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正常录入期初并正常销售(还没有采购),想业务单据生成凭证。用主管身份进入系统管理业务单据生成凭证,但这里的业务单据那一项可以转成生成的凭证是成本结转?也就是我在总账看到的成本结转是业务单据那种单据转成的?

2019-4-8 8:0:0 用友NC小编

正常录入期初并正常销售(还没有采购),想业务单据生成凭证。用主管身份进入系统管理业务单据生成凭证,但这里的业务单据那一项可以转成生成的凭证是成本结转?也就是我在总账看到的成本结转是业务单据那种单据转成的?

正常录入期初并正常销售(还没有采购),想业务单据生成凭证。用主管身份进入系统管理业务单据生成凭证,但这里的业务单据那一项可以转成生成的凭证是成本结转?也就是我在总账看到的成本结转是业务单据那种单据转成的?[]

那不一定了,也有可能手工录入的了,可以在凭证上查看是否来源业务系统。
现在就是不明白,如果是业务转成凭证(启用账套时间不长)那个是结转成本的。想知道成本过去总账凭证是库存商器与主营业务成本。现在业务转成凭证怎么查那些单据是转成成本的?
我期初录的有库存商品 近期也没有进货,怎么结转营业成本(通过业务单据)?
@无路花明:结转成本必须得要有销货单的时候才结转。在凭证上有个来源系统,来源业务系统就是从业务生成的。
我现在还没有采购,那我成本如何填呢?
@无路花明:有结存会根据结存,没有结存根据零成本出库中的结转,再没成本就结转不了凭证了。
是T+普及进销存,在业务生成凭证里有一个销售成本结转,但这个成本价是怎么填法?
@无路花明:不需要您填制,软件会自动计算的,一般情况会根据结存自动带出,没有结存就会根据核算选项的零成本出库带出,如果设置的是参考成本,那您就在存货档案设置一个成本,否则这种情况就没有成本。
下图是生成的凭证但这个价格是零售价而不是我的成本价,如果带出成本价?
上图是单据生成的凭证,但这个价格是零售价而不是我的成本价。请问我这个成本价是如何带出来的?要修改单据什么地方?
上图是什么单据生成的凭证?
是销售单生成的凭证
@无路花明:那您是科目用错了把,销货单生成的凭证是主营业务收入,您点击系统管理—生成凭证—科目设置,检查销售科目是不是设置成主营业务成本了。

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    在T+12.0普及版里 有先收款 再销货的业务 这种怎么核销

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    普及版为合并流程,只有结转销售成本一种方式。
    @畅捷支持侯椿寳:额 这是什么答案 我问的不是这个问题
    合并流程销货单结转销售成本
    销货单立账,合并流程,由于只有销货单,没有销售出库单,
    销货单生成凭证时只确认了收入,因此期末处理时需要根据销货单结转销售成本:
    借:主营业务成本 180
    贷:库存商品 180
    @申善华:在T+12.0普及版里 有先收款 再销货的业务 这种怎么进行往来核销
    那想问的是什么问题。
    @畅捷支持侯椿寳:我问的不是这个问题
    @畅捷支持侯椿寳:在T+12.0普及版里 有先收款 再销货的业务 这种怎么往来核销 就是预收冲应收这样的
    先做预收,
    然后收款单使用预收。
    @畅捷支持侯椿寳:客户就想冲销这两笔 不想和下次收款的时候搅在一起 怎么做
    没得做,
    只做多少金额的预收,然后使用多少预收。
    没有其他方式。
    @畅捷支持侯椿寳:好吧 普及版的功能真。。有限
    普及版 是优化流程。
    属于简精尖,无法财大气粗的用。

  • T+要结转销售成本要怎么设置呀?结转主营业务成本,是自定义转账吗?

    T+要结转销售成本要怎么设置呀?结转主营业务成本,是自定义转账吗?

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    结转销售成本 需要设置好科目设置。
    结转主营业务成本,使用总账的 期间损益结转。
    @畅捷支持侯椿寳1976:结转销售成本要在哪里设置科目设置?不是自定义结转那里借:主营业务成本;贷:库存商品吗?那个科目那里也是数量金额式啊
    都是在 生成凭证,科目设置里。
    @畅捷支持侯椿寳1976:我是在自定义转账那里设置的,生成凭证那里好像没有相关科目设置啊?只有总账模块应该不用去生成凭证那里设置吧?
    只有总账模块的情况,结转销售成本,只需用户自行填制凭证处理即可。
    @畅捷支持侯椿寳1976:客户就是不想自己填凭证呀,想系统自动帮算,那个自定义结转销售成本的公式有参照吗?我自己设了一下好像不对
    没有参照。稍后有文档指引。
    T+自定义转账
    财务月末会做一些摊销、计提等业务。大部分业务涉及的科目都相对固定,这样可以通过自定转账模板完成自动转账功能。本功能提供模板设置功能,月末可以根据设置的模板内容批量生成相应的会计凭证。
    支持以下两种结转模板:
    ?转账类别:公式结转
    o月末转账凭证的科目及借贷方向比较固定。(只能是末级科目)
    o各分录的金额、本币、数量的值可以通过函数取数获得。
    ?转账类别:对应结转
    o要定义转出科目和转入科目(月末把某个或多个科目的余额结转到另外一个或多个科目的余额中,可以是非末级科目。)
    o模板上不定义借贷方向,生成凭证时由转出科目的性质方向确定分录方向。(转出科目性质为借方,转出科目生成的分录为贷方,对应转入科目生成的分录为借方)
    o分录的金额、本币、数量的值不需要设置,默认为转出科目的期末余额。 要结合定义的转账比例,即在取出的期末余额的基础上乘上比例。
    一、公式结转
    例:要将制造费用期末余额结转到生产成本
    设置 (1)转账类别为公式转账
    (2)5101制造费用 方向在“贷方”,公式QM("5101","RMB","年","月")
    (3)500102 生产成本-间接成本,公式CE()

    二、 对应结转
    例:将生产成本的50%结转到主营业务成本
    设置 (1)转账类别为对应结转
    生产成本,转账方式—转出
    主营业务成本,转账方式—转入,转账比例为0.5

    三、生成凭证
    ?? 选择要做的结转,点击“生成凭证”即可。
    @畅捷支持侯椿寳1976:文档在哪里呀?我参照一些内容设置,如果是只有单个存货的话是正常的,但是涉及几个存货好像就不行了
    按照上楼自定义结转 案例来调试需要的方案。

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