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用友T3预付款按余额核销和按单据核销有什么区别?

2019-4-23 8:0:0 用友T1小编

用友T3预付款按余额核销和按单据核销有什么区别?

用友T3预付款按余额核销和按单据核销有什么区别?

按余额核销:按预付款收到的日期从前往后进行核销。按单据核销:根据选择的单据,对预付款一笔一笔地进行核销。例如:一共有预付款三笔,4月18日预付300元,4月20日预付100元,4月29日预付500元。按余额核销的话,会依次按照4月18日、20日、29日三笔核销。如果是按单据核销,点付款单上的“核销”时,会有三笔预付款供自行选择。按单据核销:1、点击付款单上“使用预付”后面的放大镜,会筛选出所有预付款供选择。2、任意选择一笔预付款,在“本次使用”栏里输入使用预付的金额“确定”即可。3、最后核销即可。按金额核销:1、“使用预付”后面没有放大镜可筛选,直接在“使用预付”里输入金额,并核销。2、付款后查看供应商往来明细账,直接使用了第一笔预付款300里的100元。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件用友财务软件,维护用友T3、用友t6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com

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最新信息

用户称采购中的暂估入库余额表中的金额不正确

用户称采购中的暂估入库余额表中的金额不正确 用户称采购中的暂估入库余额表中的金额不正确

U8知识库
问题号:8008
解决状态:临时解决方案
软件版本:8.52
软件模块:采购管理
行业:通用
关键字:暂估入库余额表不正确
适用产品:u8
问题名称:用户称采购中的暂估入库余额表中的金额不正确
问题现象:当月入库当月结算但是发票金额和入库单金额不一致的情况下,用户称采购中的暂估入库余额表中的金额不正确
问题原因:由于当月入库当月结算的话系统会将采购发票中的金额回写到采购入库单中,而采购的暂估入库余额表中的入库金额是取原始的采购入库单上的金额,由于没有结算前该金额为不确定,其实对于财务来说最终是以采购发票上的金额为准的,所以该采购金额其实可以不用去考虑。因为其并不准确
解决方案:建议用户不要去看该金额
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:2006-3-10

老师,咨询一个问题。账上库存商品数太大了,怎么样合理销减库存?

老师,咨询一个问题。账上库存商品数太大了,怎么样合理销减库存? 老师,咨询一个问题。账上库存商品数太大了,怎么样合理销减库存?[]

加快销售
@倪玲1457921978:请问如何加快销售?是往外开发票吗?
@博洋: 分析库存大的原因,是因为销售量少生产量大造成的还是其他什么原因,再去对症下药
之前是会计事务所做的,进项大了
我现在想销点库存,怎么处理呢?
比较复杂,卖掉交税是最好的~~
@倪玲1457921978:加快销售,关键不知道卖给谁?
@博洋: 那就放着,不要刻意去减少库存,只要账实相符

使用技巧

  • 一个月的凭证全部录入完毕后,都没有进行记账,如何一次性全部记账?

    一个月的凭证全部录入完毕后,都没有进行记账,如何一次性全部记账?

    一个月的凭证全部录入完毕后,都没有进行记账,如何一次性全部记账?一个月的凭证全部录入完毕后,都没有进行记账,如何一次性全部记账?

    问题模块: 系统维护

    关键字:如何批量记账

    问题版本:用友T1-财贸宝10.0

    原因分析: 见问题答案。

    适用产品:T1系列

    问题答案:在“财务管理”--“记账/反记账”里操作。1.进入“财务管理”--“记账/反记账”,可以看到相应的记账界面初始信息如:凭证张数,勾选“记账”点击“开始”即可批量记账成功。

  • 我有些凭证需要修改,但是已经记账了,凭证能否部分反记账操作?

    我有些凭证需要修改,但是已经记账了,凭证能否部分反记账操作?

    我有些凭证需要修改,但是已经记账了,凭证能否部分反记账操作?我有些凭证需要修改,但是已经记账了,凭证能否部分反记账操作?

    问题模块: 财务接口

    关键字:批量反记账

    问题版本:用友T1-财贸宝10.0

    原因分析: 可以。

    适用产品:T1系列

    问题答案:在凭证列表,通过ctrl选中需要反记账的凭证,点击上面的反记账就可以完成操作。

知 识 库

  • T+12.1反记账怎么操作?

    T+12.1反记账怎么操作?

    T+12.1反记账怎么操作? T+12.1反记账怎么操作?[]

    凭证管理或调制凭证界面按下ctrl+alt+h

  • 凭证如何反记账?

    凭证如何反记账?

    凭证如何反记账? 凭证如何反记账?[]

    凭证管理按CTRL+ALT+H。
    在凭证管理中选择凭证,按ctrl+alt+H

培训教程

  • 为什么这么多问题啊,我都不好意思问了,请问这个科目我真的没有用,可为什么就是这样提示呢?

    为什么这么多问题啊,我都不好意思问了,请问这个科目我真的没有用,可为什么就是这样提示呢?

    为什么这么多问题啊,我都不好意思问了,请问这个科目我真的没有用,可为什么就是这样提示呢? 为什么这么多问题啊,我都不好意思问了,请问这个科目我真的没有用,可为什么就是这样提示呢?

    在总账-期末-转账定义里把本年利润科目删除,再去加科目试试
    没有用过你点是继续就行。实际上还是用过了,只是不一定是做了凭证,固定资产等基础档案中用过了也会提示。
    @方东慧uU3:[/强]
    @服务社区赖海芳: 好的,谢谢!
    @方东慧uU3: 为什么要删本年利润呢?本年利润已经用过了,是不是得把之前的凭证都删了?
    @真是小小小会计:不是的,楼上说的是期间损益定义的界面把6711对应的结转科目本年利润清空一下,增加完下级科目再补上。在总账-期末-转账定义-期间损益定义界面。
    @服务社区赖海芳: 恩,已经成功了,谢谢二位。
    @真是小小小会计:提示这个可能是因为在转账定义中已经定义了,是在转账定义中删除本年利润科目,让他变成未定义的状态,然后再去加明细科目,加完再转账定义中再把本年利润科目定义回来
    @方东慧uU3: 谢谢!成功了!
    @真是小小小会计:不客气[/龇牙]
    @服务社区赖海芳: 又是这个问题,按你们的说法把本年利润去掉了,但还是不行,这又是为什么呢?
    @真是小小小会计:你可以选中4104点删除看一下系统提示什么,这里删除不掉的只是看下系统的提示
    @服务社区赖海芳: 以使用
    @真是小小小会计:说明这个科目做了凭证或者录入了期初
    @服务社区赖海芳: 是,这个科目录过期初,那现在该怎么办呢?
    @真是小小小会计:删除期初再加科目,加完科目补录期初
    @服务社区赖海芳: 刚试了下期初不能修改,我11月结了账,12月的也要马上结账了,那我是不是得把12月的删了,11月反结账才行啊?
    @真是小小小会计:你也不用反结账,你上面的提示点击是还是可以增加科目的,只是增加科目后余额就自动转到410401了
    @服务社区赖海芳: 试过了,不行,我没有别的模块开启。
    @真是小小小会计:反结账反记账到11月份初,不需要删除凭证。
    反结账操作:总账-期末-结账的界面,打开结账的界面选择月份后按ctrl+shift+f6,三个键同时按 输入口令后点击确定。

    反记账操作:打开总账-期末-对账的界面按下ctrl+h 激活恢复记账前状态
    再点击总账-凭证-恢复记账前状态进行恢复
    @服务社区赖海芳: 成功了,非常感谢
    @真是小小小会计:[/龇牙]

  • 为什么资产负债表的数和利润表本年利润的数不一致呢

    为什么资产负债表的数和利润表本年利润的数不一致呢

    为什么资产负债表的数和利润表本年利润的数不一致呢 为什么资产负债表的数和利润表本年利润的数不一致呢[]

    我发现错误了,是因为财务费用9.10月份我进贷方了,我在12月份能调整不?
    那您的资产负债表是平衡的吗?检查下资产负债表的未分配利润的数据是否正确。
    @刘媛媛mAn:奥,那就是利润表的数据不对了,费用科目有贷方发生需要做成借方红字的,如果要保证之前月份的报表一致,也需要去修改下。后续做成借方红字就行。
    我的凭证都订上啦,能改么?
    在12月份改行么?
    @刘媛媛mAn:需要取消结账反记账反审核取修改,如果您只需要从12月份开始核对是一致的,可以不修改之前得,以后做成借方红字就行。或者将之前月份的报表取数公式修改下,加一下贷方的发生额。
    好的,谢谢你了
    @刘媛媛mAn:不客气~[/可爱]
    我要备份数据咋备份?
    @刘媛媛mAn:admin登陆系统管理—账套维护可以进行备份。

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