用友U8.50查看折旧清单时提示程序发生错误即将关闭
U8.50查看折旧清单时提示程序发生错误即将关闭
U8.50-查看折旧清单时提示程序发生错误即将关闭
自动编号: | 8101 | 产品版本: | U8.50 | 产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 850 | 关 键 字: | 折旧清单 | 问题名称: | 查看折旧清单时提示程序发生错误即将关闭 | 问题现象: | 一工作站在查看折旧清单时即提示程序发生错误即将关闭,然后自动退出固定资产,其他工作站以及主机正常。卸载重装软件还是出错。也没有查到病毒。 | 原因分析: | 估计是病毒或系统环境。 | 解决方案: | 格式化重装问题解决。
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U8其他以前安装的ufo一直可以使用,一次在输入公式出错后出现-非法操作,请与供应商联系U8其他以前安装的ufo一直可以使用,一次在输入公式出错后出现:非法操作,请与供应商联系
U8其他-以前安装的ufo一直可以使用,一次在输入公式出错后出现:非法操作,请与供应商联系
自动编号: | 9521 | 产品版本: | U8其他 | 产品模块: | UFO报表 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U821 | 关 键 字: | 非法操作 | 问题名称: | 以前安装的ufo一直可以使用,一次在输入公式出错后出现:非法操作,请与供应商联系 | 问题现象: | 以前安装的ufo一直可以使用,一次在输入公式出错后出现:非法操作,请与供应商联系就立退出,下次进入显示一样的错误仍无法使用,重新安装过很多次,但还是无法解决.请给出解决办法! | 原因分析: | 环境问题。 | 解决方案: | 删除..\winnt\(或..\windows\)下的ufow.ini文件即可。
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U8其他月末结账时提示错误,但也能结账U8其他月末结账时提示错误,但也能结账
U8其他-月末结账时提示错误,但也能结账
自动编号: | 9875 | 产品版本: | U8其他 | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 公共财政 | 关 键 字: | 月末结账时提示错误,但也能结账 | 问题名称: | 月末结账时提示错误,但也能结账 | 问题现象: | 一客户在月末结账时做到最后一步完成时提示你错误,然后就退出总账,但是你再进去看的话它也结账了,各账表也正确。结其他账套的话都可以,好奇怪。 | 原因分析: | 首先想到的是看一下ufdata_001_2004中gl_mend表里面是否已打上结账标志,打开发现已打上,再打开ufsystem数据库中的ua_account_sub表,原因找到了,它里面就缺少001账套的记录。 | 解决方案: | 加上两条001的记录就可以了。
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U8.52录入原始卡片时无法选择其中一个部门U8.52录入原始卡片时无法选择其中一个部门
U8.52-录入原始卡片时无法选择其中一个部门
自动编号: | 15111 | 产品版本: | U8.52 | 产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 8.52 | 关 键 字: | 录入原始卡片时无法选择其中一个部门 | 问题名称: | 录入原始卡片时无法选择其中一个部门 | 问题现象: | 录入原始卡片时无法选择其中一个部门,通过Insert into 向 FA_Departments 添加部门时提示“。。。约束冲突”,查出foreigncurrency缺少人民币本币记录 | 原因分析: | 由于升级问题部门记录丢失 | 解决方案: | 1。备份数据;2。从999演示帐套中复制foreigncurrency表中的记录;3。通过Insert into 向 FA_Departments 添加部门后正常!
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U8.52期初录入时制造费用等无法录入U8.52期初录入时制造费用等无法录入
U8.52-期初录入时制造费用等无法录入
自动编号: | 15461 | 产品版本: | U8.52 | 产品模块: | 成本管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U852----成本管理 | 关 键 字: | 期初录入 | 问题名称: | 期初录入时制造费用等无法录入 | 问题现象: | 在已录入“建账期初余额”时,但未进行成本计算等其他操作时,不能补录制造费用等。 | 原因分析: | 经查数据,造成“建账期初余额”不能录入“制造费用”,是因为成本管理已经记账,而且一经记账将不允许修改期初数据。 | 解决方案: | 经查数据,造成“建账期初余额”不能录入“制造费用”,是因为成本管理已经记账,而且一经记账将不允许修改期初数据。如果您没有进行过成本计算,可以通过数据库进行修改。将ca_cbsys表中的binitleft字段从1改成0(此操作作用就是设置“建账期初余额是否启用”。),然后进入“建账期初余额”进行修改“制造费用”就可以了。(测试环境:2000S+sp4,sql2000+sp3,852不加hotfix) (注意做好备份!!!)
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采购退货单入了4个存货,生成采购入库单的时候,单据上的存货变成了3个,少了一行,这是什么原因? 采购退货单入了4个存货,生成采购入库单的时候,单据上的存货变成了3个,少了一行,这是什么原因?[]
检查未生成入库单的存货属性是否勾上了劳务费用。劳务费用存货不能做出入库单据。
商贸通10.2标准版支持VISTA系统么商贸通10.2标准版支持VISTA系统么
商贸通10.2标准版-支持VISTA系统么
自动编号: | 5464 | 产品版本: | 商贸通10.2标准版 | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | | 关 键 字: | 支持VISTA系统么 | 问题名称: | 支持VISTA系统么 | 问题现象: | 新版本的商贸通支持支持VISTA系统么(比如IT专版) | 原因分析: | 新版本的软件支持支持VISTA系统系统,可以将VISTA系统作为服务器 | 解决方案: | 新版本的软件支持支持VISTA系统系统,可以将VISTA系统作为服务器
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材料成本差异属于何种会计科目 材料成本差异属于何种会计科目
材料成本差异属于资产类的流动资产。 材料成本差异账户用于核算企业各种材料的实际成本与计划成本的差异,借方登记实际成本大于计划成本的差异额(超支额)及发出材料应负担的节约差异, 贷方登记实际成本小于计划成本的差异额(节约额)以及发出材料应负担的超支差异。(节约用红字,超支用蓝字) 。"材料成本差异"科目借方登记超支差异及发出材料应负担的节约差异,贷方登记节约差异及发出材料应负担的超支差异。
基金管理公司为单一客户办理特定客户资产管理业务的,客户委托的初始资产不得低于()万元人民币,中国证监会另有规定的除外。 基金管理公司为单一客户办理特定客户资产管理业务的,客户委托的初始资产不得低于()万元人民币,中国证监会另有规定的除外。[证券从业-->证券投资基金] 基金管理公司为单一客户办理特定客户资产管理业务的,客户委托的初始资产不得低于( )万元人民币,中国证监会另有规定的除外。 A.2 000 B.3 000 C.5 000 D.10 000
正确答案为:B选项 答案解析:基金管理公司为单一客户办理特定客户资产管理业务的,客户委托的初始资产不得低于3 000万元人民币,中国证监会另有规定的除外。
2013年底我国共有多少家大型集团设立的财务公司 2013年底我国共有多少家大型集团设立的财务公司''
没有现金银行明细总账怎么在电脑上建期初账套 _1没有现金银行明细总账怎么在电脑上建期初账套''
简述锅炉制造厂车间、设备的布置及生产过程的组织管理? 简述锅炉制造厂车间、设备的布置及生产过程的组织管理?''
用友g6e凭证在用hpm1319打印机打印的时候怎样设置才能不跑偏 用友g6e凭证在用hpm1319打印机打印的时候怎样设置才能不跑偏''
网上营业税-其他工程作业用申报吗 网上营业税-其他工程作业用申报吗我的地税网上申报显示营业税-其他工程作业未申报,这个表怎么找不到?怎么才能申报?求大家告诉我,谢谢。
发票红字回冲后,要核算吗??? 发票红字回冲后,要核算吗???[]
.看所冲的蓝字发票是否和入库单结算过,如果结算过,那也需要做一张红字入库单结算
上月凭证错误,但报表已出,如何修改? 上月凭证错误,但报表已出,如何修改?
通知识库问题号: | 35393 |
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适用产品: | T3系列 |
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软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
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软件模块: | 总账 |
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问题名称: | 上月凭证错误,但报表已出,如何修改? |
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问题现象: | 总账6月份已结账且已生成报表,后发现6月份一张凭证金额错误,在不影响报表数据的情况下,如何修改凭证? |
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问题原因: | 见问题答案 |
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关键字: | 冲销凭证 |
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解决方案: | 为了不影响报表数据,则6月份凭证不变,7月份做一张红字的凭证冲抵错误凭证,再生成一张正确的凭证即可。7月份时间登陆软件,点击“总账”–“填制凭证”–“制单”–“冲销凭证”,选择上月时间和错误凭证号点击“确定”,系统自动生成一张红字凭证冲销上月凭证,再增加一张正确凭证即可。 |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友U8.52科目余额表查询与项目总帐不一致U8.52科目余额表查询与项目总帐不一致
U8.52-科目余额表查询与项目总帐不一致
自动编号: | 288 | 产品版本: | U8.52 | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U8.X | 关 键 字: | 科目余额表查询 | 问题名称: | 科目余额表查询与项目总帐不一致 | 问题现象: | 科目余额表查询与项目总帐不一致,如:5102设置个人加项目核算,510201为项目核算,510202供应商往来,但所属项目大类不同,查询余额表与项目总帐不一致,但对方科目为受控与应收模块,已经处理4个月业务,不能反结帐,因为客户应用模块教多,处理的业务较复杂。 | 原因分析: | 经检查:1>所属项目大类不同 2>设置核算方式不同 | 解决方案: | 经检查:1>所属项目大类不同,但是业务复杂,不能反结,总帐反结反记,所以首先将所属分类大类设置相同,然后项目目录规及一起,将gl_accvouch 中的citem_class大类设置相同的大类编号,citem_id修改成对应的项目目录中的编号即可。 2>明晰科目必须设置精细核算,上级科目可以设置粗放核算,即一级科目可以设置个人与项目核算,明晰设置相同核算方式,或其中一种,就可以解决。
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生产订单完工汇报是否超生产订单汇报 生产订单完工汇报是否超生产订单汇报
通知识库问题号: | 35801 |
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适用产品: | T6系列 |
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软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
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软件模块: | 生产管理 |
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问题名称: | 生产订单完工汇报是否超生产订单汇报 |
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问题现象: | 生产订单完工汇报是否超生产订单汇报功能作用? |
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问题原因: | 见问题答案。 |
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关键字: | 生产汇报 |
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解决方案: | 如果勾选“生产订单完工汇报是否超生产订单汇报”,则生产完工汇报的数量可以任意输入;如果不勾选,则生产完工汇报的数量不能超过订单的数量。 |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友T3计提折旧后批量制单中部门不能自动带出 用友T3计提折旧后批量制单中部门不能自动带出
已经设置了固定资产折旧对应科目,固定资产计提折旧后,在批量制单界面上相应的部门没有自动带出。折旧分配表中的部门分配条件没有选择最末级部门。进入折旧分配表,点击操作,选择按部门分配,点击部门分配条件,把最末级部门都打上勾,再点击操作保存,重新进入批量制单,部门可自动带出。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
财务报表的浏览方法 财务报表的浏览方法
年报是公司对其报告期内的生产经营概况、财务状况等信息的正式的、详细的报告。者阅读年报后可以对的基本概况、生产经营情况有较完整的轮廓和大致的了解。年报披露的内容都是投资者完整了解公司时所必要的、有用的信息。投资者只有对年报披露的所有信息进行认真地阅读分析后,才能尽可能减少遗漏年报所包含的重大线索与信息,发掘出年报信息中隐含的投资机会。 目前,沪深两地上市公司已达1000多家,年报披露由于及时性要求集中在一个较短的时间段内公布,大量年报的“文山字海”令许多想完整阅读年报的投资者无暇应付。多数人对年报的阅读往往是走马观花,一晃而过。这种匆匆而过的年报阅读方式与不读年报没有实质性差别。投资者不可能从对年报的惊鸿一瞥中发现年报中透露的有价值的信息。但要对每家上市公司的年报全面地仔细阅读、分析对多数投资者甚至许多专业人士来说也是不现实的。
固定资产无法取消记帐 固定资产无法取消记帐
U8知识库问题号: | 13163 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 固定资产 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 取消记帐 |
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适用产品: | U852–财务会计–固定资产 |
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问题名称: | 固定资产无法取消记帐 |
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问题现象: | 由于客户的原因需要把固定资产数据恢复到2003年5月份,清空2004年度数据,进入2003年12月份取消记帐,恢复到49%时系统报错,提示‘请与供应商联系’,未提示具体内容。 |
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问题原因: | 同解决方案 |
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解决方案: | 您的数据是从821升级到852的,咱们的产品是不允许跨版本恢复月结的,因为821在数据库中的表与852在数据库中的表是不一样的。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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使用技巧
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如何修改期初余额如何修改期初余额 知识库详细内容
问题版本: | 1089-T6-企业管理软件V6.0 | 问题模块: | 1-总账 | 问题状态: | 2-最终解决方案 | 关 键 字: | 期初余额 | 适用产品: | T6系列 | 补 丁 号: |
| 问题名称: | 如何修改期初余额 | 问题现象: | 总账期初余额如何修改 | 原因分析: | 在总账模块几个月的业务结束后,并都已经结账,发现期初余额有错误,需要修改,将如何操作。 | 解决方案: | 在后续有凭证记账的情况下,总账模块的期初余额将不允许直接修改,期初余额录入界面的右上角会显示“浏览、只读”的字样。如日后发现期初余额有误,确实需要修改的,需要将所有凭证取消记账。首先假如几个期间已经结账,首先要在期末结账界面取消所有月份的结账,然后再到软件中依次取消每个月份凭证的记账,当所有月份的凭证都取消以后,期初余额录入界面将不再显示“浏览、只读”,此时可直接修改期初余额,然后再依次将各月份凭证记账,将各月做期末结账。 |
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T十反记帐反结帐在那? T十反记帐反结帐在那?[]
反记账,在凭证管理按CTRL+ALT+H。 反结账,到系统管理—期末处理—总账结账,点击取消结账。
知 识 库
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结转损益的时候提示”损益科目余额都为0或利润科目设置错误“是什么原因?利润科目没有设置辅助科目。 结转损益的时候提示”损益科目余额都为0或利润科目设置错误“是什么原因?利润科目没有设置辅助科目。[]
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请问重装软件后,数据库测试连接失败,如何解决? 请问重装软件后,数据库测试连接失败,如何解决?[]
安装中提示数据库测试连接,安装完之后再进行测试
培训教程
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取消凭证记账时,先点开“总账”–“期末”–“对账”,然后再同时按Fn+ctrl+h,恢复月末记账前状态激活之后,点开“总账”–“凭证”–“恢复记账前状态”,选择恢复到月初或是最近一次记账状态。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。
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t+反记账 畅捷通T+反结账反记账 畅捷通T+反结账反记账取消月末结账(ctrl+shift+f6)和取消凭证记账(ctrl+h)没有反应? 这种情况一般出现在笔记本用户中。检查键盘是否有Fn键。 一、取消月末结账时,选中需要取消月末结账的月份,同时按Fn+ctrl+shift+f6,即可恢复月末结账。 二、取消凭证记账时,先点开“总账”–“期末”–“对账”,然后再同时按Fn+ctrl+h,恢复月末记账前状态激活之后,点开“总账”–“凭证”–“恢复记账前状态”,选择恢复到月初或是最近一次记账状态。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。
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