发票遗失后如何做账?
2016-6-8 0:0:0 用友NC小编发票遗失后如何做账?
发票遗失后如何做账?【问题】
对方将开给我公司的发票丢失,我们是否可以那对方的存根联复印入账?
【解答】
根据国税发[2006]156号《》中所做有如下规定:
1.一般纳税人丢失了已开具的专用发票的发票联和抵扣票联的,如果在丢失前已认证相符的则购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管国税局出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管国税局审核同意的可作为增值税进项税额的抵扣凭证。
2.如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票的记账联复印件到主管国税局进行认证,认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管国税局出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》经购买方所在地的国税局审核同意后可做为增值税进项税额的抵扣凭证。
3.如果一般纳税人丢失了已开具的专用发票的抵扣联的如果在丢失前已认证的,则可使用专用发票的发联复印件留存备查,如果丢失前并未认证的,可使用专用发票发票联到主管税务机关认证,专用发票联复印件留存备查。
4.如果一般纳税人丢失了已开具的专用发票的发票联的,可以将专用发票的抵扣联做为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。
如果对方将专用发票弄丢的话要根据第二十八条的(1)和(2)款的规定来处理。也就是说要让对方把记账联的复印件和对方的主管国税局出具的的第三联送来,然后再拿着这两份凭证去您所在地的主管国税局去认证认证相符的经您所在国税局审核同意后可以将这个记账联的复印件和这个证明单做为抵扣凭证并入账。但是要注意的是那个证明单第三联从销方那里收到时要复印一份,因为原件您所在地的国税局要留存备查的。
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问题原因:单据审核的时候由于程序BUG,导致写入AP_DETAIL表时没有带入部门信息。 解决方法:请从支持网站下载并安装U851应收应付最新补丁,以避免日后出现类似问题。然后在当前年度库中参照执行如下脚本进行已经错误数据的修复即可: update ap_detail set cDeptCode=cdepcode from ap_detail inner join ap_closebills on ap_detail.icoclosesid=ap_closebills.id where cDeptCode is null update ap_detail set cDeptCode=salebillvouch.cdepcode from ap_detail inner join salebillvouch on ap_detail.cDwcode=salebillvouch.ccuscode and ap_detail.cCoVouchtype=salebillvouch.cvouchtype and ap_detail.cCoVouchid=salebillvouch.csbvcode where cDeptCode is null update ap_detail set cDeptCode=purbillvouch.cdepcode from ap_detail inner join purbillvouch on ap_detail.cDwcode=purbillvouch.cvencode and ap_detail.cCoVouchtype=purbillvouch.cpbvbilltype and ap_detail.cCoVouchid=purbillvouch.cpbvcode where cDeptCode is null 注意做好数据备份。
解决方案:
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您使用脚本升级就可以了
可以参考学堂--学习文库--T1中的批零升级财贸宝的操作文档:
http://service.chanjet.com/zhi ... 672fb
![发货单的仓库不能带出](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
发货单的仓库不能带出 发货单的仓库不能带出
问题号: | 9092 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货单的仓库不能带出 |
适用产品: | U852—-销售管理 |
问题名称: | 发货单的仓库不能带出 |
问题现象: | 在发货单中,表体项目的仓库栏每次都需要填写,很不方便,我们的客户是商贸企业,一张单上有几百条存货,而这些存货都是同一个仓库的,能不能在发(退)货单上给我们设计一栏填仓库的,下边的表体每增加一条存货,就自动带出上一条的仓库。 |
问题原因: | 使用 |
解决方案: | 关于自动带出仓库的问题有两种方法解决 1.您可以在存货档案中的成本页签里在默认仓库中对该存货设置,这样就可以自动带出 2.可以使用右键菜单[批量录入仓库] |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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七类“营改增”可按简易办法征增值税 七类“营改增”可按简易办法征增值税 “营改增”政策自2012年1月1日在上海试点以来,已经运行将近3年,但在工作中,笔者发现,一些人还不知道按简易办法计税的项目有哪些,结果给自己带来一些不必要的经济损失和风险。笔者归纳了可以按简易办法计税的项目,供读者参考。 一是提供公共交通运输服务 《部、国家总局关于将铁路运输和邮政业纳入改征试点的通知》(财税﹝2013﹞106号)规定:试点纳税人中的一般纳税人提供的公共交通运输服务,可以选择按照简易计税方法,按照3%征收率计算缴纳增值税。公共交通运输服务,包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车。其中,班车,是指按固定路线、固定时间运营并在固定站点停靠的运送旅客的陆路运输。 二是出租试点以前购进或者自制的有形动产 财税﹝2013﹞106号文件规定:试点纳税人中的一般纳税人,以该地区试点实施之日前购进或者自制的有形动产为标的物提供的经营租赁服务,试点期间可以选择按照简易计税方法,依照3%的征收率计算缴纳增值税。 三是动漫企业开发、转让动漫版权 财税﹝2013﹞106号文件规定:自本地区试点实施之日起至2017年12月31日,被认定为动漫企业的试点纳税人中的一般纳税人,为开发动漫产品提供的动漫脚本编撰、形象设计、背景设计、动画设计、分镜、动画制作、摄制、描线、上色、画面合成、配音、配乐、音效合成、剪辑、字幕制作、压缩转码(面向网络动漫、手机动漫格式适配)服务,以及在境内转让动漫版权(包括动漫品牌、形象或者内容的授权及再授权),可以选择按照简易计税方法,依照3%的征收率计算缴纳增值税。 四是电影放映、仓储、装卸搬运和收派服务 财税﹝2013﹞106号文件规定:试点纳税人中的一般纳税人提供的电影放映服务、仓储服务、装卸搬运服务和收派服务,可以选择按照简易计税办法,依照3%的征收率计算缴纳增值税。 五是销售试点以前购进或自制的固定资产 财税﹝2013﹞106号文件规定:按照规定认定的一般纳税人,销售自己使用过的本地区试点实施之日(含)后购进或者自制的固定资产,按照适用税率征收增值税;销售自己使用过的本地区试点实施之日前购进或者自制的固定资产,按照现行旧货相关增值税政策执行。使用过的固定资产,是指纳税人根据财务已经计提折旧的固定资产。同时,根据《财政部、国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税〔2009〕9号)和《国家税务总局关于增值税简易征收政策有关管理问题的通知》(国税函〔2009〕90号)有关规定:一般纳税人销售旧货,按照简易办法依照4%征收率减半征收增值税。但小规模纳税人销售自己使用过的固定资产和旧货,按下列公式确定销售额和应纳税额:销售额=含税销售额÷(1+3%),应纳税额=销售额×2%。 对此,特别值得注意的是,后来,《财政部、国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》(财税(2014)57号)和《国家税务总局关于简并增值税征收率有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第36号)又明确规定:纳税人适用按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税政策的,按下列公式确定销售额和应纳税额:销售额=含税销售额÷(1+3%),应纳税额=销售额×2%。 由此可见,“营改增”企业,销售自己使用过的本地区试点实施之日前购进或者自制的固定资产,在按简易办法征收时,不再区分小规模纳税人和一般纳税人,应一律按照简易办法依3%征收率减按2%缴纳增值税。 六是小规模纳税人提供应税服务 财税﹝2013﹞106号文件规定:“营改增”企业属于小规模纳税人的,提供应税服务适用简易计税方法,按照3%的征收率计算缴纳增值税。 七是电信业通过卫星提供电信服务 《财政部、国家税务总局关于将电信业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2014〕43号)文件明确规定:在2015年12月31日以前,境内单位中的一般纳税人通过卫星提供的语音通话服务、电子数据和信息的传输服务,可以选择按照简易计税方法计算缴纳增值税。 最后,值得注意的是:纳税人在适用简易计税方法计税时,要注意以下三点: 一、试点纳税人中的一般纳税人兼有销售货物、提供加工修理修配劳务的,凡未规定可以选择按照简易计税方法计算缴纳增值税的,其全部销售额应一并按照一般计税方法计算缴纳增值税。 二、一般纳税人提供财政部和国家税务总局规定的特定应税服务,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,36个月内不得变更。 三、一般纳税人用于简易计税方法计税项目的,其外购货物或劳务的进项税额不得从销项税额中抵扣。如果一般纳税人兼营简易计税方法计税项目,而外购货物或劳务的进项税额无法划分的,按照下列公式计算不得抵扣的进项税额: 不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×当期简易计税方法计税项目销售额÷(当期全部销售额+当期全部营业额)。 主管税务机关可以按照上述公式,依据年度数据对不得抵扣的进项税额进行清算。
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你好,t1商贸批发零售普及版销售统计就只能显示往来单位和商品名称,不能显示地区吗?? 你好,t1商贸批发零售普及版销售统计就只能显示往来单位和商品名称,不能显示地区吗??[]
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问题解答
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解决方案
水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。
问题被淹没了,再问一次,我们水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。 问题被淹没了,再问一次,我们水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。[]
我不晓得[/龇牙]
提供你们缴纳水电的大发票复印件,以及你们出具的分割单,加盖公章即可。对方可凭此入账。
@梦里花落1449278095:感谢感谢。[/龇牙]用友NC软件凭证打印设置方法
用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
用友NC账簿查询操作步骤_