我想在已经建好的二级科目且二级科目已经有业务来往的科目下新建个科目三,但是报如下错误:
2018-4-3 0:0:0 用友NC小编我想在已经建好的二级科目且二级科目已经有业务来往的科目下新建个科目三,但是报如下错误:
我想在已经建好的二级科目且二级科目已经有业务来往的科目下新建个科目三,但是报如下错误:![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/08/23/1471937479P2kx.png)
点是即可。你要确定你的这个科目没有用到,没有数据。点击是继续增加好的,可以了,谢谢!
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我的会计周期是上月26到本月25日,但我在结账是,发现12月是31日 我的会计周期是上月26到本月25日,但我在结账是,发现12月是31日
本年不是1月份启用的,12月份结帐的日期就是31号@服务社区刘明新:我们要求是上月26日至本月25日,能改吗@lalali:不能@服务社区刘明新:因为12月26日的单据都属于下年度的@lalali:这种非自然月,您要重新建账套,启用日期以1月进行启用;@服务社区刘明新:那请问15年年结后,16年能不能改会计期间?@lalali:不能@服务社区刘明新:好的谢谢@lalali:不客气,祝您工作愉快!
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![U8其他升级SQL时提示GL_accvouch表dt_date字段值无效](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
U8其他升级SQL时提示GL_accvouch表dt_date字段值无效U8其他升级SQL时提示GL_accvouch表dt_date字段值无效
U8其他-升级SQL时提示GL_accvouch表dt_date字段值无效
自动编号: | 10292 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.21 | 关 键 字: | 升级SQL时提示GL_accvouch表dt_date字段值无效 |
问题名称: | 升级SQL时提示GL_accvouch表dt_date字段值无效 | ||
问题现象: | 升级SQL时提示GL_accvouch表dt_date字段值无效 | ||
原因分析: | dt_date字段中存在3位年的日期数据 | ||
解决方案: | 将3位年改为四位后升级正常 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友U8 打开UFO报表时,在服务器为AD网客户端为XP的环境下,在XP的客户端均提示-UFOW.EXE遇到问题需要关闭,对此引起的不便表示抱歉……-用友U8 打开UFO报表时,在服务器为AD网客户端为XP的环境下,在XP的客户端均提示"UFOW.EXE遇到问题需要关闭,对此引起的不便表示抱歉……"
问题原因:同解决方案 解决方法:重新下载安装861sp1补丁,并下载安装KB-U861-0165-060703-87439.msi补丁包
解决方案:
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期初财务和仓库确认存货的差异如何录入 期初财务和仓库确认存货的差异如何录入
问题号: | 21403 |
---|---|
适用产品: | 用友T6-企业管理软件 |
软件版本: | 用友T6-企业管理软件V3.2plus1 |
软件模块: | 采购管理 |
问题名称: | 期初财务和仓库确认存货的差异如何录入 |
问题现象: | 采购的货物财务和库存确认的不一致,那么我们在录期初的时候如何录入呢?是以财务的为标准,还是以仓库的为标准,怎么才不会影响到后续的业务,又能保证总账和存货期初对账平衡?例如:采购硬盘1000个, 仓库确认的是1000数量,财务上确认的800个的,假设是800元,这时我们的期初应该如何录入呢? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | a.原材料科目录入期初余额: 1000 b.物资采购科目录入期初余额: -200(此金额根据客户经验估计) c.先录入存货核算的期初,库存直接取存货的即可,直接录入数量1000金额1000(800元财务和仓库都已确认的,200是暂估的),对应科目“原材料” . d.采购模块需要录入期初采购入库单200,此步骤非常重要,财务后续收到供应商发票时录入发票,再进行采购结算,存货的结算成本处理确认暂估200的真实成本. (注意期初采购入库单一定要录暂估单价或暂估金额,否则后续做完结算成本处理,存货与总账对账时红字回冲单的金额不会统计到借方发生额里面造成对账不平) |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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【问题】
房地产企业取得的预收款,按计税毛利率5%确定毛利额,扣除相应税费后应所得额为负数,是否也纳入年度汇算清缴,填入纳税调整项目明细表(附表3)第52行调减栏?
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1.发票金额与支票金额不一致,比如发票金额是50160,实际收50000。那160元是否可作财务费用?
2.实际应开增值金额是50160,但购货方只给50000,我就按50000开票,其实是单价变低一点点,是否可以?
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问题1:贵单位所说的应该是想通过销售折扣解决问题。销售折扣也称现金折扣,是指销货方在销售货物或应税劳务后,为了鼓励购货方及早偿还货款而协议许诺给购货方的一种折扣优待。如:10天内付款,货款折扣2%;20天内付款,折扣1%;30天内全价付款,这是一种性质的理财费用,不得从销售额中减除,折扣额应作为“财务费用”处理。
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(1)通用账务处理系统一般允许输入一借一贷、一借多贷。一贷多借,甚至多借多贷的记账凭证,对一张凭证中的笔数没有限制。但用户在使用时仍应按会计制度的规定,一张记账凭证记录一笔完整的会计业务,不应将不同的业务记录在一张凭证上。
(2)对于设有辅助核算的会计科目输入时,系统将在相应位置开设窗口,提示输入相应内容。例如,设有数量核算的,系统将要求输入数量和单价;需要进行外币核算的,将要求输入对应外币金额和汇率;设为银行类别的,将要求输入结算类别和结算单据号。这些内容应按要求输入。
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运输公司,购入20个车用防滑链共680元,其中给一台车2个另一个车2个,其他16个放在单位备用,这个帐怎么做呢??
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如果你有仓库的话,领用的四个可以入成本费用,其他作为库存备用;如果没有仓库的话,购买的全部入成本费用,另外做好领用备查簿
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
用友NC账簿查询操作步骤_