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我已取消了,就是从新填写不了凭证

2019-4-12 8:0:0 用友T1小编

我已取消了,就是从新填写不了凭证

我已取消了,就是从新填写不了凭证

要修改凭证还是要新增
新增的话点开填制凭证界面直接增加
修改的话 还需要去取消记账
请按照楼上回复的检查

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最新信息

#会计考试#中级职称的成绩能查了吗

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2016年中级会计职称考试成绩查询时间:2016年10月24日晚上起。进入“全国会计资格评价网(http://kzp.mof.gov.cn/)成绩查询栏目”,选择报考省份,输入考生准考证号或身份证号码进行查询。

应收与总帐对不起

应收与总帐对不起 应收与总帐对不起

U8知识库
问题号:3707
解决状态:最终解决方案
软件版本:其他
软件模块:应收
行业:通用
关键字:应收与总帐对不起
适用产品:U821
问题名称:应收与总帐对不起
问题现象:应收与总帐对不平
问题原因:经查,销售发票在应收系统中生成凭证时多了同样的会计凭证, 但在应收系统中的凭证列表中并无此凭证,但联查凭证时却能查询到, 经客户确认,有同样的凭证多了一张, 在总帐中查询, 确实如此, 根据关联关系及凭证线索号AR00000000386此在应收中AP_DETAIL(应收及应付明细帐)查询时, 发现总帐:GL_ACCVOUCH中关联凭证线索号AR00000000386在凭证明细表中存在, 但在应收应付明细帐中AP_DETAIL并无此关联, 且在SALEBILLVOUCHS表中也没有此关联信息存在.经与客户沟通并确定, 总帐是多了一个凭证,现场判断为系统出现故障时系统多写了记录.并没有回写信息(即:发票已生成了凭证, 但没有回写信息, 因此系统恢复正常又重新对此发票进行生成了凭证(正确的凭证), 所以出现以上情况,
解决方案:在GL_ACCVOUCH中删除错误的记录.
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

使用技巧

  • 凭证已经生成,能修改凭证日期吗?

    凭证已经生成,能修改凭证日期吗?

    凭证已经生成,能修改凭证日期吗?凭证已经生成,能修改凭证日期吗?

    问题模块: 总账

    关键字:凭证

    问题版本:用友T1-记账宝U盘版11.5

    原因分析: 见问题答案。

    适用产品:T1系列

    问题答案:1.“取消月结”,“取消记账”,“取消审核”2.“系统管理”—“参数设置”中,将“制单序时”勾选去掉。3.V11.3以前的版本,做了以上设置后,可以直接修改凭证日期;V11.5版本只能修改当月的日期,不能修改月份。

  • 结账的时候,提示未通过工作检查,不能结账,查看月度工作报告,发现总账与明细账对账不平。

    结账的时候,提示未通过工作检查,不能结账,查看月度工作报告,发现总账与明细账对账不平。

    结账的时候,提示未通过工作检查,不能结账,查看月度工作报告,发现总账与明细账对账不平。结账的时候,提示未通过工作检查,不能结账,查看月度工作报告,发现总账与明细账对账不平。

    问题模块: U盘版

    关键字:对账不平

    问题版本:用友用友T1-记账宝

    原因分析: 应收账款下的某一明细科目,期初余额方向为贷方。

    适用产品:T1系列

    问题答案:取消结账、取消记账到1月,在起初余额录入界面,首先把应收账款余额调整到贷方,这样所有应收账款及其明细科目余额方向都为贷方,然后再把应收账款余额方向调整为借方,这样所有应收账款及其明细科目余额方向都调整为借方,然后再逐月对凭证进行记账、结账。

知 识 库

  • 56张凭证 有12张取消记账失败,其它都成功了。

    56张凭证 有12张取消记账失败,其它都成功了。

    56张凭证 有12张取消记账失败,其它都成功了。 56张凭证 有12张取消记账失败,其它都成功了。[]

    到总账—往来冲销中检查这些凭证是否做了冲销,把冲销记录删除后去取消记账。

  • G3,客户信息导入,怎样实现

    G3,客户信息导入,怎样实现

    G3,客户信息导入,怎样实现 G3,客户信息导入,怎样实现[]

    G3具体是哪个版本呢?
    @服务社区刘小艳: 就这个
    您点击服务器电脑的开始菜单—T3,找到系统工具,可以进行导入。
    @服务社区刘小艳: 是G3,不是T3!
    @服务社区刘小艳: G6,年中开的账,期末平了,但是,期初和累积借贷有数字,这个怎么录,期末为零,录不上!怎么处理!这个怎么处理
    总账工具中就可以实现基础档案的同步;
    取消结账取消记账到账套启用的月份后再去录入。

培训教程

  • 用友T3利润表取数不对

    用友T3利润表取数不对

    用友T3利润表取数不对 用友T3利润表取数不对

    凭证已经记账,模板选择没有问题,但是管理费用科目取数不对。凭证方向做错了。需要调整做凭证的方向。有两种解决方法:
    1、取消记账,在填制凭证界面,修改做错方向的凭证。如:管理费用是借方科目性质,业务是发生在贷方200,凭证也要做成借方红字200。
    2、a、修改报表公式,如:管理费科目6602,科目性质为借方,发生在贷方200,将利润表表公式由FS(“6602″,月,”借”,,年)改为了FS(“6602″,月,”贷”,,年)。
    ?? ?b、在做期间损益结转前,记账,生成利润表。或者结转了期间损益后,将期间损益结转生成的凭证进行修改,将6602科目的分录金额手工改到借方方向。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地

  • 用友T3取消记账一定要账套主管吗

    用友T3取消记账一定要账套主管吗

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    在系统管理总账权限里有“记账”和“取消记账”的权限,如果给操作员这两个权限,为什么还是不能取消记账?取消记账一定要用账套主管身份登录进行操作,非账套主管操作员即使拥有总账所有权限也不能取消记账。必须使用账套主管身份登录进行取消记账,非账套主管操作员无此权限。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地

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