#行业问题#我给客户开了增值税专用票,但是客户付承兑汇票,老板找个人贴息兑现了,所以钱就变成去掉息后现金了,财务怎么冲这个客户的应收账款,借方直接去现金吗?金额都在20万左右
2017-10-11 0:0:0 用友T3小编#行业问题#我给客户开了增值税专用票,但是客户付承兑汇票,老板找个人贴息兑现了,所以钱就变成去掉息后现金了,财务怎么冲这个客户的应收账款,借方直接去现金吗?金额都在20万左右
#行业问题#我给客户开了增值税专用票,但是客户付承兑汇票,老板找个人贴息兑现了,所以钱就变成去掉息后现金了,财务怎么冲这个客户的应收账款,借方直接去现金吗?金额都在20万左右[]给客户开了增值税专用票业务处理为,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额);收到客户的承兑汇票时给予开收据连同汇票复印件,借:应收汇票,贷:应收账款;汇票贴现后,借:现金,借:财务费用,贷:应收票据.@莫葸:[/强]@莫葸: [/强]@莫葸:谢谢,但是贴现的时候是找的个人,扣掉的利息没有任何凭据啊,不能去财务费用啊!能不能全部入现金,扣的财务费用让老板拿钱填上?首先要纠正你的认识,税企处理是可以有差异的,“扣掉的利息没有任何凭据啊,不能去财务费用”是片面的,如果没有发票,可以自制计算说明由经办人签字确认作为凭证入财务费用,但是在汇算清缴时调增应纳税所得额。
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