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呆账准备金计提–中外审计准则的焦点

2016-6-3 0:0:0 用友T3小编

呆账准备金计提–中外审计准则的焦点

呆账准备金计提–中外审计准则的焦点

  据了解,金融类企业上市不仅要请一家中国会计师事务所根据中国独立审计准则,对其依据中国会计和信息披露准则和制度编制的法定财务报告进行审计,还必须请一家获中国证监会和财政部告别许可的国际会计师事务所,按国际通行的审计准则,对其按国际通行的会计和信息披露准则编制的补充财务报告进行审计。 
  
  之所以如此麻烦,原因在于:国际、国内两套审计准则在呆账准备金提取方面,差异较大。呆账准备金的计提问题一直是上市金融企业与会计师事务所之间的敏感焦点。 
  
  在当前国内会计市场激烈竞争的大环境下,出现上市公司的审计权不在会计师事务所,而在上市公司的怪现象,也就见怪不怪了。由于上市公司内部治理结构严重失效,在与会计师事务所的审计交易中,掌握着审计机构的聘用、续聘等关键环节,甚至连审计费用标准也要由上市公司说了算,审计交易严重偏向买方市场。因此,要求审计机构独立、客观、公允,恐怕除了审计机构自身道德规范外,别无约束。

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您好,反结账7月就到6月了,那么 是你7月的单据要恢复记账
在7月无法恢复记账,在8月也无法恢复记账。
7月的账反结不了是怎么回事啊?
您好,7月单据反记账
@服务社区_孙彦杰:7月单据已恢复记账了,也不行的
你7月没有结账,要恢复需要6月登录。。。
@服务社区_孙彦杰:7月份才建的新账套,没有6月份
7月建账就不用恢复结账了。。。你7月又没有结账。
@服务社区_孙彦杰:我可以根据某个凭证,查到这是由哪些单据做的凭证吗?
可以,核算模块查询凭证,点上方的单据

T+销货单上的金额 已经全部现结 但查询销货单统计表时就显示未结清。而且单据上也不显示已结清的字样!

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现结的收款单的生效机制是什么,
[/疑问]
@刘玲fiu:也就是做的收款单有审核了吗
@Lee沐峰:需要审核吗?我做销货单 直接现结的!自动生成了收款单!
您好,这个是后台数据的问题,请让经销商帮您在后台数据库查看一下数据,或者让经销商把数据提交到支持网上

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    期初余额的累计借贷方怎么录?原因分析:期初余额录入分两种情况,年初启用和年中启用。问题解答:1、年初启用,我们只要录入期初余额就可以了,录入的数据是上年12月31日的期末余额。2、年中启用,例如:8月份启用账套,这种情况我们就要录入1-7月有发生额科目的累计借贷方,及7月30日的期末余额填到期初余额中,年初余额会自动返算,另外,损益类科目的累计借贷方应该是相等的,也必须录入,否则利润表的本年累计列会出现取不到数的情况。

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    用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目
    在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。
    科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
    2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
    下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
    情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
    业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
    处理方法为:
    在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
    情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
    业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
    处理方法:
    在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:
    点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:
    点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
    图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
    c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。
    这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
    2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
    借:补贴收入——税费返还 4
    贷:补贴收入——其它 4
    3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
    在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。
    (注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)

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    答:需分套打和非套打进行设置
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    image
    非套打:在凭证-打印凭证,的"凭证打印"界面,点击“打印”按钮显示"打印"窗口,再点击“专用设置”按钮,修改凭证间距和页边距。“专用设置”进行保存设置后,下次才会在生效。

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    @畅捷服务李笑旺:您在填写期初余额的时候要按照资产=负债+所有者权益关系填写,损益一般不录入期初
    不是说损益不录吗,
    资产=负债+所有者权益
    那损益期初要录吗
    @13031173617:不用
    那累计数怎么弄呢
    这个你根据上一期的资产负债表来录就可以了
    一定会平的,这个是会计恒等式来的
    @QQ_251276285_用友张秋同:
    所以你还没录好啊

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