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发出商品明细账

2016-6-1 0:0:0 用友NC小编

发出商品明细账

发出商品明细账
U8知识库
问题号:7368
解决状态:临时解决方案
软件版本:8.52
软件模块:存货核算
行业:通用
关键字:发出商品明细账
适用产品:U852—-存货核算
问题名称:发出商品明细账
问题现象:委托代销业务,全月平均计价法,存货选项选择“发出商品记账”,将单据按发出商品记账时,先将发货单记账,再将发票记账,然后进行期末处理,查询“发出商品明细账”,售出商品的出库成本有一些取的是上月发出商品的销售成本,有一些取的是本月发出商品的销售成本,这种情况正常吗?请问委托代销业务按“发出商品记账”时的销售成本的计算方法是怎样的?
问题原因:使用问题
解决方案:关于您说的现象是正常的。因为在[发出商品明细账],贷方的发票(贷分期/委托代销商品)的单价和金额,是根据发票所对应的发货单记账的当月的实际成本。 所以,您说的现象应是发票所对应的发货单在不同的月份而产生的。 关于,[发出商品记账]时的销售成本的计算方法,在存货的选项中选择委托代销商品记账按照[发出商品核算]的情况下,发货单记账,减少库存商品,增加分期/委托代销商品;发票记账,减少分期/委托代销商品,结转销售成本。
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
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问题解答

解决方案

  • 水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。

    水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。

    问题被淹没了,再问一次,我们水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。 问题被淹没了,再问一次,我们水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。[]

    我不晓得[/龇牙]
    提供你们缴纳水电的大发票复印件,以及你们出具的分割单,加盖公章即可。对方可凭此入账。
    @梦里花落1449278095:感谢感谢。[/龇牙]

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