材料分配表里面的物料带不出来品号(项目)?
2017-6-16 0:0:0 用友T1小编材料分配表里面的物料带不出来品号(项目)?
材料分配表里面的物料带不出来品号(项目)?[]您的品号是自定义的吗
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
固定资产与总账对账不平,已做累计折旧,对账错误显示:固定资产的明细账没有数据-环境:W7旗舰版,32位操作系统,sql2005数据库 固定资产与总账对账不平,已做累计折旧,对账错误显示:固定资产的明细账没有数据环境:W7旗舰版,32位操作系统,sql2005数据库
在系统管理->生成凭证->科目设置 功能中的 资产科目和累计折旧/摊销科目 这两个条目中的扩展设置中设置 固定资产科目的资产属性为固定资产
在系统管理->初始化->期初同步 功能中对资产的期初进行同步。
可能用户的科目设置有错误,导致进行期初同步后,
固定资产的期初数据没有同步到总账导致数据错误。|
设置如果没有问题,现在卡片的原值大于无形资产科目的金额,说明 卡片生成凭证时,没有使用无形资产,有可能手工修改了科目。
如果 业务确实存在这种需要修改科目的情况,那肯定是会存在对账不平的情况,因为对账是根据科目设置里的科目来对账的, 可以先将科目设置里涉及到无形资产属性的科目删除掉,再进行对账结账,完成之后,再把科目设置回来。
用友客户端连不上服务器_1客户端连不上服务器
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税收证明管理 税收证明管理
一、 实行查帐征收方式缴纳税款的纳税人到外地从事生产、经营、提供劳务的,应当向机构所在地主管税务机关提出书面申请报告,写明外出经营的理由、外销商品的名称、数量、所需时间,并提供税务登记证或副本,由主管税务机关审查核准后签发《外出经营活动税收管理证明》。申请人应当按规定提供纳税担保或缴纳相当于应纳税款的纳税保证金。
二、 纳税人到外县(市)从事生产、经营活动,必须持《外出经营活动税收管理证明》,向经营地税务机关报验登记,接受税务管理,外出经营活动结束后,应当按规定的缴销期限,到主管税务机关缴销《外出经营活动税收管理证明》,办理退保手续。
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用友T3用友通销售出库单生成时累计数不正确 用友T3用友通销售出库单生成时累计数不正确
在库存管理中,当处理一次发货分批出库问题时(以发货数为10,第一次发8个为例),当第二个生成销售出库单时,在单据栏中显示的本次发货、本次出库、累计出库都为2,但事实上累计出库数应为8,应该象U852中显示已出库数一样。用友通2005PLUS1版中已增加‘已出库’列,用来显示已经出库的数量。用友通2005版中的累计出库指的是‘本次累计出库’在PLUS1版本中已明确显示,是为“批次存货在当前界面可输入多行记录”数据而设计的,对于非批次存货,该列没有意义。 用友通2005PLUS1版中已增加‘已出库’列,用来显示已经出库的数量。用友通2005版中的累计出库指的是‘本次累计出库’在PLUS1版本中已明确显示,是为“批次存货在当前界面可输入多行记录”数据而设计的,对于非批次存货,该列没有意义。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地 。
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营业税计税依据是营业收入,实行价内征收,属价内税,企业应纳营业税在“应交税金-应交营业税”科目核算。该科目贷方反映按规定计算的应缴纳的营业税,借方反映实际交纳的营业税,期未贷方余额反映企业尚未交纳的营业税,借方余额反映多交的营业税。企业应该按其营业额和规定的税率,计算应缴纳的营业税,借记“营业税金及附加”(金融保险企业、旅游饮食服务企业、邮电通信企业、民用航空企业、农业企业)、“经营税金及附加”(房地产开发企业)“、”营运税金及附加“(交通运输企业)、”运输税金及附加“(铁路运输企业)、”工程结算税金及附加“(施工企业)、”营业成本“(外经企业)等科目,贷记”应交税金-应交营业税“科目。上缴营业税时,借记”应交税金-应交营业税“科目,贷记”银行存款“等科目。金融企业接受其他企业委托发放贷款,收到委托贷款利息,借记”银行存款“或有关企业存款等科目,贷记”应付账款-应付委托贷款利息“科目;计算代扣的营业税,借记”应付账款-应付委托贷款利息“科目,贷记”应交税金-应交营业税“科目。代缴营业税时,借记”应交税金-应交营业税“科目,贷记”银行存款“或”财政性存款“等科目。
win8 8.1 的系统,安装好t3 11.0软件,打上最新的补丁,加狗密注册提示成功注册,但是重启电脑后还是提示license错误,这个是怎么回事? win8 8.1 的系统,安装好t3 11.0软件,打上最新的补丁,加狗密注册提示成功注册,但是重启电脑后还是提示license错误,这个是怎么回事?[]
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用友U8.61合同保存后,收款计划金额仍然为0U8.61合同保存后,收款计划金额仍然为0
U8.61-合同保存后,收款计划金额仍然为0
自动编号: | 1932 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 劳动合同 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--合同管理 | 关 键 字: | 期初录入 |
问题名称: | 合同保存后,收款计划金额仍然为0 | ||
问题现象: | 期初合同录入操作,录入了收款计划百分比,合同保存后,收款计划金额仍然为0,需要再次修改合同,删除百分比,再录入百分比,才能计算正确。 | ||
原因分析: | 使用问题。 | ||
解决方案: | 新建合同时,用户并没有确定是否保存该合同或该合同是否真正成为合同,因此无法计算该收付比例,而在保存后再修改,说明该合同是有效的,此时能有数据计算出售付金额 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
审计影响税收筹划的几个方面 审计影响税收筹划的几个方面
税收筹划与国家财政收入和国家财税政策密切相关。纳税人如果筹划得当,会节约税款支出,相应地国家财政收入会减少;如果筹划不得当不但不能得到税务机关的认可,则国家的税收政策可能落实不到位,影响国家财政收入的真实性和纳税人税收筹划的积极性;如果筹划脱离“合法性”特点,则会造成国家税收流失,并形成企业间不平等竞争。
税收筹划与国家财政收入的相关性,使税收筹划与承担对国家财政收入的真实、合法和效益进行监督的国家财政审计联系紧密。根据国家财政审计的职责与目的,与税务机关、代理机构等企业外部机构相比,国家财政审计主要从对国家财政收入的影响、对国家税收政策的完善和落实的角度看待税收筹划,并依照《宪法》和《审计法》赋予的权限,从税收征纳关系的两个方面对税收筹划的适当性进行监督。在我国,税收筹划属新生事物,纳税人对它的认识尚处于初级阶段,急需各个方面对税收筹划进行扶持。从国家财政审计的职能分析,可从以下几个方面对税收筹划进行引导和支持。
审核时报‘TEMPDB’前缀列错误 审核时报‘TEMPDB’前缀列错误
问题号: | 3352 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 审核时报‘TEMPDB’前缀列错误 |
适用产品: | 852总帐 |
问题名称: | 审核时报‘TEMPDB’前缀列错误 |
问题现象: | 审核时报‘TEMPDB’前缀列错误,不能进行审核。 |
问题原因: | 开始认为环境有错误,试过改机器名等方法,不成功。后推测是数据库有问题,试用999帐套审核,错误仍在,故认定为SQL有问题。 |
解决方案: | 删除MSDE2000后重装,将UFSYSTEM库备份后重建,链接原数据库,测试成功。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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营改增后,国际货运代理业税负偏高 应制定特殊规定 营改增后,国际货运代理业税负偏高 应制定特殊规定 国际货物运输代理公司(以下简称国际货代公司)的主要业务是为发货人(货主)与承运人提供居间服务,从中赚取差价或佣金。自今年8月1日“营改增”在全国范围内试点后,国际货代公司的无法抵扣的问题就一直备受业界关注。笔者认为,在不影响整个“营改增”继续深入推进和国际货运代理业健康发展的前提下,应对其制定特殊规定。 在《部、国家总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业改征增值税试点政策的通知》(财税〔2013〕37号,以下简称37号文件)发布之前,考虑到试点地区与非试点地区政策的衔接,“营改增”试点政策规定,试点人在接受非试点纳税人提供应税服务计算销售额时,允许继续采取差额计算的方法。即允许其以取得的全部价款和价外费用,扣除支付给非试点纳税人价款后的余额为销售额。 37号文件下发前,若承运人是境内企业,则国际货代公司向境内试点地区承运人收取增值税专用发票,向境内非试点地区承运人收取非增值税专用发票;若承运人是境外企业,向境外承运人收取形式发票,并根据差额来计算应缴增值税额,这对国际货代公司并没有产生太大影响。这里需要解释的是,形式发票是指未经税务机关监制的各种具有发票性质的有效票据。在很多国家都没有专门的增值税发票,购物小票就是一种形式发票。 但是,37号文件下发后,自2013年8月1日起,除租赁业外,将不再有差额征税政策。废止差额征税的政策是“营改增”扩展到全国后的必然举措,对其他行业影响不大,但对承运人为境外企业的国际货代公司影响巨大。因为根据37号文件,国际货代公司支付给境外承运人的费用将不能扣除,而且由于根本不可能取得境外企业开具的增值税专用发票,只能取得形式发票,付给境外承运人的费用就不能作为进项税额抵扣。这样,国际货代公司几乎就全部销售额缴税。 举例来说,37号文件下发前,某试点地区国际货代公司A企业为一般纳税人,分别与发货人和承运人签订合同,收取发货人120万元,支付境外承运人100万元,取得代理业务收入20万元,如果其全额开具发票给发货人,则该公司应缴纳增值税(120-100)/(1+6%)×6%=1.13万元。37号文件下发后,A企业须缴纳增值税额变为120/(1+6%)×6%=6.79万元,税负是原来的6倍多。 去年底,笔者曾对国际货代公司进行了调研,发现国际货代公司支付给承运人的运费占到销售额的80%~90%。以上述案例为例,国际货代公司支付给承运人的运费100万元,销售额为120万元,运费占销售额的比重占到了83.3%。换句话说,国际货代公司80%~90%的收入原来不用缴税,现在却需要缴税,的确增加了其税收负担。据笔者所知,现在国际货代公司在签订合同时都要加收“税点”,以转嫁税负。 与此同时,《国家税务总局关于代理业营业税计税依据确定问题的批复》(国税函〔2007〕908号)规定,支付给境外的款项,该减除项目支付款项凭证必须是外汇付汇凭证、外方公司的签收单据或出具的公证证明。然而,在中,如果承运人是境外企业的国际货代公司,其申报的扣除项目中往往包括大量境外企业开具的形式发票,很难判断真伪,这给实际征管工作也带来了很大的难度。 笔者认为,不允许国际货代公司扣除支付给境外承运人的费用,是不合理的。这不仅违反了增值税是就增值额征税的原理,而且大大增加了国际货代公司的税负,违背了“营改增”的初衷。同时,在我国出口下滑的大背景下,增加国际货代公司的税负不利于扩大出口。基于此,笔者认为,应该允许国际货代公司扣除支付给境外承运人的费用后计算缴纳增值税,而不是凭票据抵扣。 具体来说,可以有两种扣除方式。从销项税额来说,可继续实施差额征税方式。如果按照这个思路,财政部和国家税务总局应以单行文件的形式明确,对国际货代公司继续实施差额征税。从进项税额来说,国际货代公司无论如何也不可能取得境外企业开具的增值税专用发票,因此抵扣之路几乎被堵死。在这种情况下,可以考虑由税务机关代开增值税专用发票,可参考增值税暂行条例第十八条的规定,将国际货代公司视为扣缴义务人,由税务机关根据中外税收协定为其代开增值税专用发票。 笔者认为,由税务机关代开增值税专用发票过于烦琐,增加企业和税务机关负担,因此建议对国际货代公司继续实施差额征税,但应加强管理。如可以要求国际货代公司就扣除的支付给境外承运人的费用进行备案,必要时可根据发票管理办法第三十三条规定,当国际货代公司从中国境外取得的与纳税有关的发票或者凭证,税务机关在纳税审查时有疑义的,可以要求其提供境外公证机构或者的确认证明,经税务机关审核认可后,方可作为记账核算的凭证。
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。