用友U8 人员调动部门后对帐不平
2016-1-1 0:0:0 用友NC小编用友U8 人员调动部门后对帐不平
用友U8 人员调动部门后对帐不平 问题原因:人员调动时用户选择了不把原部门发生数更新到新部门,使用以后记帐时辅助明细表里多出12条记录. 解决方法:把人员调回原部门,再调动到新部门,更新人员发生数到新的部门.解决方案:
问题原因:人员调动时用户选择了不把原部门发生数更新到新部门,使用以后记帐时辅助明细表里多出12条记录. 解决方法:把人员调回原部门,再调动到新部门,更新人员发生数到新的部门.
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房地产企业收入、利润会计科目核算 房地产企业收入、利润会计科目核算 (1)主营业务收入:包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。 由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算 ①在实现营业收入同时收到价款时 借:银行存款 贷:主营业务收入 ②营业收入实现前,价款收取后的。 借:应收账款 贷:主营业务收入 ③预收价款时,待开发完工后再移交使用的 借:银行存款 贷:预收账款 移交使用时 借:应收账款 贷:主营业务收入 借:预收账款 银行存款 贷:应收账款 ④以赊销或分期收款方式销售开发产品时,应以当期收到的金额确认为收入 借:银行存款 贷:主营业务收入 (2)其他业务收入:主要包括售后服务收入、材料转让收入、固定资产出租收入、开形资产转让收入。 借:银行存款 或应收账款 贷:其他业务收入 (3)主营业务成本:一般本科目期末无余额 转让或是销售开发产品成本的结转 借:主营业务成本 贷:开发产品 如分期开发产品的,应与收入相配比结转成本 借:主营业务成本 贷:分期收款开发产品 (4)其他业务支出 (5)主营业务税金及附加 计提本月份主营业务应交纳的、城市维护建设税、教育费附加及土地 借:主营业务税金及附加 贷:应交税金——应交营业税 ——应交城市维护建设税 ——应交土地增值税 其他应交款——应交教育费附加 月末按照实现的其他业务收入计算出应交纳的税金 借:其他业务支出 贷:应交税金——应交营业税 ——应交城市维护建设税 其他应交款——应交教育费附加