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房地产开发企业材料收发的手续和凭证

2016-6-10 0:0:0 用友NC小编

房地产开发企业材料收发的手续和凭证

房地产开发企业材料收发的手续和凭证

  房地产开发企业除向供应单位购入材料外,往往还有场地清理部门和固定资产清理部门交来的残料。

  企业仓库对各部门交来清理场地和固定资产所得的残料,要根据“材料交库单”进行验收。“材料交库单”一般应一式三份,一份在收料仓库验收后退回交料单位,一份留存收料仓库视同收料单处理,一份在交库后送会计部门。

  各单位在领用材料时,要填制“领料单”,经单位主管批准后向仓库领用。“领料单”一般应一式三份,一份在仓库发料后填列实发数量,由发料人和领料人分别签章后留存仓库,一份由领料单位留存,一份交会计部门。

  企业对拨给工程承包单位抵作预付备料款或预付工程款的材料,应填制“拨给承包单位材料发料单”,经工程管理部门批准后,向仓库办理领料手续。“拨给承包单位材料发料单”一般应一式四份,一份在仓库发料后填列实发数量,由发料人和领料人分别签章后留存仓库,一份交承包单位据以验收,一份由承包单位验收签章后留存领料部门,一份交会计部门。

  企业出售不需用材料时,应由供应部门填制加盖销售材料戳记的“领料单”(或“销售材料发料单”),向仓库办理领料手续。

  各单位领用的材料,如有多余时,要填制“退料单”,及时办理退库手续。“退料单”一般应一式三份,一份在仓库验收后退回退料单位,一份留存收料仓库,一份在退库后送会计部门。

  对开发现场下月继续需用的已领未用材料,如要按月计算各开发项目的各月耗用材料,可办理假退料手续,即同时填制月末退料单和下月领料单,在材料账卡办理假领假退手续,或填制“已领未用材料清单”,据以在本月领用材料中减去,不在材料账卡中作退料、领料的记录。

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最新信息

发货单排序不正确 _0

发货单排序不正确 _0发货单排序不正确

U8知识库
问题号:4169
解决状态:临时解决方案
软件版本:8.50
软件模块:销售管理
行业:通用
关键字:发货单排序不正确
适用产品:8.5销售
问题名称:发货单排序不正确
问题现象:新做一张发货单保存后,点上一张再点末张,跳出来的不是最后一张新做的发货单
问题原因:用户用过远程仓库,部分发货但是通过远程仓库导入的,这些发货单上的编码多了四位代码0010所以使发货单的顺序不正确了
解决方案:单据排序是按照主键字段排序的,而不是按照单据号和单据日期排序。
在选项中启用远程仓库即可。
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

T+11.6原购买的进销存,客户不小心启用,总账报表,登录软件时提示如图

T+11.6原购买的进销存,客户不小心启用,总账报表,登录软件时提示如图 T+11.6原购买的进销存,客户不小心启用,总账报表,登录软件时提示如图

用账套主管看看能否登录进去
我觉得是加密狗做了限制把加密狗拔掉,进入账套取消模块试试
可以试一下
用经销商的通卡+账套主管登录,取消掉总账模块即可

问题解答

解决方案

  • 水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。

    水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。

    问题被淹没了,再问一次,我们水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。 问题被淹没了,再问一次,我们水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。[]

    我不晓得[/龇牙]
    提供你们缴纳水电的大发票复印件,以及你们出具的分割单,加盖公章即可。对方可凭此入账。
    @梦里花落1449278095:感谢感谢。[/龇牙]

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    首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。

    其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。


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    2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。



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