单据批量打印
2015-1-1 0:0:0 用友T3小编单据批量打印
原因分析:问题解答:如果要批量打印单据,首先要打开单据列表,在单据列表中有批量打印的功能,具体操作如下:一、打开单据界面,例如:采购入库单,点击界面中的“查找”按钮,输入查询条件将打开单据列表界面。二、选择需要批量打印的单据(将相应单据前面的复选框打上勾),点击“打印”——“单据打印”即可实现批量打印单据的功能。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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#财税实务#请教各位老师,小微企业开办费每月己进入损益,开业后还要推销吗- _0#财税实务#请教各位老师,小微企业开办费每月己进入损益,开业后还要推销吗?[]
旧制度:在《企业会计制度》和《小企业会计制度》中,将开办费列入“长期待摊费用”科目中,分期进行摊销(与税法基本一致)。
新准则:《企业会计准则》则将开办费列入“管理费用”科目中。
《国家税务总局关于企业所得税若干税务事项衔接问题的通知》(国税函〔2009〕98号)明确,新税法中开办费未明确列作长期待摊费用,企业可以在开始经营之日的当年一次性扣除,也可以按照新税法有关长期待摊费用的处理规定处理,但一经选定,不得改变。按新准则,开业后会计分录怎么做?@寒潭晓露:已计入管理费用—开办费的,开业后无需专门分录。
#新手入门#老师们,我想问下为什么自产的办工桌用于财务部门办工要交增值税呢? _0#新手入门#老师们,我想问下为什么自产的办工桌用于财务部门办工要交增值税呢?[]
关注应该是视同销售我觉得不用交呀。
将自产、委托加工的货物用于非增值税应税项目,才需视同销售。
求指导需要做视同销售,开发票(做销项),自己再入账(抵扣进项),但有些地区税局对此种做法可能会不认可,没有自己开发票给自己的操作方式。
所以,咨询一下国税看此种情况如何操作吧自产的用于办公,增值税链条断裂,视同销售;如果用于再生产,增值税链条未断裂,不视同销售。@乐雅叶其银:赞同自产的不是要做进项税额转出吗?视同销售。关注@zwdfffsf:对于资产或者委托加工的货物,改变用途,无论是自用还是对外投资或赠送都视同销售,;对于外购的货物,自用是进账转出,外用是视同销售几米说对了,这个行为不需要视同销售,这个不属于“非增值税应税项目”@赵树峰:[/咖啡]学习@赵树峰:请问老师,这个怎么做帐呢,那什么来做帐呢,这个价格不会太高,直接做费用吗?自产自用视同销售,当然交增值税了。自产商品用于自己公司用视同销售!学习了我觉得要视同销售觉得要视同销售的,那么我问下,财务室买的办公用品是不是也不能抵扣进项了呢?一个道理呦@赵树峰:[/偷笑]要交,视同销售,不然个个都说自己生产的产品给自己公司用,那就是偷税漏税不视同销售,如何入账呢?@雪儿1448284204:[/强]要交,视同销售,不然个个都说自己生产的产品给自己公司用了。@几米世界:完了,咱俩被埋了,但是真理这次真的掌握在少数人手里了[/龇牙][/龇牙]@赵树峰:;老师,那如果他自产的办公桌的木板材料外购,那这次用于财务部不用进项转出吗@赵树峰:对的[/龇牙]@zwdfffsf:那就更不用了我觉得不用我问了我们老师都说的是视同销售呢@静么么答:如果用来发福利,用来盖房子,那真的就要视同销售了,拿来办公用,真真的不需要视同销售不需要吧,所有权没有发生转移呀@夕羽1426055935:[/大兵]有点糊涂了 是不是可以参考将自产产品用于自建动产的在建工程,不需视同销售,用于自建不动产在建工程需视同销售如果把自产自用的办公桌看成是库存商品,只不过从库房放到了办公室,那就不用交税了吧。自产的产品,在会计上不需要确认收入,因为不满足确认收入的条件。在增值上也不是视同销售,因为这不是集体福利和个人消费,在所得税上也不是视同销售,因为所有权并没有发生变化。[/抠鼻]考试的时候说 自产自用增值税视同销售不用交税的、自产自用又没有销售能交税么、没有销售就没有收入能交税么?@colinY3m:是简易记忆?考试的书上绝对没有那里会这么写:自产自用增值税视同销售,不信您翻翻。没有满足视同销售的条件自产的用于非增值税应税项目的要视同销售哟老师赐教分录@静么么答:我说错了,用于办公(VAT应税项目),链条未断裂,不视同销售,不做进项转出。不论是否交税,哪位老师能具体说一下为什么那么做吗?
表示已被上面的评论看晕 Orz。。@沉醉寒风1442324806:打推荐的是正确答案@赵树峰:为啥这么做啊@沉醉寒风1442324806:增值税视同销售行为有明确范围,楼主说的情况不属于是视同销售范围。如下对照:
(1)将货物交付他人代销;
(2)销售代销货物;
(3)设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人,将货物从一个机构移送其他机构用于销售,但相关机构设在同一县(市)的除外;
(4)将自产或委托加工的货物用于非应税项目;
(5)将自产、委托加工或购买的货物作为投资,提供给其他单位或个体经营者;
(6)将自产、委托加工或购买的货物分配给股东或投资者;
(7)将自产、委托加工的货物用于集体福利或个人消费;
(8)将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人@赵树峰:老师,我不能完全理解什么叫非增值税的应税项目因为这个问题又把增值税又看了一遍,确实是自己弄错了,这个不应视同销售,视同销售只有八种情况,这个在这八种情况之外@暮槿:就是不在增值税链条,比如用于不动产建造,不动产本身是营业税范围@赵树峰:这种讨论方式太好了,能把自己的未掌握的彻底挖掘出来再让你去彻底反省。@赵树峰:明白了,多谢[/玫瑰]@会游泳的鱼儿:[/龇牙]恩,是的是的税法要求,视同销售学习工作中误区很多@风儿1446033218:[/玫瑰]你公司自产自用的应税货物属于适同销售行为,理应依照对外出售的价格依法缴纳相关税费。@心若相依1447233521:公司自产自用的应税货物属于适同销售行为,理应依照对外出售的价格依法缴纳相关税费[/抠鼻][/强]
服务器上软件无法连接数据库 服务器上软件无法连接数据库
问题号: | 5525 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 服务器上软件无法连接数据库 |
适用产品: | 8.5x |
问题名称: | 服务器上软件无法连接数据库 |
问题现象: | winxp+852+服务器上软件无法连接数据库 |
问题原因: | 修改计算机名引起 |
解决方案: | 客户修改过计算机名称,设置u8服务参数更改数据服务器名称为现在的计算机名称即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
房屋装修费税前扣除:计入资产折旧还是单独摊销? 房屋装修费税前扣除:计入资产折旧还是单独摊销?
一、案例
有一客户2012年花7000多万买了一栋办公楼,买之后花了2千多万开始对该办公楼进行大规模装修,然后把装修费用记入长期待摊费用分5年进行摊销,认为这笔装修费用不能计入长期待摊费用,应该合并计入办公楼价中计提固定资产折旧。但是企业坚持认为是可以做为大修理支出处理。
这个案例非常生动地给我们引出了房屋装修的税务处理问题。在实践中,企业进行房屋装修是经常发生的事情,房屋装修费用税务如何列支经常让财务人员混淆不清楚。按照规定,使用一段时间后的建筑物装修费用支出,属于固定资产的后续支出。该项后续装修费用支出,是属于与企业取得应入相关的成本费用,可以按规定在税前扣除,但如何在税前扣除,是计入资产折旧扣除,还是单独摊销,或是一次性作为费用扣除,税务处理上需要分别不同情况进行处理。
U852总账能否升级成T3普 U852总账能否升级成T3普[]
只有U811之前版本可以用工具直接升级T3,U852的升不了。@服务社区闫新华:只能升级到T6?@廖深根:是的。@服务社区闫新华:升级T6是直接引入账套升级还是有工具@廖深根:也需要用工具http://service.chanjet.com/too ... 0c4e8导表吧@胡少林:哪几个表如果就是总账模块的话,总共有五张表。科目表、供应商\客户表,gl_开头三个表@胡少林:好的谢谢我试试@廖深根:导表还不如导凭证呢,你要想在T3里用直接用系统工具导凭证是可以的。不客气。
点击调用常用凭证 没有反应 要先记账? 点击调用常用凭证 没有反应 要先记账?[]
可以把凭证生成常用凭证再每个月调用下常用凭证改下数字保存就行。 生成常用凭证方法:打开填制凭证点击制单-生成常用凭证 调用常用凭证方法:点击制单-调用常用凭证,改下数字保存,注意不要点增加,直接点击制单-调用常用凭证设置常用凭证及调用常用凭证
生成常用凭证:
1、在填制凭证中找到需要生成常用凭证的凭证,选择“制单”--“生成常用凭证”;2、 输入常用凭证编码和说明,确认就生成了;
调用常用凭证:
1、在填制凭证界面选择“制单”--“调用常用凭证”,或者直接按F4;2、 输入需要调用的常用凭证编号,即可调出常用凭证。@qq392629945:客户那边的 常用凭证里面有凭证 但是 制单下 调用凭证 老是点了没反应。@liArE:是不是已经记账结账审核呢?@qq392629945:上个月的凭证才能调用吗?@liArE:不是@qq392629945:那是什么情况下 才能被调用@liArE: 你参考我回复的方法进行操作吧。@服务社区_郝瑞然_:直接选制单下的调用 点完 没反应 快捷键也一样@liArE: 首先你设置了常用凭证,然后打开填制凭证界面,请勿点击增加,按照上面说的方法进行操作。@服务社区_郝瑞然_:在填制凭证那个界面查不到之前的凭证 在常用凭证那个界面 已经有几个设置好的常用凭证了。就是在填制凭证那里调不出来@liArE: 下面是我的操作看下。
用友T3用友通为何在入库调整单不能按保存功能用友T3用友通为何在入库调整单不能按保存功能 在入库调整单中,按了增加按钮,全部内容都填上了,为何按保存按钮,没有反应,什么提示也没有。为何会这样?究竟出错在哪里? 出入库调整单上的“保存”按钮,相当于记账的功能。如果调整的是存货的金额,则在核算模块的“明细账”中查询,会多出一条记录。如果调整的是其他入库单(即录入了被调整单据号),则核算模块的“明细账”中查询,入库单的单价直接变化。
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答:《营业税暂行条例实施细则》第十八条规定:“纳税人从事建筑修缮、装饰工程等,无论与对方如何结算,其营业额均包括工程所有原材料及其他物资和动力的价款在内”。所以该公司收入的10万元,虽然是为其他企业代垫的材料费,也应按营业税实施细则的规定,将其计算在工程收入当中,一并计算缴纳营业税。因此,税务稽查人员对该公司的处罚是正确的。
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如何设置部分商品不积分 如何设置部分商品不积分[]
存货积分是在会员类型上设置的,可以在常用积分设置中按照存货进行积分的设置。没有设置即是补积分了。@服务社区刘小艳:不对啊 不能设置不积分的这里@郑明桂:没有设置不积分,只能设置哪些怎么积分。@服务社区刘小艳:怎么可能这样子,客户业务肯定存在说哪些商品不积分的。这设计了我也是醉了。有什么变通的方式??@郑明桂:就是我刚才说的在会员类型里设置了常用积分设置,设置了积分的,没设置的也就不积分了。@服务社区刘小艳:不是所有产品积分或者不积分,我说的只是其中部分产品不积分而已@服务社区刘小艳:我一直强调的是部分商品@郑明桂:我知道您的意思,就是说了不可以,所以只能设置能积分的么。@郑明桂:不能设置不积分,所以告诉了您一个变通的方法,只能设置积分的,没设置的自然就不积分了。@服务社区刘小艳:客户这边品种有几千种 你这样变通的方式根本行不通@郑明桂:可是无法设置不积分,您可以按分类设置了@服务社区刘小艳:想到另外一个变通方法,设置这几个存货,消费金额很大才积一分,这样消费如果达不到也就积不到分。
我们厂属于计件工资,没有合同,说离职必须一个月,不准请假,否则扣一个月工资 我们厂属于计件工资,没有合同,说离职必须一个月,不准请假,否则扣一个月工资'' 1、公司没有签订劳动合同,按支付未签劳动合同双倍工资的赔偿《劳动合同法》第八十二条规定,用人单位自用工之日起超过一个月但不满一年位于劳动者订立劳动的同的,应当向劳动者每月支付二倍工资。2、未签劳动合同劳动者,是没有合同约束的,可以随时离职。基于职业道德建议交接下,如果公司方不接受的,可以电邮交接。3、辞职得提前一个月,要不扣两月工资。有前题《劳动合同法》第三十七条 劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位,可以解除劳动合同。 前提是签了劳动合同的劳动者,辞职日期可以协议。《劳动合同法》比较偏向劳动者,之后针对这条并无表示无提前三十日需要处罚劳动者的条款。4、这月跟老板请假了没写假条旷工五天扣一个月工资,有前提就是处罚也不能如此处理公司需要有相关处理旷工的规章,经过职工大会认可的规章。根据规章处罚,可扣缺勤部分或奖金部分。扣一个月工资也是不行的。《工资支付暂行规定》第十六条的规定:“因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的,用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿,可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分
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用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置
用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目
在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。
科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
处理方法为:
在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
处理方法:
在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:
点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:
点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。
这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
借:补贴收入——税费返还 4
贷:补贴收入——其它 4
3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。
(注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)
用友热销产品
解决方案
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用友软件如何查看加密狗号
用友软件如何查看加密狗号用友软件如何查看加密狗号
方法一:查看加密狗插口位置的钢印,此处显示的字母加数字为加密狗号;
方法二:将加密狗插在电脑上,打开软件,点击软件右上角‘帮助’下的‘关于’,此界面显示的ID号即为加密狗号。
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如何查看账套的行业性质
用友T3软件如何查看账套的行业性质?【问题模块】:总账;【关键字】:行业性质;【问题版本】:T3-标准版11.1;【原因分析】:见问题答案。
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这怎么弄呢,怎么能做本年累计数呢
这怎么弄呢,怎么能做本年累计数呢 这怎么弄呢,怎么能做本年累计数呢
您要按照会计的要求录入期初余额,具体录入的数据您咨询一下您企业的会计@畅捷服务李笑旺:您在填写期初余额的时候要按照资产=负债+所有者权益关系填写,损益一般不录入期初不是说损益不录吗,资产=负债+所有者权益那损益期初要录吗@13031173617:不用那累计数怎么弄呢这个你根据上一期的资产负债表来录就可以了一定会平的,这个是会计恒等式来的@QQ_251276285_用友张秋同:所以你还没录好啊