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发货开票收款勾对表 _0

2016-6-9 0:0:0 用友NC小编

发货开票收款勾对表 _0

发货开票收款勾对表
U8知识库
问题号:5651
解决状态:临时解决方案
软件版本:8.52
软件模块:销售管理
行业:通用
关键字:发货开票收款勾对表查询
适用产品:U852—-销售管理
问题名称:发货开票收款勾对表
问题现象:假设10月开票2万,10月回款1万,发货开票收款勾对表按收款时间为10月查询,查询表:未回款额为1万;11月未回款,按收款时间为11月查询,则未回款额为2万,软件是按2万-0万=2万得出未回款额为2万
问题原因:同解决方案
解决方案:由于发货开票收款勾对表没有期初的概念,所以如果加上时间的话,未回款,未开票都只是当时相对于这个期间而说的,而不是余额
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
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如何限制物料清单的子件不重复存货,其他可以提示重复输入了,但是就是这个存货重复还可以保存

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这个没有单独的控制,应该是这个存货有问题,需要具体查看数据处理一下了,请联系您的代理商在支持网上提交数据问题,由我们进一步查看具体数据处理
@服务社区刘明新:新增保存是提示了重复,但是修改已有的物料清单就不管了 重复都能保存
@玻璃:正常就是重复的不能保存的

发货单位与开票单位不一致引发的问题

发货单位与开票单位不一致引发的问题 发货单位与开票单位不一致引发的问题

U8知识库
问题号:12663
解决状态:临时解决方案
软件版本:8.60sp
软件模块:销售管理
行业:通用
关键字:用户建议
适用产品:U860SP–供应链–销售管理
问题名称:发货单位与开票单位不一致引发的问题
问题现象:1、在发货单上的客户单位与参照发货单生成的发票中的开票单位不一致。 2、通过客户档案总公司和分公司的设置实现客户需求。该方式在85x产品及861产品均无问题; 3、在860sp版本中,当通过发货单生成发票后,对发票一审核,系统自动又生成了一张总公司或子公司的发货单。
问题原因:同解决方案
解决方案:问题是这样的:举例说明:A公司为母公司,B、C公司为子公司,此种关系,在客户档案中应该这样设置:A档案正常设置,B、C公司在设置客户档案时,应该指定客户总公司栏位(此时为A公司),当指定母公司后,开票单位栏位就可以选择以本公司(B、C)开票,或者以其母公司(A公司作为开票单位)。且销售有两种模式:1.先发货后开票:发票参照发货单生成时,发票复核不会再生成新的发货单(此时表头的客户单位不可修改);2.开票直接发货,发票复核时会同时生成一张发货单(手工指定发票表头的客户单位)。
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

问题解答

解决方案

  • 水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。

    水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。

    问题被淹没了,再问一次,我们水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。 问题被淹没了,再问一次,我们水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。[]

    我不晓得[/龇牙]
    提供你们缴纳水电的大发票复印件,以及你们出具的分割单,加盖公章即可。对方可凭此入账。
    @梦里花落1449278095:感谢感谢。[/龇牙]

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    很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。

    那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?

    首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。

    其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。


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