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用友T3软件Oki 8358 sc打印凭证跳纸_0

2015-1-9 0:0:0 用友T3小编

用友T3软件Oki 8358 sc打印凭证跳纸_0

Oki 8358 sc打印凭证跳纸

Oki 8358 sc打印凭证跳纸

原因分析:Oki 8358 sc打印机在xp下的驱动可能有问题,或是仿真设置有问题.问题解答:1、将操作系统换成98或2000;2、调整仿真设置为lq1600k

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T+12.1不管是采购还是销售,做单据的时候,当表体明细增多之后,存货前面默认的仓库经常会跳错,显示的不是存货档案默认的仓库,表体仓库设置的是不可改的,请问怎么解决?

T+12.1不管是采购还是销售,做单据的时候,当表体明细增多之后,存货前面默认的仓库经常会跳错,显示的不是存货档案默认的仓库,表体仓库设置的是不可改的,请问怎么解决? T+12.1不管是采购还是销售,做单据的时候,当表体明细增多之后,存货前面默认的仓库经常会跳错,显示的不是存货档案默认的仓库,表体仓库设置的是不可改的,请问怎么解决?[]

您好,您是先录入表头的仓库,然后再录入表体的?
@畅捷服务陈一:没有录表头仓库,直接选存货,直接是表体的仓库
那您看下具体跳转仓库的是特定几个还是随机的,仅仅因为数据多后就调整?
@畅捷服务陈一:随机的,不固定,恩,表体就录几条是没有问题的,数据量一大就会出现这种情况
那这种情况要具体看数据分析,咨询了其他工程师目前未出现此情况的反馈,如果确实有这种情况建议把数据提交后台工程师测试看是否能出现此类问题。
@畅捷服务陈一:已经提交技术支持网了,但是不知道是测试的不到位还是怎么样,回复没有什么实质的解决方案,问题还是一直出现,是按照严格的操作进行,仓库的可改性去掉了,还是会出现这种问题,应该怎么解决?
您好,如果已经提交建议您把情况在问题里面进行补充,然后把实际操作情况截图保留,让工程师核对下,我感觉您这个情况应该不是每次都会出现,和测试环境应该相关。

需求背景:1、货物在调拨过程中产生的费用能否通过费用分摊单,来分摊。比如一种货物,从A库调拨进入B库,但A与 B离得很远。会产生很多运费。当货物调拨进入B库后,要吧产生的费用摊入进去。-  如何操作实现。-现在的T+的费用分摊单只能对采购入库进行分摊,无法对调拨单产生的其他入库单进行分摊。-只能通过入库调整去实现分摊。但入库调整单无法对应到具体的那张其他入库单。-能否有解决思路。-谢谢

需求背景:1、货物在调拨过程中产生的费用能否通过费用分摊单,来分摊。比如一种货物,从A库调拨进入B库,但A与 B离得很远。会产生很多运费。当货物调拨进入B库后,要吧产生的费用摊入进去。- 如何操作实现。-现在的T+的费用分摊单只能对采购入库进行分摊,无法对调拨单产生的其他入库单进行分摊。-只能通过入库调整去实现分摊。但入库调整单无法对应到具体的那张其他入库单。-能否有解决思路。-谢谢 需求背景:1、货物在调拨过程中产生的费用能否通过费用分摊单,来分摊。比如一种货物,从A库调拨进入B库,但A与 B离得很远。会产生很多运费。当货物调拨进入B库后,要吧产生的费用摊入进去。 如何操作实现。现在的T+的费用分摊单只能对采购入库进行分摊,无法对调拨单产生的其他入库单进行分摊。只能通过入库调整去实现分摊。但入库调整单无法对应到具体的那张其他入库单。能否有解决思路。谢谢[]

您好,刚测试过了,入库调整单是可以关联到其他入库单进行做调整的。
1、怎么关联的,怎么操作。
2、费用分摊单能否直接关联调拨单。 在调拨单中填的费用单,可以在分摊单中看到,但看不到调拨单或调拨单产生的其他入库单?谢谢
@畅讲战队_范二强:费用分摊分摊到采购入库单或者销货单,其他单据分摊不了,入库调整单可以点击关联单号,选择到其他入库单。故您可以通过其他出库单和其它入库单来完成调拨业务
用其他出入库完成调拨有点太不实现了。同样的工作做两遍,工作量翻倍。
@畅讲战队_范二强:如果不行,请在支持网上提交需求问题。

问题解答

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    期初余额的累计借贷方怎么录?原因分析:期初余额录入分两种情况,年初启用和年中启用。问题解答:1、年初启用,我们只要录入期初余额就可以了,录入的数据是上年12月31日的期末余额。2、年中启用,例如:8月份启用账套,这种情况我们就要录入1-7月有发生额科目的累计借贷方,及7月30日的期末余额填到期初余额中,年初余额会自动返算,另外,损益类科目的累计借贷方应该是相等的,也必须录入,否则利润表的本年累计列会出现取不到数的情况。

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    用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目
    在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。
    科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
    2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
    下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
    情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
    业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
    处理方法为:
    在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
    情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
    业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
    处理方法:
    在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:
    点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:
    点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
    图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
    c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。
    这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
    2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
    借:补贴收入——税费返还 4
    贷:补贴收入——其它 4
    3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
    在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。
    (注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)

解决方案

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    答:需分套打和非套打进行设置
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    image
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    @畅捷服务李笑旺:您在填写期初余额的时候要按照资产=负债+所有者权益关系填写,损益一般不录入期初
    不是说损益不录吗,
    资产=负债+所有者权益
    那损益期初要录吗
    @13031173617:不用
    那累计数怎么弄呢
    这个你根据上一期的资产负债表来录就可以了
    一定会平的,这个是会计恒等式来的
    @QQ_251276285_用友张秋同:
    所以你还没录好啊

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