款101
固定资产: 应付债券102
固定资产原价39 长期应付款103
减:累计折价 40 专项应付款106
固定资产净值41 其他长期负债108
减:固定资产减值准备 42 长期负债合计110
固定资产净额43递延税项:
工程物资44 递延税款贷项111
在建工程45 负债合计114859686.30
固定资产清理46
固定资产合计50所有者权益(或股东权益):
无形资产及其他资产: 实收资本(或股本)115
无形资产51 减:已归还投资116
长期待摊费用52 实收资本(或股本)净额117
其它长期资产53 资本公积118
无形资产及其他资产合计60 盈余公积119
其中:法定公益金120
递延税项: 未分配利润121-490990.01
递延税款借项61 所有者权益(或股东权益)合计122-490990.01
资产总计67368696.29负债和所有者权益(或股东权益)总计135368696.29
资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表
会企01表
编制单位:单位:元
资 产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数
(或股东权益)
流动资产:流动负债:
货币资金1183469.29 短期借款68
短期投资2 应付票据69
应收票据3 应付账款70
应收股利4 预收账款71157350.00
应收利息5 应付工资72171030.00
应收账款681666.50 应付福利费73
其它应收款7103560.50 应付股利74
预付账款8 应交税金7567844.16
应收补贴款9 其它应交款8070000.00
存货10 其它应付款81393462.14
待摊费用11 预提费用82
一年内到期的长期债权投资21 预计负债83
其它流动资产24 一年内到期的长期负债86
流动资产合计31368696.29 其它流动负债90
长期投资:
长期股权投资32 流动负债合计100859686.30
长期债权投资34长期负债:
长期投资合计38 长期借款101
固定资产: 应付债券102
固定资产原价39 长期应付款103
减:累计折价 40 专项应付款106
固定资产净值41 其他长期负债108
减:固定资产减值准备 42 长期负债合计110
固定资产净额43递延税项:
工程物资44 递延税款贷项111
在建工程45 负债合计114859686.30
固定资产清理46
固定资产合计50所有者权益(或股东权益):
无形资产及其他资产: 实收资本(或股本)115
无形资产51 减:已归还投资116
长期待摊费用52 实收资本(或股本)净额117
其它长期资产53 资本公积118
无形资产及其他资产合计60 盈余公积119
其中:法定公益金120
递延税项: 未分配利润121-490990.01
递延税款借项61 所有者权益(或股东权益)合计122-490990.01
资产总计67368696.29负债和所有者权益(或股东权益)总计135368696.29
@女士1460602943:您有服务商吗?建议联系服务商远程帮您看一下。
@女士1460602943:怎样才能联系服务商
@女士1460602943:服务商就是卖给你软件的人。
那我不知道前期服务商我只知道财务软件加密狗的号码是61077021,怎么才能联系服务商
@女士1460602943:你这11年购买的,如果联系不到服务商的话,可以先看下学习中心的视频,先对报表模块做下了解,这样也能更快的学习软件操作;看过视频之后如果还有不懂的地方可以来社区提问。
我已看过了报表的模块,就是前面提到的负债表6月份的数据怎么不在期初上,报表上只有期末数据,利润表上只有当月数,累计数没有,是咋回事?
@女士1460602943:资产负债表上的期初数据是取的总账-设置-期初余额里面的数,你看看录期初了吗?

问题解答

  • 期初余额的累计借贷方怎么录?

    期初余额的累计借贷方怎么录?

    期初余额的累计借贷方怎么录?原因分析:期初余额录入分两种情况,年初启用和年中启用。问题解答:1、年初启用,我们只要录入期初余额就可以了,录入的数据是上年12月31日的期末余额。2、年中启用,例如:8月份启用账套,这种情况我们就要录入1-7月有发生额科目的累计借贷方,及7月30日的期末余额填到期初余额中,年初余额会自动返算,另外,损益类科目的累计借贷方应该是相等的,也必须录入,否则利润表的本年累计列会出现取不到数的情况。

  • 用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置

    用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置

    用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目
    在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。
    科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
    2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
    下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
    情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
    业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
    处理方法为:
    在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
    情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
    业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
    处理方法:
    在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:
    点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:
    点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
    图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
    c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。
    这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
    2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
    借:补贴收入——税费返还 4
    贷:补贴收入——其它 4
    3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
    在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。
    (注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)

解决方案

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    方法二:将加密狗插在电脑上,打开软件,点击软件右上角‘帮助’下的‘关于’,此界面显示的ID号即为加密狗号。


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    用友T3软件如何查看账套的行业性质?【问题模块:总账;【关键字:行业性质;问题版本:T3-标准版11.1;【原因分析:见问题答案。

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    image
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    您要按照会计的要求录入期初余额,具体录入的数据您咨询一下您企业的会计
    @畅捷服务李笑旺:您在填写期初余额的时候要按照资产=负债+所有者权益关系填写,损益一般不录入期初
    不是说损益不录吗,
    资产=负债+所有者权益
    那损益期初要录吗
    @13031173617:不用
    那累计数怎么弄呢
    这个你根据上一期的资产负债表来录就可以了
    一定会平的,这个是会计恒等式来的
    @QQ_251276285_用友张秋同:
    所以你还没录好啊

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