用友U8 客户误将记账凭证做成了付款凭证,且已经做到了6月份,希望能够改回成记账凭证。
2016-1-6 0:0:0 用友NC小编用友U8 客户误将记账凭证做成了付款凭证,且已经做到了6月份,希望能够改回成记账凭证。
用友U8 客户误将记账凭证做成了付款凭证,且已经做到了6月份,希望能够改回成记账凭证。 问题原因:误将记账凭证做成了付款凭证 解决方法:首先在总账里增加凭证类别-记账凭证,然后打开要修改的年度数据库,找到凭证表,将csign字段中的“付”改为“记”即可。解决方案:
问题原因:误将记账凭证做成了付款凭证 解决方法:首先在总账里增加凭证类别-记账凭证,然后打开要修改的年度数据库,找到凭证表,将csign字段中的“付”改为“记”即可。
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未实现融资收益的账务处理 未实现融资收益的账务处理
一、本科目核算企业分期计入租赁收入或利息收入的未实现收益。
二、本科目可按未实现融资收益项目进行明细核算。
三、未实现融资收益的主要。
(一)出租人融资租赁产生的应收租赁款,在租赁期开始日,应按租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和,借记“长期应收款”科目,按未担保余值,借记“未担保余值”科目,按融资租赁资产的公允价值(最低租赁收款额的现值和未担保余值的现值之和),贷记“融资租赁资产”科目,按融资租赁资产的公允价值与账面价值的差额,借记“营业外支出”科目或贷记“营业外收入”科目,按发生的初始直接费用,贷记“存款”等科目,按其差额,贷记本科目。
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用友U8 当在应付初始设置中定义了银行汇兑和商业汇兑科目,并且在应付中作了票据并制单。那么在应付模块中执行与总帐对帐功能时(按供应商和货币),总帐和应付将对不上。用友U8 当在应付初始设置中定义了银行汇兑和商业汇兑科目,并且在应付中作了票据并制单。那么在应付模块中执行与总帐对帐功能时(按供应商和货币),总帐和应付将对不上。
问题原因:经分析发现,总帐过滤掉了银行汇兑和商业汇兑科目数据,而应付没有。当在应付初始设置中定义去掉了银行汇兑和商业汇兑科目,与总帐对帐能对平。 解决方法:该问题已发补丁解决(ufapo.dll)。
解决方案:
问题原因:经分析发现,总帐过滤掉了银行汇兑和商业汇兑科目数据,而应付没有。当在应付初始设置中定义去掉了银行汇兑和商业汇兑科目,与总帐对帐能对平。 解决方法:该问题已发补丁解决(ufapo.dll)。
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用友U8 在应付款管理系统中,科目帐表查询下的科目余额表中的期末数与业务帐表查询下的业务余额表中的期末数对不上,也与帐龄分析中的余额对不上.用友U8 在应付款管理系统中,科目帐表查询下的科目余额表中的期末数与业务帐表查询下的业务余额表中的期末数对不上,也与帐龄分析中的余额对不上.
问题原因:1、科目余额与业务余额在正负上的差别:因为在科目余额表中,如应付帐款,科目余额为负的时,就会在借方体现出来。如应付帐款科目的科目余额表为借方,而在业务帐上是同样金额,但为负数。这是正常的。 2、有的供应商对不上,如000036的供应商,是因为期初录入的时候,有的其他应付单录的不是212101科目,而是211101,这样造成业务帐余额不管科目是哪个,都统计出来。而科目余额应把两个科目的科目余额相加,与业务帐再对比。 3、期初的应付票据单据因为是已经核销过的,不要再进行核销,所以只影响应付票据的211101科目帐,不影响业务帐。所以只有在应付票据都结算了并制单,才可以保证两个科目的科目余额相加等于业务余额。 解决方法:问题1、不用处理。 问题2、有的其他应付单录的不是212101科目,用以下语句查看select * from ap_detail where ccode='211101' and cvouchtype='p0'。如果想让212101科目的科目余额和业务余额对上,就要在2111科目涉及到的单据按原科目2111核销,才可以保证。 问题3、期初的单据类型为应付票据的单据,要在票据管理中进行结算并制单,可以用以下语句查看:select * from ap_detail where cvouchtype='50' and iperiod=0。
解决方案:
问题原因:1、科目余额与业务余额在正负上的差别:因为在科目余额表中,如应付帐款,科目余额为负的时,就会在借方体现出来。如应付帐款科目的科目余额表为借方,而在业务帐上是同样金额,但为负数。这是正常的。 2、有的供应商对不上,如000036的供应商,是因为期初录入的时候,有的其他应付单录的不是212101科目,而是211101,这样造成业务帐余额不管科目是哪个,都统计出来。而科目余额应把两个科目的科目余额相加,与业务帐再对比。 3、期初的应付票据单据因为是已经核销过的,不要再进行核销,所以只影响应付票据的211101科目帐,不影响业务帐。所以只有在应付票据都结算了并制单,才可以保证两个科目的科目余额相加等于业务余额。 解决方法:问题1、不用处理。 问题2、有的其他应付单录的不是212101科目,用以下语句查看select * from ap_detail where ccode='211101' and cvouchtype='p0'。如果想让212101科目的科目余额和业务余额对上,就要在2111科目涉及到的单据按原科目2111核销,才可以保证。 问题3、期初的单据类型为应付票据的单据,要在票据管理中进行结算并制单,可以用以下语句查看:select * from ap_detail where cvouchtype='50' and iperiod=0。
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期初采购入库单不能暂估记账 期初采购入库单不能暂估记账
问题号: | 37397 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 采购管理 |
问题名称: | 期初采购入库单不能暂估记账 |
问题现象: | 期初采购入库单,来发票并已结算,结算成本处理做暂估的时候,不能记账,不能生成红字回冲单。 |
问题原因: | 期初采购入库单没有记账,造成不能进行结算成本处理。 |
关键字: | 期初采购入库单记账 |
解决方案: | 采购期初记账后可正常进行结算成本处理。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
其他入库单和其他出库单的金额对不上 其他入库单和其他出库单的金额对不上
问题号: | 9834 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 金额对不上 |
适用产品: | U852—-存货核算 |
问题名称: | 其他入库单和其他出库单的金额对不上 |
问题现象: | 你好: 客户的环境:U852 库存管理和存货核算 启用日期:2005-7 其他入库单,和其他出库单的金额对不上,差5000多,0000000456,0000000669我通过特殊单据记帐,其他按正常单据流程走,请解决。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 您好: 正常情况调拨单有单价,审核后自动带到其他出、入库单上。 调拨单生成的其他入库单记帐时若其他入库单没有单价,则在记帐时系统取其他出库单单价(前提是记价方式为全月平均的调出仓库已经坐过期末处理),但是若调拨生成的其他入库单有单价 则系统按单据上的单价记帐。你的其他入库单上有单价,单价来源不明。所以造成错误。 附件为查询出来的错误的调拨单记录,将这些调拨单弃审,重新审核即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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对先进集体奖励是否涉及个人所得税 对先进集体奖励是否涉及个人所得税
【问题】
我公司实行一级核算,公司举办科学发展观活动,对先进个人和先进组织进行奖励,我公司是按费用核算还是按薪酬核算,且对集体奖励部分因不能确定其作为奖金发给个人还是作为集体活动经费,因而不能扣缴?
【解答】
《企业第9号——职工薪酬》第二条规定,职工薪酬,是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括:(一)职工工资、奖金、津贴和补贴;(二)职工福利费;(三)医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费;(四)住房公积金;(五)工会经费和职工教育经费;(六)非货币性福利;(七)因解除与职工的劳动关系给予的补偿;(八)其他与获得职工提供的服务相关的支出。
房产公司收取的违约金否缴土地增值税 房产公司收取的违约金否缴土地增值税
【问题】
房地产开发公司收取顾客的违约金和更名费,是否需要缴纳土地?
【解答】
房地产开发公司因购房者在履行购房合同时违约而收取的违约金和更名费,实际构成了房屋销售价值,并在房屋转让时取得了收入。根据《土地增值税暂行条例实施细则》第五条规定,《暂行条例》第二条所称的收入,包括转让房地产的全部价款及有关的经济收益。因此,该违约金和更名费应并入其房屋转让收入计征土地增值税。
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很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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