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用友u8反结账视频

2019-4-14 8:0:0 用友NC小编

用友u8反结账视频

一、恢复结账

1、点击财务会计-》总账-》期末-》结账,弹出如下窗体

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2、点击结账

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3、选择最后一个结账月,按Shift+Ctrl+F6

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4、输入登录时的密码,按确定,是否结账内的Y,没有了。

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5、重复3,4步骤,直到恢复的所到月份,点击取消,关闭结账窗体

二、恢复记帐

1、点击实施导航

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2、点击弹出U8+实施导航工作台

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3、切换实施工具

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4、点击总账数据修正,可能弹出如下窗体,点否

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5、如弹出如下窗体

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6、恢复方式,选择2014年12月初状态,如使用了银行对账功能,同时选中同步取消银行对账自动对账结果和恢复到2014.12全部的往来两清标志,按确定,弹出窗体,输入密码,按确定

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7、恢复结束,弹出窗体如下

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8、重复5,6,7步骤,直到弹出如下窗体

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9、关闭U8+实施导航工作台

三、恢复审核

1、点击财务会计-》总账-》凭证-》审核凭证,弹出窗体

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2、选择恢复的月份或日期段,按确定,弹出窗体

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3、双击任何一张凭证,弹出窗体,点击弃审,选择弃审或成批取消审核

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4、弹出凭证取审结果,如提示应由本人取消审核,请更换审核人,如下所示

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5、按确定弹出窗体

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6、取消审核的另一种方法,在当前状态下,点击制单日期前面的方框

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7、改为如下

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8、点击弃审,效果一样

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四、进入财务会计-》总账-》凭证-》填制凭证,就可以修改凭证了。

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最新信息

付款单和支出单处理什么业务?

付款单和支出单处理什么业务? 付款单和支出单处理什么业务?

通知识库
问题号:34811
适用产品:T1系列
软件版本:用友T1-商贸宝U盘版 11.0
软件模块:商贸宝U盘版
问题名称:付款单和支出单处理什么业务?
问题现象:商贸宝U盘版软件里的付款单和支出单是分别处理什么业务的?
问题原因:见问题答案。
关键字:付款单支出单
解决方案:付款单和支出单处理的业务是不一样的。付款单是指付给往来单位货款或其它款项的业务,支出单是用于记录营业外支出的单据,如:调账亏损、固定资产折旧等。单据过帐后相应的支出增加,应付增加或现金银行减少。
行业:通用
补丁编号:
解决状态:最终解决方案
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

如图,我已经新增用户,权限收银组自带授权了的,然后我用用户账号登录POS端,提示XX错误,求具体的操作方法,学堂的视频看过了(里面是已经建好的用户来登录的,没有那个新增可以来登录的步骤),所以还是不懂,求大神详细指点下。

如图,我已经新增用户,权限收银组自带授权了的,然后我用用户账号登录POS端,提示XX错误,求具体的操作方法,学堂的视频看过了(里面是已经建好的用户来登录的,没有那个新增可以来登录的步骤),所以还是不懂,求大神详细指点下。 如图,我已经新增用户,权限收银组自带授权了的,然后我用用户账号登录POS端,提示XX错误,求具体的操作方法,学堂的视频看过了(里面是已经建好的用户来登录的,没有那个新增可以来登录的步骤),所以还是不懂,求大神详细指点下。

请使用收银员的手机号码登录。
@服务社区刘佳佳:也不行啊[/流泪][/折磨]
@浩哥哥:将POS端安装路径下的posdata文件夹重命名之后重新登录POS端,会出现重新输入POS机编号的界面。再试一下。

问题解答

  • 反记账

    反记账

    反记账

    【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);

    一、反结账步骤:

    ①点击总账下面的期末,选择“结账”

  • 反记账快捷键

    反记账快捷键

    反记账快捷键

    【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);

    一、反结账步骤:

    ①点击总账下面的期末,选择“结账”

解决方案

  • 用友U8 两套个帐套合并到汇总帐套时提示出错

    用友U8 两套个帐套合并到汇总帐套时提示出错

    用友U8 两套个帐套合并到汇总帐套时提示出错用友U8 两套个帐套合并到汇总帐套时提示出错 问题原因:由于其中一个帐套结算方式与汇总帐套结算方式不一致! 解决方法:1。做好备份;2。反结账、反记账到年初;3。将GL_accvouch表:结算方式字段(csettle)的各条记录替换成新的结算代码;4。更改结算方式;5。将两个帐套的凭证引入到汇总帐套正常!
    解决方案:
    问题原因:由于其中一个帐套结算方式与汇总帐套结算方式不一致! 解决方法:1。做好备份;2。反结账、反记账到年初;3。将GL_accvouch表:结算方式字段(csettle)的各条记录替换成新的结算代码;4。更改结算方式;5。将两个帐套的凭证引入到汇总帐套正常!

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  • 用友U8 从821升级至871,现在在凭证记账界面进行记账时提示:-2147217873 违反了primary key约束aaaaagl-accsum-pk,不能在对象gl-accsum中插入重复键。

    用友U8 从821升级至871,现在在凭证记账界面进行记账时提示:-2147217873 违反了primary key约束aaaaagl-accsum-pk,不能在对象gl-accsum中插入重复键。

    用友U8 从821升级至871,现在在凭证记账界面进行记账时提示:-2147217873 违反了primary key约束aaaaagl-accsum-pk,不能在对象gl-accsum中插入重复键。用友U8 从821升级至871,现在在凭证记账界面进行记账时提示:-2147217873 违反了primary key约束aaaaagl-accsum-pk,不能在对象gl-accsum中插入重复键。 问题原因:经查询发现有些科目在表GL_ACCSUM中缺少记录.正常一处科目应该是12条记录.并且这样的科目非常多. 解决方法:反记账到年初重新记帐也可以系统会重写gl_accsum表。
    解决方案:
    问题原因:经查询发现有些科目在表GL_ACCSUM中缺少记录.正常一处科目应该是12条记录.并且这样的科目非常多. 解决方法:反记账到年初重新记帐也可以系统会重写gl_accsum表。

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产品资讯

  • 我15年的2241-02的科目是末级科目,而后我16年增加到了2241-02-01为末级科目,15年的224102的余额是4200,可是年结转后,16年的2241期初数却为空,借贷计算不平,缺少4200这笔,怎么办?

    我15年的2241-02的科目是末级科目,而后我16年增加到了2241-02-01为末级科目,15年的224102的余额是4200,可是年结转后,16年的2241期初数却为空,借贷计算不平,缺少4200这笔,怎么办?

    我15年的2241-02的科目是末级科目,而后我16年增加到了2241-02-01为末级科目,15年的224102的余额是4200,可是年结转后,16年的2241期初数却为空,借贷计算不平,缺少4200这笔,怎么办? 我15年的2241-02的科目是末级科目,而后我16年增加到了2241-02-01为末级科目,15年的224102的余额是4200,可是年结转后,16年的2241期初数却为空,借贷计算不平,缺少4200这笔,怎么办?[]

    需要先结转,然后再增加明细科目,如果新年度中数据不多,删除年度帐后重新建立年度帐,结转上年数据后再调整科目。注意做好账套备份
    因为您15和16年的科目级次对不上,导致数据结转不过来,您直接在16年期初余额中将该期初余额手工录入进去即可
    16年已经录了凭证到4月份了
    @三亚罗杰:反结账,反记账,反审核到1月份在录入进去
    反结账
    http://service.chanjet.com/zhi ... f2190
    反记账
    http://service.chanjet.com/zhi ... 31483
    反审核
    http://service.chanjet.com/zhi ... c7b3c
    反到了1月份期初数就能手动添加吗?
    @三亚罗杰:是的。只要期初余额界面右上角没有浏览只读就可以输入了

  • 我凭证录错了 但是已经结账了 我想知道怎么反回去

    我凭证录错了 但是已经结账了 我想知道怎么反回去

    我凭证录错了 但是已经结账了 我想知道怎么反回去 我凭证录错了 但是已经结账了 我想知道怎么反回去[]

    取消结账,取消记账,取消审核,在填制凭证中修改或者删除
    反结账,在月末结账界面选择月份在按CTRL+SHIFT+F6。也可以参考服务社区-知识库中的文档进行操作:http://service.chanjet.com/zhi ... f2190;再反记账:点击总账--期末--对账,按Ctrl+H,会提示您恢复记账前状态被激活,然后再去点击总账--凭证--恢复记账前状态。也可以参考服务社区-帮助教程中的视频进行操作:http://kuaiji.youku.com/servic ... 8b3ac
    然后再去修改凭证;
    @张三black:我知道该这么做,我是想知道明确的步骤
    @姗s宝贝:我在网上查了这步可是操作后没反应,我不太明白
    @服务社区刘明新:点击总账--期末--对账,按Ctrl+H,
    @服务社区刘明新:不明白
    给我解决下啊
    @姗s宝贝:取消结账(在月末结账界面选择月份在按CTRL+SHIFT+F6),取消记账(总账--凭证--恢复记账前状态),取消审核,在填制凭证中修改或者删除
    @姗s宝贝:您要是看不明白,我上面也给您提供了视频的,有视频学习

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