用友U8 录入采购入库单时供应单位和供应单位编码已经录入但是仍然提示“供应单位编码不能为空,请到单据设计中修改”
2016-1-7 0:0:0 用友NC小编用友U8 录入采购入库单时供应单位和供应单位编码已经录入但是仍然提示“供应单位编码不能为空,请到单据设计中修改”
用友U8 录入采购入库单时供应单位和供应单位编码已经录入但是仍然提示“供应单位编码不能为空,请到单据设计中修改” 问题原因:由于表VoucherItems中记录已经损坏 解决方法:将999演示数据库中的表替换解决方案:
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做暂估业务处理的采购入库单发现生成的蓝字回冲单的价格不为发票上的金额,造成结存单价有误,请问这个应该怎么处理呢 做暂估业务处理的采购入库单发现生成的蓝字回冲单的价格不为发票上的金额,造成结存单价有误,请问这个应该怎么处理呢[]
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用友U8 CPU为AMD,软件为V821,本位币为美元,现金流量表的补充表最后项为现金流量表的自动取数部分,总是差期初余额的0.28的差数,哪怕是总账只有期初数也一样.已查过,汇兑损益凭证已记账也一样用友U8 CPU为AMD,软件为V821,本位币为美元,现金流量表的补充表最后项为现金流量表的自动取数部分,总是差期初余额的0.28的差数,哪怕是总账只有期初数也一样.已查过,汇兑损益凭证已记账也一样
问题原因:使用方法或数据问题。 解决方法:按照如下方法取数:若在"现金流量表"模块的"税率、汇率设置"中设置了汇率,则在总帐中作汇兑损益结转前出现金流量表,否则在汇兑损益结转后出现金流量表。汇兑损益凭证已记账的话,在"现金流量表"模块的"税率、汇率设置"中就不能设置汇率,在这种情况下出现金流量表。
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发现记帐错误时怎样处理 发现记帐错误时怎样处理
填制会计凭证或登记帐簿发生的差错,一经查找出就应立即更正。由于差错性质不同,发现的时间有先有后,所以采用的更正方法也有所不同。现将通常更正错误的几种主要方法介绍如下:
1.划线更正法。在填制凭证、登记帐簿过程中,如发现文字或数字记错时,可采用划线更正法进行更正。即先在错误的文字数字上划一红线,然后在划线上方填写正确的记录。在划线时,如果是文字错误,可只划销错误部分;如果是数字上错误,应将全部数字划销,不得只划销错误数字。划销时必须注意使原来的错误字迹仍可辨认。更正后,经办人应在划线的一端盖章,以示负责。
调拨单记帐后明细帐数量与单据数量不一致 调拨单记帐后明细帐数量与单据数量不一致
问题号: | 14675 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 调拨单记帐后明细帐数量与单据数量不一致 |
适用产品: | U852–供应链–存货核算 |
问题名称: | 调拨单记帐后明细帐数量与单据数量不一致 |
问题现象: | 客户有先进先出批次管理,做调拨单时都是自动指定批次。但调拨单记帐后,明细帐与单据数量不一致。 |
问题原因: | 曾经出过一个补丁usiaacc.dll,解决当出库单对应两笔入库时,出库单只能取第一笔入库的数量和成本,使得明细账中的数量和库存数量不一致的问题。 请您使用该补丁(补丁编号为1345),然后恢复记帐,重新记帐试一下。 |
解决方案: | 曾经出过一个补丁usiaacc.dll,解决当出库单对应两笔入库时,出库单只能取第一笔入库的数量和成本,使得明细账中的数量和库存数量不一致的问题。 请您使用该补丁(补丁编号为1345),然后恢复记帐,重新记帐试一下。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友U8 851-发货收款勾对表-中-汇款金额-无数据_0用友U8 851"发货收款勾对表"中"汇款金额"无数据
问题原因:数据库问题 解决方法:有一些以前的单据在ap_detail中没有部门,可以在查询分析器中针对错误帐套的2005年度执行附件中的语句“更改.sql”,根据销售中发票上的部门加上对应ap_detail记录的部门。更改语句如下:update ap_detail set cDeptCode=salebillvouch.cdepcode from ap_detail inner join salebillvouch on ap_detail.cDwcode=salebillvouch.ccuscode and ap_detail.cCoVouchtype=salebillvouch.cvouchtype and ap_detail.cCoVouchid=salebillvouch.csbvcode where cDeptCode is null
解决方案:
问题原因:数据库问题 解决方法:有一些以前的单据在ap_detail中没有部门,可以在查询分析器中针对错误帐套的2005年度执行附件中的语句“更改.sql”,根据销售中发票上的部门加上对应ap_detail记录的部门。更改语句如下:update ap_detail set cDeptCode=salebillvouch.cdepcode from ap_detail inner join salebillvouch on ap_detail.cDwcode=salebillvouch.ccuscode and ap_detail.cCoVouchtype=salebillvouch.cvouchtype and ap_detail.cCoVouchid=salebillvouch.csbvcode where cDeptCode is null
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很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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