用友T3软件在08年帐中查询我的帐表查询固定资产统计表中的役龄资产与逾龄资产有相同的显示。已经计提完折旧了的卡片出现在役龄资产里,造成账表查询不正确。
2015-1-25 0:0:0 用友T3小编用友T3软件在08年帐中查询我的帐表查询固定资产统计表中的役龄资产与逾龄资产有相同的显示。已经计提完折旧了的卡片出现在役龄资产里,造成账表查询不正确。
在08年帐中查询我的帐表查询固定资产统计表中的役龄资产与逾龄资产有相同的显示。已经计提完折旧了的卡片出现在役龄资产里,造成账表查询不正确。问题模块: 固定资产
关键字:固定资产统计表显示不正确
问题版本:财务通标准版821
原因分析: 发现有问题的卡片是由于客户手工录的计提折旧录入多一个月,造成在59个月时计提折旧就已完成,因为使终未到60个月份,所以一直会在役龄资产中统计。
适用产品:用友T3系列
问题答案:解决:可以对卡片做资产减少,或者不是特殊需要查询此表,可以不用修改,不影响数据。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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#财税实务#请问批零企业,不开票的现金销售怎么做会计分录,怎么转成本,月末如何结转利润??之前有见过类似问题,还是不太懂 _0#财税实务#请问批零企业,不开票的现金销售怎么做会计分录,怎么转成本,月末如何结转利润??之前有见过类似问题,还是不太懂[]
做未开票 收钱的时候核销应收收入 借:应收账款、银行存款等 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:主营业务收入,申报增值税的时候 填写在未开票金额,税额里面就行 ,成本还是根据你们公司确定的方法结转,加权平均,先进先出等都可以,利润结转还是一样不开票的现金销售
借:库存现金
贷:主营业务收入
应交税费-增(销) 一般纳税人
怎么转成本----这个零售业成本如何结转要看看你准备采用那种方法:如售价金额核算、实际成本核算、进销差价法、毛利率法等
借:主营业务成本
贷:库存商品
月末如何结转利润
借:本年利润
贷:主营业务成本等相关损益类科目
借:主营业务收入
贷:本年利润@谭Tracy:这个增值税也要计算的吗?@谭Tracy:我是小规模纳税人@花未眠1448687784:小规模呢?不开票也要缴交增值税,小规模人把分录应交税费-应交增值税即可@谭Tracy:明白了.谢谢.@谭Tracy:那要是12月没记增值税,全部记入了主营收入,怎么办?必须调吗?还是怎么办?
#财税实务#哪位老师能告诉我,我们餐饮公司刚刚开业装修时,装的中央空调,一共46820,这个怎么做帐呢 _0#财税实务#哪位老师能告诉我,我们餐饮公司刚刚开业装修时,装的中央空调,一共46820,这个怎么做帐呢[]
借:固定资产46820
贷:银行存款46820做固定资产啊借:固定资产
贷:银行存款/应付账款@MRAdam:那计提怎么计提呢@谭Tracy:老师,长期待摊可以吗?@董艳丽1447378984:你说的是折旧吗,直线法计提,在入账的次月开始计提@人生豪迈:现在没有长期代摊科目了@MRAdam:年限呢,空调几年,残值多少@董艳丽1447378984:记得有个课件讲过,筹建期费用问题,可能有吧。固定资产干咩跑去长期待摊
计提折旧 借:管理或销售费用-折旧 贷:累计折旧@董艳丽1447378984:5年或者10年,残值3%-5%@谭Tracy:长期待摊摊销期短吗。新准则是取消待摊费用,但还有长期待摊费用科目存在。@MRAdam:这么长时间呢啊[/微笑]好像中央空调不能抵扣吧,属于不动产@会计家园朵儿:不用抵扣,小规模的作为固定资产入账,进项不能抵扣,入账后确定残值、折旧年限,按期计提折旧。#固定资产#爬楼学习固定资产借:固定资产 贷:应付账款@谭Tracy:赞成,长期待摊费用还是存在的学习学习又学习了借:固定资产
贷:应付账款或银行存款算固定资产入账固定资产有残值的,个人觉得如果营业用房是租来的中央空调应该按装修费走长期待摊费用,但营业用房是自己家固定资产中央空调应调增房产净值学习了计入固定资产@赵树峰:赵老师这个固定资产进项为什么不能抵扣根据《财政部国家税务总局关于固定资产进项税额抵扣问题的通知》【财税[2009]113号】规定,以建筑物或者构筑物为载体的附属设备和配套设施,无论在会计处理上是否单独记账与核算,均应作为建筑物或者构筑物的组成部分,其进项税额不得在销项税额中抵扣。附属设备和配套设施是指:给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、煤气、消防、”中央空调“、电梯、电气、智能化楼宇设备和配套设施。@嗨1442673976:参考谭老师的答案
房地产企业缴纳房产税和土地使用税是否从竣工后算 房地产企业缴纳房产税和土地使用税是否从竣工后算
问:房地产企业缴纳房产税和土地使用税时,是否从房产竣工后算起?
答:对房地产开发企业建造的商品房,在售出前不征收房产税。但对出售前房地产开发企业已使用或出租、出借的商品房按规定交纳房产税。对房地产开发公司建造商品房的用地,在商品房竣工始销前,应按规定计征土地使用税。
用友T3用友通数据库问题--用友T3用友通数据库问题用友T3用友通数据库问题">用友T3用友通数据库问题
点击系统管理后,提示“不能找到UFSYSTEM,可能是系统数据库不删除”;点击桌面TONG2005桌面图标后,提示“‘-2147217900(80040014)‘,由于文件不可访问,或者内存或磁盘空间不足,所以无法打开数据库’UFSYSTEM‘,详细请参阅SQL SERVER错误日志”。用友通服务停止后再启动后正常。根据错误提示,有可能是因为数据库存储所在的磁盘空间不足。请检查硬盘空间所剩容量。
内部职员和往来单位有停用功能?原因分析:没有,批发零售版12.0的版本有此功能,可以升级到此版本。问题解答:升级步骤如下:首先:在批发零售版11.5的版本里做好数据备份,其次:把批发零售版11.5的版本进行卸载干净,然后安装一下批发零售版12.0的程序,进行新建账套,重新恢复11.5版本数据即可。
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如果都是独立核算的,应该是需开发票的,因为没有真实交易,我觉得是应该是的分公司不具备法人资格,分公司的经营法律责任应有总公司负责,收取的发票点数实际上应为总公司的管理收费开出来发票前看看总分公司有没有合并申报,如果合并申报后就可以由总公司统一开票申报,收回来的税点相当于总公司的管理服务;如果没有合并申报的就不可以这样操作,需要分公司自己申请发票开票申报,最好还是去税务申请合并申报比较方便。学习
如何把2015年各帐户余额串联到2016年 如何把2015年各帐户余额串联到2016年[]
您好,在软件登录界面将登录日期改为2016年日期,确定,会提示您是否新建2016年年度帐,您点击是,进去之后点击初始化,录入期初余额中点击编辑,结转上年数据即可@服务社区李珊:你好,我之前以为是自动结转的,所以我直接做了凭证,现在您说的"结转上年数据"位置是灰色,现在我要怎么处理呢?需要把凭证都作废吗,都作废也可以,凭证不是很多.@单苗苗:点击总账界面的反月结,反记账,反审核到1月份,再打开编辑,结转上年月即可问题已解决,谢谢您的帮助!@单苗苗:好的,不客气的,祝你工作愉快!
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期初余额的累计借贷方怎么录?
期初余额的累计借贷方怎么录?原因分析:期初余额录入分两种情况,年初启用和年中启用。问题解答:1、年初启用,我们只要录入期初余额就可以了,录入的数据是上年12月31日的期末余额。2、年中启用,例如:8月份启用账套,这种情况我们就要录入1-7月有发生额科目的累计借贷方,及7月30日的期末余额填到期初余额中,年初余额会自动返算,另外,损益类科目的累计借贷方应该是相等的,也必须录入,否则利润表的本年累计列会出现取不到数的情况。
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用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置
用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目
在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。
科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
处理方法为:
在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
处理方法:
在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:
点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:
点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。
这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
借:补贴收入——税费返还 4
贷:补贴收入——其它 4
3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。
(注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)
用友热销产品
解决方案
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用友软件如何查看加密狗号
用友软件如何查看加密狗号用友软件如何查看加密狗号
方法一:查看加密狗插口位置的钢印,此处显示的字母加数字为加密狗号;
方法二:将加密狗插在电脑上,打开软件,点击软件右上角‘帮助’下的‘关于’,此界面显示的ID号即为加密狗号。
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用友T3软件如何查看账套的行业性质?【问题模块】:总账;【关键字】:行业性质;【问题版本】:T3-标准版11.1;【原因分析】:见问题答案。
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