导入客户自动更新已有记录
2016-6-13 0:0:0 用友NC小编导入客户自动更新已有记录
导入客户自动更新已有记录问题号: | 38276 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 畅捷CRM11.5 |
软件模块: | 畅捷CRM |
问题名称: | 导入客户自动更新已有记录 |
问题现象: | 软件中已有该客户信息,怎么设置对该客户已有数据记录进行更新导入。 |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 导入客户自动更新已有记录 |
解决方案: | <P>导入时勾选“主键”。</P> <P>登入软件后,打开“客户”-“客户”-“更多”中“导入”按钮,在“浏览”中选择需要导入的文件点击“下一步”,在系统字段中对需要更新的字段输入信息后勾选“主键”(如客户编号)后,点击“下一步”-“导入”系统将根据主键字段的值查找系统中已有数据记录进行更新导入。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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解决方案:
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票据代理的含义及其特点 票据代理的含义及其特点
【导读】所谓票据代理是指代理人根据被代理人的授权,以被代理人的名义实施的票据行为。票据代理具有以下两个特点:
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在具体实施票据代理时,必须了解如下几点:
期初分期收款怎么做? 期初分期收款怎么做?
问题号: | 22212 |
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适用产品: | U6 |
软件版本: | U6普及版3.2plus1 |
软件模块: | 存货核算 |
问题名称: | 期初分期收款怎么做? |
问题现象: | 期初分期收款怎么在总账和库存以及核算中要怎么操作? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 期初的分期收款要现在销售的选项中勾选分期收款业务,之后做一张期初发货单,在核算的期初中点击取数,之后点击查询即可。 期初分期收款不用在总账中填写凭证,只要在总账期初余额中的分期收款科目填写数据即可,而库存商品期初也不用算上该存货的数据,因为此存货已经发出。等到发票来的时候,在存货的发出商品中对发票记账确认收入,对发货单记账确认成本即可。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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看看存货计价方式,只有平均法存货可以零出库。@畅捷服务黄思源:都是移动平均法的@Amy_ZQ:那没有其他限制了,提交支持网问题看看数据吧。
其他模块做的单据生成凭证的时候如何把多张单据合并生成一张凭证? 其他模块做的单据生成凭证的时候如何把多张单据合并生成一张凭证?
问题号: | 35007 |
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适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 总账-凭证 |
问题名称: | 其他模块做的单据生成凭证的时候如何把多张单据合并生成一张凭证? |
问题现象: | 其他模块做的单据生成凭证的时候怎样把多张单据合并生成一张凭证? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 合并制单 |
解决方案: | 依次点击“系统管理”-“生成凭证”-“凭证生成”按钮,先选择来源单据点“下一步”,后输入查询条件点“下一步”,选择相应单据后点击“合并全选”按钮,根据各项数据项选择“是否合并”,如需要要相同部门的单据都生成一张凭证可以在部门后面勾选“是否合并”,确定之后符合条件的记录会出现相同的合并号,如果不用合并选择设置合并,还可以直接修改合并号,相同合并号的记录都会合并生成同一张凭证。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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UA_Identity表中vouchtype那个字段是销售发票UA_Identity表中vouchtype那个字段是销售发票
|
860sp采购入库单记帐后IA_sbusidiary的BFLAG标记不对 860sp采购入库单记帐后IA_sbusidiary的BFLAG标记不对
问题号: | 12688 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 启用 |
适用产品: | U860SP–供应链–存货核算 |
问题名称: | 860sp采购入库单记帐后IA_sbusidiary的BFLAG标记不对 |
问题现象: | 860sp采购入库单记帐后IA_sbusidiary的BFLAG标记不对,因为这个原因生成凭证也不对,采购暂估和报销的凭证一样。 |
问题原因: | 存货记账时,正常情况下会判断采购系统的启用日期、采购结算表是否有相应入库单结算记录等。经跟踪查看,在判断了采购启用日期后,并未判断采购结算表的信息,导致默认为已经结算。判断可能是系统启用日期有问题,产看accinformation ,select * from accinformation where csysid = ‘pu’ and cname = ‘dpunaturdate’,发现cvalue字段为’2006-1-1’,与正常的日期不符,应为’2006-01-01′ |
解决方案: | 修改该字段值为正确值.脚本如下:update accinformation set cvalue =’2006-01-01′ where csysid = ‘pu’ and (ctype = ‘ddate’ or ctype = ‘date’) |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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库存与存货成本核算细度不一致 库存与存货成本核算细度不一致
问题号: | 11372 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 成本核算 |
适用产品: | U86X–管理会计–存货管理 |
问题名称: | 库存与存货成本核算细度不一致 |
问题现象: | 如成品A,A下面还有下级如各种颜色001、002、003等等,但财务算成本只要算到A就可以,下面的各种产品的单位成本是一样的平均分配,但仓库要管得更明细,如果财务先按最明细来算成本那业务量太大了,所有用用户产成品的档案设了两套,仓库出入库用一套,财务算成本一套,这样的数据库的档案也太多,很麻烦,861有没有一种好的方法解决。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 根据用户的需求描述,建议用户将A下面的001、002等不同颜色的存货按自由项进行核算,这样及满足了库存明细管理的需求,又满足了成本、存货系统计算成本时仅按A产品计算成本,因为目前成本、存货系统计算成本时是不考虑自由项的。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
您好,2015年四季度所得税已经申报,然后发现12月缴的印花税没有计入费用,计提折旧多提了833.3,这样的情况下,现在汇算清缴还没有做,我的账怎么调呢,是用年度损益调整调,还是12月多提固定资产,然后20161月少提833.3,印花税直接记在2016年1月管理费应印花税里呢,如果用年度损益调整怎么做账呢,迷糊了 您好,2015年四季度所得税已经申报,然后发现12月缴的印花税没有计入费用,计提折旧多提了833.3,这样的情况下,现在汇算清缴还没有做,我的账怎么调呢,是用年度损益调整调,还是12月多提固定资产,然后20161月少提833.3,印花税直接记在2016年1月管理费应印花税里呢,如果用年度损益调整怎么做账呢,迷糊了[]
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我不晓得[/龇牙]
提供你们缴纳水电的大发票复印件,以及你们出具的分割单,加盖公章即可。对方可凭此入账。
@梦里花落1449278095:感谢感谢。[/龇牙] -
用友NC软件凭证打印设置方法
用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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