T1大众版出现这种状况,怎么整
2018-5-19 0:0:0 用友T1小编T1大众版出现这种状况,怎么整
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- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
用友计量单位计量单位
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出口退税是否应并入利润计算缴纳企业所得税 出口退税是否应并入利润计算缴纳企业所得税
问:出口退税是否应并入利润计算缴纳企业所得税?
答:首先就出口退税的有关会计核算问题做一简要介绍:
增值税方面。企业出口适用零税率的货物,不计算销售收入应缴纳的增值税,企业向海关办理报关出口手续后,凭出口报关单等有关凭证,向税务机关申报办理该项出口货物进项税额的退税。企业在收到出口货物退回的税款时,借记“银行存款”科目,贷记“应交税金一应交增值税(出口退税)”科目。
#财税实务 新接了一家公司的帐是个分公司,如何判断它是独立核算还是非独立核算,是核了企业所得税就是独立核算么? 两者有什么区别呢 _0#财税实务 新接了一家公司的帐是个分公司,如何判断它是独立核算还是非独立核算,是核了企业所得税就是独立核算么? 两者有什么区别呢[]
独立核算跟非独立核算是从会计核算角度考虑的,所谓独立核算就是分公司独立设立会计机构和会计人员,而非依赖与总公司,对其日常经营活动进行核算,独立核算承担运营成本与收入等,是一个核算会计主体。非独立核算,就是分公司不是一个会计核算主体,分公司的日常费用支出等向总公司采取报账的形式。@明若晓溪:多谢[/抱拳]
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转让时如果有盈利要求分配利润后再进行转让,分配利润所得应该按股息红利所得交个税。交@费亦青608:那单位是盈利的,是不是还要交企业所得税?
为职工子女支付的学校赞助费不能税前扣除 为职工子女支付的学校赞助费不能税前扣除
某公司和附近的一家重点初级中学签订协议,该公司的职工子女在该学校就读,每年需要缴纳一定的跨片赞助费,由该公司承担这些费用。但是学校开出的是收款收据,而不是的收据,这种收据能否在前扣除。
根据发票管理办法第四章第二十条规定,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应向付款方开具发票。第二十二条规定,不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。所以学校应该向上述公司开具合法的票据,否则这种收据是不允许作为财务报销凭证的。另外,根据发票管理办法第三十六条规定,单位取得不符合规定的发票入账,可以处1万元以下的罚款。
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生成凭证时提示有单据未正常单据记账,请重新计价。 生成凭证时提示有单据未正常单据记账,请重新计价。[]
是指库存核算模块有未记账成本的存货业务单据。
检查选项设置,计价时机是否定时计价,
修改时间后,重新计价。
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
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出纳做的费用单,会计生成凭证后,凭证摘要是费用单的业务类型,不是费用名称,这是什么情况 出纳做的费用单,会计生成凭证后,凭证摘要是费用单的业务类型,不是费用名称,这是什么情况
默认按照业务类型来的,不能根据费用名称!您好,目前软件是这样的,您可以将您的需求反馈到支持网回复 畅捷服务陈亮:好的,谢谢回复 qq392629945:谢谢回复 邓正涛:[/微笑][/微笑]
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请问下我这边是总仓库 我现在做个调拨单给广东的仓库 然后是不是要让广东的仓库做个入库单呢还是说可以不用做入库单 只要总仓库做个调拨就好了 请问下我这边是总仓库 我现在做个调拨单给广东的仓库 然后是不是要让广东的仓库做个入库单呢还是说可以不用做入库单 只要总仓库做个调拨就好了[]
不需要做的,调拨单审核后在两个仓库中都以调拨单直接体现出入库;
用友U8.61登陆用友时在密码输入正确的情况下一样提示密码不正确U8.61登陆用友时在密码输入正确的情况下一样提示密码不正确
U8.61-登陆用友时在密码输入正确的情况下一样提示密码不正确
自动编号: | 307 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.61 | 关 键 字: | 密码 |
问题名称: | 登陆用友时在密码输入正确的情况下一样提示密码不正确 | ||
问题现象: | 登陆用友时在密码输入正确的情况下一样提示密码不正确 | ||
原因分析: | 之前引入过其他服务器输出的账套,系统会把用户编码和名称相同的用户后面加“”。 | ||
解决方案: | 把带有“”的用户删除或改名 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
涉农贷款和中小企业贷款损失准备金税前扣除政策 涉农贷款和中小企业贷款损失准备金税前扣除政策 近日,部、国家总局联合发布《关于金融企业涉农贷款和中贷款损失准备金税前扣除有关问题的通知》和《关于金融企业贷款损失准备金税前扣除有关政策的通知》,决定延续金融企业涉农贷款和中小企业贷款损失准备金所得税税前扣除以及金融企业一般贷款损失准备金税前扣除的政策。2014年1月1日起至2018年12月31日,金融企业对其涉农贷款和中小企业贷款进行风险分类后,按照规定比例计提的贷款损失准备金,可以在计算应所得额时扣除,以有效化解金融企业信贷风险,缓解“三农”、中小企业和实体经济困难。 税务总局所得税司有关负责人表示,近年来,财政部、税务总局先后出台和修订了多项政策,促进金融企业有效化解和处置信贷风险,支持实体经济发展,金融企业贷款损失准备金税前扣除政策就是其中之一。在金融机构各项信贷资产之中,涉农贷款和中小企业贷款由于其贷款对象的特殊性,更需要加大税收政策扶持力度。早在2009年,财政部、税务总局就发文给予金融企业涉农贷款和中小企业贷款损失准备金税前扣除的税收政策。2010年底政策到期后,国家再次将政策延续至2013年底。 该负责人解释,尽管农村和中小企业金融服务已有一定程度发展,但仍然是整个金融体系中的薄弱环节。为贯彻落实国务院办公厅《关于金融服务“三农”发展的若干意见》、《关于金融支持小微企业发展的实施意见》和《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》要求,再次给予金融企业涉农贷款和中小企业贷款损失准备金税前扣除的政策。 上述负责人介绍,金融企业按照《贷款风险分类指导原则》,对其发放的涉农贷款和中小企业贷款进行风险分类后,可对其中的关注类贷款、次级类贷款、可疑类贷款、损失类贷款分别按照2%、25%、50%和100%的比例计提的贷款损失准备金税前扣除,这将有利于金融企业充分核销涉农和中小企业贷款损失,增加“三农”、中小企业等薄弱环节的信贷资金来源。 该负责人提醒,金融企业涉农贷款和中小企业贷款损失准备金税前扣除政策,不得和金融企业一般贷款损失准备金政策叠加享受。 针对该政策的实施时间,税务总局所得税司有关负责人解释,由于企业所得税的缴纳方式是按季或按月预缴、年终汇算清缴,因此,2014年预缴期内未享受该政策的企业在年终汇算清缴时仍可享受。 税务总局税收科学研究所所长李万甫表示,“三农”是我国经济和社会发展的基础,中小企业是国民经济发展的生力军。加强农村和中小企业金融服务,事关经济社会发展全局,具有十分重要的战略意义。金融企业涉农贷款和中小企业贷款损失准备金税前扣除政策的延续,为金融机构开展“三农”和中小企业业务提供了稳定的税收政策预期,为全力支持“三农”和中小企业良性发展营造了良好的税收政策环境。金融企业一般贷款损失准备金税前扣除政策的继续执行,则有利于增强金融业促进经济发展能力,更好地发挥金融对经济结构调整和转型升级的支持作用。
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税式支出 税式支出
指政府为实现特定的社会经济政策而对某些负有纳税义务的组织和个人所给予的少纳税或不纳税的优惠待遇而形成的政府收入放弃。它是以减少税收收入形式进行的政府财政支出。
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