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会计年末结账前的准备

2016-3-4 0:0:0 财务小编

会计年末结账前的准备

一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

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二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

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新增加了项目,现金流量表怎么设置

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设置现金流量及取数。
1、指定现金流量科目:基础设置—财务—会计科目—编辑—指定科目—现金流量科目(现金、银行存款、其他货币资金)
2、增加现金流量项目大类:基础设置—财务→项目目录→增加→现金流量项目。具体项目已经预置
3、填制凭证,输入流量,对于提取现金的业务,可以在流量界面直接保存,不用输入流量。
4、登录财务报表中选择对应的会计准则进行取数就可以了。
@服务社区_郝瑞然_:怎么设置上期金额公式
@yiyayiyayiyayi: 可以参考T6表间取数,T3 和T6表间取数公式的一样的。
表间取数:http://service.chanjet.com/zhi ... 23e5f
@服务社区_郝瑞然_:有没有模板?
@yiyayiyayiyayi:没有模板,只有表间取数文档可供参考。

建账时期初余额

建账时期初余额

1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。

2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。

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    您可以尝试反结账反记账到期初,然后重新记账结账,看能否对账平衡,如果不平衡,那造成对账不平的原因可能有科目末级标志有问题,也可能是中途修改过辅助核算,建议您联系代理商,由代理商在支持网上提交数据问题,由我们进一步处理

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