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期间损益结转时,部分科目结转不了,损益科目都对应的有“本年利润” _2

2019-4-12 8:0:0 用友T1小编

期间损益结转时,部分科目结转不了,损益科目都对应的有“本年利润” _2

期间损益结转时,部分科目结转不了,损益科目都对应的有“本年利润”[]

删除结转的凭证,将凭证取消记账,重新记账再做结转看下。如果仍有问题,需要查看数据,请联系您的服务商在支持网提交问题和账套备份,由总部查询原因和处理

如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案

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用友T3用友通如何修改发货单中表头项的录入宽度?

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在发货单中增加自定义字段后,默认宽度可以录入多个汉字,但只能显示和打印五个汉字,如何修改?用下面的脚本可以在数据库中修改 update InvoiceItem_sal set maxshowlen=4000 WHERE (CardItemName = ‘dywiweui’) 其他字段相同,如果要修改其他单据,现在VOUCHERS表中找到该单据对应的表,然后用相同的方法处理。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地

营业税税收筹划――保险业应如何缴纳营业税

营业税税收筹划――保险业应如何缴纳营业税 营业税税收筹划――保险业应如何缴纳营业税

案例:

  1999年广州市某保险公司开展如下业务,并相应获得营业收入。

  1.为广州市60家企业办理医疗保险业务,获保费收入共计1880万元;

  2.开展财产、人身保险业务,且该项业务具有保费到期返还给投保人的特点。

  因此向投保者收取的全部保费记入“储金”科目,共计2750万元,而将储金进行国债投资或存入银行,获得利息收入280万元,记入“保费收入”科目。

使用技巧

  • 利润表取数不对

    利润表取数不对

    利润表取数不对原因分析:凭证方向做错了。需要调整做凭证的方向。问题解答:有两种解决方法:1、取消记账,在填制凭证界面,修改做错方向的凭证。如:管理费用是借方科目性质,业务是发生在贷方200,凭证也要做成借方红字200。2、a、修改报表公式,如:管理费科目6602,科目性质为借方,发生在贷方200,将利润表表公式由FS("6602",月,"借",,年)改为了FS("6602",月,"贷",,年)。 b、在做期间损益结转前,记账,生成利润表。或者结转了期间损益后,将期间损益结转生成的凭证进行修改,将6602科目的分录金额手工改到借方方向。

  • 10月已经记账并结账了,以业务日期10月31号进入记账宝软件里但是利润表里“财务费用”取不到二级科目“利息收入”的数据?

    10月已经记账并结账了,以业务日期10月31号进入记账宝软件里但是利润表里“财务费用”取不到二级科目“利息收入”的数据?

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    问题模块: 财务报表

    关键字:财务费用

    问题版本:用友T1-记账宝U盘版11.5

    原因分析: “财务费用”--“利息收入”增加了收入在填制凭证时录入到贷方,但是利润表里“财务费用”取数公式设置为取借方的数据,所以“财务费用”取不到二级科目“利息收入”的数据。

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    对账不平问题专题讲解内容

    一.总账对账不平

    二.模块间对账不平
    其他模块与总账间的对账不平
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  • 用友客户并户操作发现对账不平

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    问题版本:76-用友通标准版10.3问题模块:1-总账
    所属行业:0-通用问题状态:http://yun.kuaiji66.com公示
    关 键 字:并户适用产品:
    补 丁 号:开放状态:用友云基地注册用户
    原问题号:提交时间:2008-7-18 17:07:52
    问题名称:客户并户操作发现对账不平
    问题现象:应收账款使用往来管理,曾发生过并户操作,在对账时,提示客户往来对账错误,总账与明细账不平,无法结账。后将牵涉到此客户的凭证和期初数据全部删除,还是对账不平,且客户档案无法删除。在并户过程中,分别做了供应商并户和客户并户的操作,供应商的数据没有出现问题,请问,这种情况怎么解决?
    原因分析:并户过程是把客户的全部业务数据并入新的客户中,从而原来的客户档案隐藏,并户后发现数据出错,和并户的原因关系不大。多半是数据本身出错了。现在需要调整的就是,检查一下出错的科目明细账(gl_accvouch)中,对应的辅助核算项是否相同,遇到很多客户的账套,都是前边看科目是客户核算,后台查询数据库时,发现部分记录有部门的信息或项目的信息,这表示客户修改过科目的辅助核算,所以6账时会出错。解决办法: 1、全部的凭证取消记账和审核; 2、检查科目的辅助核算项是否一致,检查的表为(gl_accvouch); 3、删除辅助总账(gl_accass)中,cbedind_c='平'的记录; 4、重新审核和记账凭证,一般都可以解决问题
    解决方案:并户过程是把客户的全部业务数据并入新的客户中,从而原来的客户档案隐藏,并户后发现数据出错,和并户的原因关系不大。多半是数据本身出错了。现在需要调整的就是,检查一下出错的科目明细账(gl_accvouch)中,对应的辅助核算项是否相同,遇到很多客户的账套,都是前边看科目是客户核算,后台查询数据库时,发现部分记录有部门的信息或项目的信息,这表示客户修改过科目的辅助核算,所以对账时会出错。解决办法: 1、全部的凭证取消记账和审核; 2、检查科目的辅助核算项是否一致,检查的表为(gl_accvouch); 3、删除辅助总账(gl_accass)中,cbedind_c='平'的记录; 4、重新审核和记账凭证,一般都可以解决问题

  • 为什么从T3升级上来的数据会不对的?补丁打过和没打过的效果都是一样的,发生额及余额表那里的数据会有个别月份不对,有一部分又是对的,升级过程中也没有任何提示说不正确的,这个是什么原因呢?查询过凭证,凭证的张数是一样的,但是太多了,不可能一张一张去对比每张凭证的金额具体是哪里出错,所以这个升级出现的问题该怎么处理呢?

    为什么从T3升级上来的数据会不对的?补丁打过和没打过的效果都是一样的,发生额及余额表那里的数据会有个别月份不对,有一部分又是对的,升级过程中也没有任何提示说不正确的,这个是什么原因呢?查询过凭证,凭证的张数是一样的,但是太多了,不可能一张一张去对比每张凭证的金额具体是哪里出错,所以这个升级出现的问题该怎么处理呢?

    为什么从T3升级上来的数据会不对的?补丁打过和没打过的效果都是一样的,发生额及余额表那里的数据会有个别月份不对,有一部分又是对的,升级过程中也没有任何提示说不正确的,这个是什么原因呢?查询过凭证,凭证的张数是一样的,但是太多了,不可能一张一张去对比每张凭证的金额具体是哪里出错,所以这个升级出现的问题该怎么处理呢? 为什么从T3升级上来的数据会不对的?补丁打过和没打过的效果都是一样的,发生额及余额表那里的数据会有个别月份不对,有一部分又是对的,升级过程中也没有任何提示说不正确的,这个是什么原因呢?查询过凭证,凭证的张数是一样的,但是太多了,不可能一张一张去对比每张凭证的金额具体是哪里出错,所以这个升级出现的问题该怎么处理呢?

    您先把T+中的凭证取消记账,重新记账,若仍有不对的,使用安装路径下“一键查支持网问题”的工具检测修复一下,使用工具前把账套做好备份。
    @畅捷服务王丽:我查那个发生额及余额表是包含未记账的呀
    @XXWTH:您使用安装路径下“一键查支持网问题”的工具检测修复一下。
    @畅捷服务王丽:连科目好像都没有全部升级过来,还有损益类的科目余额也不对,但是升级过程中并没有任何提醒
    @XXWTH:您先把T3\T+都打上最新补丁,然后重新升级一下。
    @畅捷服务王丽:这个工具有啥用,提示的错误好像也没有什么用啊
    @畅捷服务王丽:之前已经打过最新的补丁也试过了,一样的,之前打上最新的补丁连导出数据都报错先
    @XXWTH:这个工具可以解决财务模块的一些数据问题,连接后账套后,先点“拼命找错”,右边后显示找出多少条错误,然后“一键修复”,直到没有错为止。
    @畅捷服务王丽:一点蛢命找错说严重错误。。但是又看不出是什么问题啊
    @XXWTH:这是因为提示的这个路径下少了最后的那个文件,您看搜索一下,找到这个文件的话,拷贝到对应的路径下。
    @畅捷服务王丽:没有用,移过去了还是一样报错,有没有其他的办法,现在是好几个账套都有这样的问题,那样升级上来的账套还能用吗?
    @XXWTH:您留一下邮箱,我给您发送这个文件。
    @畅捷服务王丽:[email protected]
    @畅捷服务王丽:我一个账套一个账套的查原因,有些就专门从11月12月开始就开始不对了,在12月之前的所有发生额及余额表都对,但是一到12月就连本期发生额都不对
    @XXWTH:已经将文件发送给您,您将文件放在软件安装的这个地址下:\Chanjet\TPlusPro12000\Appserver\server\Tool\checkBug\Doc
    @畅捷服务王丽:能用这个工具也提示没有问题啊。。但是明显升级上去的数据有一部分都是不对的
    @XXWTH:那就建议您把T3的数据备份提交到支持网,由后台工程师您给处理了。
    @畅捷服务王丽:那就是把T3的原始数据还有升级好的数据都提交上去是吗?
    @XXWTH:对的。
    @XXWTH:一般把T3的备份数据提交既可。

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