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用友u8软件非标准生产订单的处理

2015-1-9 0:0:0 用友U8编辑

用友u8软件非标准生产订单的处理

非标准生产订单的处理

非标准生产订单的处理

原因分析:同解决方案问题解答:关于此问题,建议操作如下: 例如某产成品A,下有采购件B,按照预测单生成了生产订单,并产成品入库。由于客户订单需要将B替换成C,那么我们就需要从仓库中领出A、C,用C替换B,然后新的产品A和产出品B入库。我们在软件里可直接手工输入A的非标准生产订单,保存后修改其子件为A、C、B,将B设置为产出品。 这样就可以进行参照生产订单领料(A、C)生产,而后产成品入库A和产出品B。

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11.转让旧房如何确定扣除项目金额?

转让旧房的,应按房屋及建筑物的评估价格、取得土地使用权所支付的地价款和按国家统一规定交纳的有关费用以及在转让环节缴纳的税金作为扣除项目金额计征土地增值税。以取得土地使用权时未支付地价款或不能提供已支付的地价款凭据的,不允许扣除取得土地使用权所支付的金额。

12.已缴纳的契税可否在计税时扣除?

对于个人购入房地产再转让的,其在购入时已缴纳的契税,在旧房及建筑物的评估价中已包括了此项因素,在计征土地增值税时,不另作为“与转让房地产有关的税金”予以扣除。

今天营改增了  但是注会税法上还是有营业税 是按教材复习啊  还是按实际来啊 _0

今天营改增了 但是注会税法上还是有营业税 是按教材复习啊 还是按实际来啊 _0今天营改增了 但是注会税法上还是有营业税 是按教材复习啊 还是按实际来啊[]

教材
@紫婷:嗯
@李居美:想问下,考中级你用的习题集是东奥的,还是其他的啊。
@白云1445862349:我当时用了中华会计网校的 不过我个人认为 用哪个都可以 都差不多
@李居美:好的谢谢,就感觉计算习题好像比书上的要难些。
@白云1445862349:嗯会计是挺难的 还是要多做题

财务管理

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    安装数据库时提示:以前的某个程序安装以在安装的计算机上创建挂起操作,安装程序之前必须先重起计算机。

    对应版本:用友U其他
    对应产品线:其他
    对应模块:其他模块

    问题现象:安装数据库时提示:以前的某个程序安装以在安装的计算机上创建挂起操作,安装程序之前必须先重起计算机。无论怎么重启计算机,一直弹出这个对话框。
    问题原因:注册表的有写入,删除就好。
    解决方案:打开注册表KEY_LOCAL_MACHINE--SYSTEM--ControlSet001--Control--SessionManager--PendingFileRenameOptions--把这个键值删除

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  • 用友U8软件用友财务软件年末结转的具体操作步骤

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    用友财务软件年末结转的具体操作步骤用友财务软件年末结转的实施步骤
    一、帐套数据备份
    第一步:进入系统管理
    1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理;
    2、点击任务栏上的系统管理(U8与财务通不需要);
    3、点击菜单中的“系统”—“注册”(选择系统管理员Admin)—“确定”。
    第二步:备份帐套
    1、点击菜单“帐套”—“输出”—选择需要备份的帐套号—“确认”—选择备份帐套的路径—“确认”—“确定”注意:每一个帐套都必须备份;2、点击菜单中的“系统”—“退出”。
    二、建立新年度会计帐(前提:将本年度12月份结帐)
    第一步:进入系统管理1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理;
    2、点击任务栏上的系统管理(U8与财务通不需要);
    3、点击菜单中的“系统”—“注册”(输入需建立新年度帐的帐套主管名称或代码)—选择“帐套号”—选择“会计年度”(2003)—“确定”。
    第二步:建立下一年度会计帐点击菜单中的“年度帐”—“建立”—“确认”—提示:“确定建立[2004]年度帐吗?”—选择“是”—提示:“建立年度:[2004]成功”—点击“确定”。
    第三步:结转上年数据1、点击菜单中的“系统”—“注销”;2、点击菜单中的“系统”—“注册”(选择需结转新年度帐的帐套主管)—选择“帐套号”—选择“会计年度[2004]”—“确定”;3、点击菜单中的“年度帐”—“结转上年数据”—“总帐系统结转”—“确认”—“退出”注意:如贵单位有其他模块存在且模块之间互相传递数据,在这里则应先结转上年其他模块数据,方法同第三步中的第“3”小步,仅结转模块改变。
    第四步:退出1、菜单中的“系统”—“注销”;2、点击菜单中的“系统”—“注册”(选择系统管理员Admin)—“确定”;3、点击菜单中的“系统”—“退出”。注意:进入[2004]总帐时,会计年度必须更改为2004年,操作日期更改为2004年1月1日。在新的年度可以调整会计科目和期初余额,若需查看以前年度数据,则“会计年度”各“操作日期”应为需查看数据的年度。


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    新年度科目体系调整完成后,即可运行“总账?期初余额?开账?结转上年”,上年度年末余额即可转入到新年度年初,可以多次运行 “结转上年”。
    注意:运行“结转上年“时,应确保新年度的会计凭证全部位于未记账状态。


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