用友软件首页

用友T3用友通客户并户操作发现对账不平

2019-4-12 8:0:0 用友T1小编

用友T3用友通客户并户操作发现对账不平

用友T3用友通客户并户操作发现对账不平

应收账款使用往来管理,曾发生过并户操作,在对账时,提示客户往来对账错误,总账与明细账不平,无法结账。后将牵涉到此客户的凭证和期初数据全部删除,还是对账不平,且客户档案无法删除。在并户过程中,分别做了供应商并户和客户并户的操作,供应商的数据没有出现问题,请问,这种情况怎么解决?并户过程是把客户的全部业务数据并入新的客户中,从而原来的客户档案隐藏,并户后发现数据出错,和并户的原因关系不大。多半是数据本身出错了。现在需要调整的就是,检查一下出错的科目明细账(gl_accvouch)中,对应的辅助核算项是否相同,遇到很多客户的账套,都是前边看科目是客户核算,后台查询数据库时,发现部分记录有部门的信息或项目的信息,这表示客户修改过科目的辅助核算,所以对账时会出错。解决办法: 1、全部的凭证取消记账和审核; 2、检查科目的辅助核算项是否一致,检查的表为(gl_accvouch); 3、删除辅助总账(gl_accass)中,cbedind_c=’平’的记录; 4、重新审核和记账凭证,一般都可以解决问题。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地

如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案

分享到:

微博关注

bj用友软件

最新信息

营业税的纳税筹划——建筑工程承包的筹划

营业税的纳税筹划——建筑工程承包的筹划 营业税的纳税筹划——建筑工程承包的筹划

随着我国房地产业的不断发展,建筑安装业务日趋繁荣。按照建筑工程承包公司与建设单位是否签订承包合同,我国税法将建筑工程承包业务应缴的营业税划归为两个不同的税目,适用不同的税率,即某些业务按照建筑业税目适用3%的税率,某些业务按照服务业税目适用5%的税率,这就为建筑工程承包公司进行纳税筹划提供了操作空间。

  根据《中华人民共和国营业税暂行条例》(以下简称《营业税暂行条例》)第5条第3款规定,建筑业的总承包人将工程分包或者转包给他人的,以工程的全部承包额减去付给分包人或者转包人的价款后的余额为营业额。如经过投标,华建集团承包建筑菜市东方小区,小区建成后,华建集团根据合同规定获取建筑费352万元。华建集团在建设过程中将小区的天然管道工程、下水道工程分别转包给林安天然气管道公司和市下水道修缮公司建设,并分别支付价款27万元和25万元。则华建集团承包该小区的营业额为:

幼儿园(学前教育)平时无任何数据,申报都是打空表,,,该怎能弄

幼儿园(学前教育)平时无任何数据,申报都是打空表,,,该怎能弄 幼儿园(学前教育)平时无任何数据,申报都是打空表,,,该怎能弄[]

幼儿园要申报什么税呀?
我也来学习下
不是免税的吗
这是个问题
关注

使用技巧

  • 采购入库单期初反记账为灰色

    采购入库单期初反记账为灰色

    采购入库单期初反记账为灰色原因分析:采购入库单分为两种:1、期初采购入库单;2、采购入库单。所要删除的采购入库单为期初采购入库单。问题解答:要删除的采购入库单为期初采购入库单,请将采购入库单删除后,在期初中取消记账,再删除期初采购入库单。

  • 结账的时候,提示未通过工作检查,不能结账,查看月度工作报告,发现总账与明细账对账不平。

    结账的时候,提示未通过工作检查,不能结账,查看月度工作报告,发现总账与明细账对账不平。

    结账的时候,提示未通过工作检查,不能结账,查看月度工作报告,发现总账与明细账对账不平。结账的时候,提示未通过工作检查,不能结账,查看月度工作报告,发现总账与明细账对账不平。

    问题模块: U盘版

    关键字:对账不平

    问题版本:用友用友T1-记账宝

    原因分析: 应收账款下的某一明细科目,期初余额方向为贷方。

    适用产品:T1系列

    问题答案:取消结账、取消记账到1月,在起初余额录入界面,首先把应收账款余额调整到贷方,这样所有应收账款及其明细科目余额方向都为贷方,然后再把应收账款余额方向调整为借方,这样所有应收账款及其明细科目余额方向都调整为借方,然后再逐月对凭证进行记账、结账。

知 识 库

  • 用友T3T6总账明细账不平、辅助账总账明细账不平解决思路

    用友T3T6总账明细账不平、辅助账总账明细账不平解决思路

    用友T3T6总账明细账不平、辅助账总账明细账不平解决思路用友T3/T6总账明细账不平、辅助账总账明细账不平解决思路

    对账不平问题专题讲解内容

    一.总账对账不平

    二.模块间对账不平
    其他模块与总账间的对账不平
    其他模块间的对账不平

  • 用友t3固定资产反结账

    用友t3固定资产反结账

    用友t3固定资产反结账用友t3固定资产反结账 在当月中打开固定资产,里面有一个固定资产处理-你选择取消记账就可以了
    用友天龙瑞德,购买用友产品和服务010-59798025

培训教程

  • 会计电算化环境中的错账更正法

    会计电算化环境中的错账更正法

    会计电算化环境中的错账更正法 会计电算化环境中的错账更正法

    的操作错误分为两种情况:一是软件操作时发现的可即时进行修改的错误,称为事中错误;一是软件操作中发现的以前错误,导致信息不正确或无法进行正常的后续操作,称为事后错误。

      环境下,错账更正方法分为两种:一是无痕迹修改法;另一种是有痕迹修改法。本文以用友-U8(8.61版)财务软件中的“凭证管理”为例,进行介绍。

      一、无痕迹修改法

  • 采购模块怎么取消结账?

    采购模块怎么取消结账?

    采购模块怎么取消结账? 采购模块怎么取消结账?

    通知识库
    问题号:31967
    适用产品:T3系列
    软件版本:T3-用友通标准版10.8plus1
    软件模块:采购管理
    问题名称:采购模块怎么取消结账?
    问题现象:采购模块如何取消结账?
    问题原因:进入采购模块,点击取消结账即可。
    关键字:采购模块取消记账
    解决方案:进入采购模块,点击“月末结账”,然后选中对应月份,点“取消记账”即可。
    行业:通用
    补丁编号:
    解决状态:临时解决方案
    录入日期:2016-03-16 15:23:45
    最后更新时间:

关于我们 | 公司动态 | 获奖记录 | 联系我们 | 招聘信息 | 用友产品中心 | 用友云基地
Copyright ©  www.kuaiji66.com  All Rights Reserved 天龙瑞德
京ICP备11046295号-1 技术支持 北京天龙瑞德信息技术有限责任公司   北京海淀上地十街辉煌国际大厦3号楼6层 总机:010-59798025   售后:4009908488
北京天龙瑞德信息技术有限责任公司