用友U8 用户在总帐中打印凭证时,系统提示“-105错误”
2016-1-10 0:0:0 用友NC小编用友U8 用户在总帐中打印凭证时,系统提示“-105错误”
用友U8 用户在总帐中打印凭证时,系统提示“-105错误” 问题原因:printex数据有问题 解决方法:从演示账套导入printex表解决方案:
问题原因:printex数据有问题 解决方法:从演示账套导入printex表
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委外加工费发票没回来,为了做成本把加工费做进去,委外发票生成凭证的时候有进项税一行,这个手工不能删,我怎么做,发票没回来不能显示进项税吧 委外加工费发票没回来,为了做成本把加工费做进去,委外发票生成凭证的时候有进项税一行,这个手工不能删,我怎么做,发票没回来不能显示进项税吧[]
您好,如您确实要如加工费的话,就只能默认发票已收到,所有的东西都正常录,或者就是您等发票来了在来录加工费,委外的结算可以先做。等发票来了再进行调整。意思我把发票做了,先不要生生产凭证是不,把委外结算了就行了,@竹影1430896111:等发票来了再做加工费,那成本就不包含加工费,不准确吧@竹影1430896111:您好可以调整进去的,如果做的话可以不做凭证先。好的,我试试,谢谢@竹影1430896111:[/微笑]
为什么期末结转只能计提工资 应该将应付职工薪酬下的所有科目都结转到费用科目才对 希望改进 _0为什么期末结转只能计提工资 应该将应付职工薪酬下的所有科目都结转到费用科目才对 希望改进[]
可以说清楚些吗?计提进相关费用,发放冲减应付职工薪酬,不好意思,不知楼主希望改进什么?@小沙粒大世界:例如 发放的福利 借:应付职工薪酬-应付福利费 500 贷:现金500 这个期末也应该和工资一样 期末转入管理费用 借:管理费用--应付职工薪酬500 贷:应付职工薪酬-应付福利费 500@会计REN:理解你的意思。目前只能计提应付职工薪酬下的工资。福利费的计提需要手工录入,计提福利费后,期末所有损益科目的结转都是可以自动完成的。
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问题原因:导出的凭证有多张,不分凭证的原有分录不在连续行上,但是导入的时候系统是按照文本的记录顺序导入,这时导出记录不连续的凭证会被分阶段导入和保存,在进行凭证的借贷方平衡校验的时候就会给出凭证不平的提示。 解决方法:在文本格式中,将属于同一张凭证的记录调整成连续,重新导入即可成功。
解决方案:
问题原因:导出的凭证有多张,不分凭证的原有分录不在连续行上,但是导入的时候系统是按照文本的记录顺序导入,这时导出记录不连续的凭证会被分阶段导入和保存,在进行凭证的借贷方平衡校验的时候就会给出凭证不平的提示。 解决方法:在文本格式中,将属于同一张凭证的记录调整成连续,重新导入即可成功。
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凭证不能取消合并打印 凭证不能取消合并打印
问题号: | 1583 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50sp |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 打印 |
适用产品: | U850以上,总帐 |
问题名称: | 凭证不能取消合并打印 |
问题现象: | 总帐中已经将选项的凭证合并打印取消,但在打印或预览时有一个凭证一致是合并打印 |
问题原因: | 该凭证的科目有汇总到上级打印的属性 |
解决方案: | 修改该凭证对应的科目属性,去掉向上级汇总打印的属性 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-5-18 |
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房地产开发如何判断完工时点 房地产开发如何判断完工时点
通常情况下,房地产开发企业的销售行为在开发产品完工前就已经开始,而且完工后还会继续下去,直到全部开发产品售出。针对开发产品完工前后销售行为的不同内涵,采取的是不同的处理方式。《国家总局关于印发〈房地产开发经营业务企业所得税处理办法〉的通知》(国税发[2009]31号)规定,企业销售完工开发产品取得的销售收入,发生的已销售开发产品计税成本、金及附加、土地也应在当期扣除。企业销售未完工开发产品取得的预售收入,应先按预计计税毛利率分季(或月)计算出预计毛利额,计入当期应所得额。可见,在房地产经营企业的所得税处理中,开发产品的完工时点是非常重要的内容。对于处在完工时点的开发产品,笔者认为,企业需要重视以下几方面。
其它出入库单新打印设计问题 _0其它出入库单新打印设计问题
问题号: | 23903 |
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适用产品: | U6 |
软件版本: | 用友T6-小企业管理软件 3.3plus1 |
软件模块: | 库存管理 |
问题名称: | 其它出入库单新打印设计问题 |
问题现象: | 因为客户公司有ISO标准体系,该体系要求打印的其它入库单和其它出库单,在单据体中一定要加上存货分类和默认供应商档案。但是现在系统没有默认的这两项的模板可供选择。 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 首先在设置–基础档案—其他 中设置表头自定义项。将表头自定义项设置为“供应商” 和“存货分类”这两项的数据来源要取自“系统档案”。 |
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解决方案:
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单据不能按单据号排序 单据不能按单据号排序
问题号: | 9376 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 单据不能按单据号排序 |
适用产品: | U860SP—-销售管理 |
问题名称: | 单据不能按单据号排序 |
问题现象: | 用户新建帐套,将数据通过远程方式从原帐套中倒入。在新帐套中,进入新增发货单等单据的界面时,跳出来的第一张单据不是单据号最尾的那张。新增单据保存后,在重新进入新增单据界面,跳出来的单据并不是刚才新增的单据。我也查过原因,可能是因为倒入单据时数据库中的ID不按单据号生成,但在做单据排序时,却按数据库中的ID排序,所以不一致。 |
问题原因: | 问题分析: 在导入的过程中,程序需要设置一个远程标识号(如:01),那么在导入的过程中发货单号前都会带有这个远程标识号,插入到dispatchlists(s)表中。在录入发货单时,末张显示为在dispatchlists表中的MAX(AUTOID)及MAX(DLID)所对应的这张单据,同时这两个最大号也会写到UFSYSTEM..UA_identity 表中单据类型为’Dispatch’的’ifatherid’及’ichildid’中。 |
解决方案: | 解决方法: 导入发货单后,修改销售选项中的远程标识号(如:02),再做发货单的时候就会在发货单号前加入这个‘02’标识,同样也会在dispatchlists表的DLID字段中写入这个02标识号,将当前录入这张单据的DLID号置为最大,在以后再增加单据时就会默认为最后一张。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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本月有完工数量但完工报表中无数据的问题 本月有完工数量但完工报表中无数据的问题
问题号: | 11342 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 成本管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 本月有完工数量 |
适用产品: | U86X–管理会计–成本管理 |
问题名称: | 本月有完工数量但完工报表中无数据的问题 |
问题现象: | 本月有完工数量但完工报表中无数据的问题:0000000058生产订单的12行产成品E32-001-UD010-0A00虽然10月当月在完工日报表中有完工数量,但是在当月完工成本汇总表、明细表中没有该订单12行记录产品的完工数据。 |
问题原因: | 经检查该帐套成本系统中公共材料、人工费用、制造费用等公式采用自定义分配方式,公式为:“产品专用材料成本*产品完工数量/产品完工数量”,在产品成本分配方式为:只计算材料成本。0000000058生产订单的12行产成品E32-001-UD010-0A00虽然10月有完工数量,但本月并没有专用材料发生,根据以上您系统中定义的分配方式,0000000058生产订单的12行产成品E32-001-UD010-0A00本月并不会计算出来完工成本,所以在完工成本汇总表、明细表中不可能查到数据,这与10月份存货产成品成本分配中取不到成本数据是一致的。 |
解决方案: | 小结:并不是所有当月在完工日报表中有完工数据的产品,在当月完工成本汇总表、明细表中都有数据的,有些情况下如果该产品当月分配不到完工成本(可能把成本都分配到在产品中了,在成本计算时会有提示),在完工报表中就不会显示出来,这是正常的,与用户选择的成本分配方式有关。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友T6/U8新建帐套:
在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里
1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。
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很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
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首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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运输公司,购入20个车用防滑链共680元,其中给一台车2个另一个车2个,其他16个放在单位备用,这个帐怎么做呢??
运输公司,购入20个车用防滑链共680元,其中给一台车2个另一个车2个,其他16个放在单位备用,这个帐怎么做呢?? 运输公司,购入20个车用防滑链共680元,其中给一台车2个另一个车2个,其他16个放在单位备用,这个帐怎么做呢??[]
如果你有仓库的话,领用的四个可以入成本费用,其他作为库存备用;如果没有仓库的话,购买的全部入成本费用,另外做好领用备查簿
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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用友NC账簿查询操作步骤_