南昌有工商注册 宏发家电维修吗
2018-2-27 0:0:0 用友NC小编南昌有工商注册 宏发家电维修吗
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想问下,公司以前是定期定额征收方式,从下个月,2月1日起采取查账征收,请问我要怎么建立账簿呢?期初要怎么弄?是不是以前有的账,票据都要重新输入还是怎么样呢? 想问下,公司以前是定期定额征收方式,从下个月,2月1日起采取查账征收,请问我要怎么建立账簿呢?期初要怎么弄?是不是以前有的账,票据都要重新输入还是怎么样呢?[]
个体工商户----一般纳税人?@人生豪迈:私营有限责任公司,应该是小微,小规模吧有没人知道的呀[/撇嘴]查账征收:指所得税征收方式,要求你做账时必须取得合规合法的原始凭证,科目设置、会计核算方法(主要指成本核算范围)选择的合适的会计准则,符合年度税务局汇算清缴的要求。账簿设置和期初其他都没有改变 改变的只是所得税的征收方式而已@人生豪迈:好的@weeO:那就是接着做账罗,以前应该有年度报表的
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用友U8.61861结转过来后2006年度账套应付无期初余额U8.61861结转过来后2006年度账套应付无期初余额
U8.61-861结转过来后2006年度账套应付无期初余额
自动编号: | 17181 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--系统服务--系统管理 | 关 键 字: | 年度结转 |
问题名称: | 861结转过来后2006年度账套应付无期初余额 | ||
问题现象: | 861结转过来后2006年度账套应付无期初余额,该客户原先一直未打补丁,自己做的结转,转过去后发现2006年度应付无期初余额,而查2005年度12月份是有期末余额,查ua_account_sub表ap模块的结转标志值并不为1,由于客户2006年度供应链依然做单进行了业务,所以对2005和2006年度账套先打hotfix再打dbhotfix,然后进系统管理对应收应付重新做结转但系统提示应付产品被非法删除不能结转上年数据! | ||
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用友U8 861无法自动备份,备份计划为每天中午,下午3点,一个帐套,有效触发2小时,保留10天,有总帐模块。数据库为msde2000A,且sql server agent服务已经启用并运行_0用友U8 861无法自动备份,备份计划为每天中午,下午3点,一个帐套,有效触发2小时,保留10天,有总帐模块。数据库为msde2000A,且sql server agent服务已经启用并运行
问题原因:设置问题 解决方法:1、系统盘空间和备份盘空间是否足够大;2、是否选择备份到本地硬盘,备份到移动硬盘是不行的;3、备份服务u8backupservice是否启动;4、以前是否在企业管理器中修改过数据库sa密码,导致u8taskservice.ini配置文件没有对应修改。如果是,可以尝试重新初始化数据库,提示是否覆盖系统库时,选择否。
解决方案:
问题原因:设置问题 解决方法:1、系统盘空间和备份盘空间是否足够大;2、是否选择备份到本地硬盘,备份到移动硬盘是不行的;3、备份服务u8backupservice是否启动;4、以前是否在企业管理器中修改过数据库sa密码,导致u8taskservice.ini配置文件没有对应修改。如果是,可以尝试重新初始化数据库,提示是否覆盖系统库时,选择否。
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其他应收款核算技巧实例解析 其他应收款核算技巧实例解析 其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。是企业除应收票据、应收账款和预付账款以外的各种应收暂付款项。其他应收款通常包括暂付款,是指企业在商品交易业务以外发生的各种应收、暂付款项。主要包括: 1.应收的各种赔款、罚款; 2.应收出租包装物租金; 3.应向职工收取的各种垫付款项; 4.备用金(向企业各职能科室、车间等拨出的备用金); 5.存出保证金,如租入包装物支付的押金; 6.预付账款转入; 7.其他各种应收、暂付款项。 备用金和定额预付制 备用金是企业预付给职工和企业内部有关单位作差旅费、零星采购、零星开支等用途的款项。 定额预付制是备用金管理的一种常见形式,主要适用于经常使用备用金的单位和个人。在定额预付制下,报销时由财会部门对各项原始凭证进行审核,根据核定的报销数付给现金,补足备用金定额。除收回备用金或备用金定额变动外,账面上的备用金将经常保持核定的备用金定额是定额预付制的主要核算特点。 账户设置 “其他应收款”账户用于核算企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收、暂付款项。在“其他应收款”账户下,应按其他应收款的项目分类,并按不同的债务人设置明细账。 其他应收款的处理实例 【例】达森公司对备用金采取定额预付制。本月份发生如下业务: (1)5日,设立管理部门定额备用金,由李红负责管理。管理部门的定额备用金核定定额为300元,财务科开出现金支票。应作如下分录: 借:其他应收款——备用金(李红) 300 贷:银行存款 300 (2)16日,李红交来普通发票120元,报销管理部门购买办公用品的支出,财务科以现金补足该定额备用金。 借:管理费用 120 贷:库存现金 120 (3)22日,经批准减少管理部门定额备用金的核定定额100元,李红将100元交回财务科。 借:库存现金 100 贷:其他应收款——备用金(李红) 100 (4)30日,由于机构变动,经批准撤销管理部门定额备用金,李红交回购买办公用品支出的普通发票30元及现金170元。 借:管理费用 30 库存现金 170 贷:其他应收款——备用金(李红) 200 其他应收款的审查 企业拨出用于、购买物资的各种款项,不得在“其他应收款”科目核算。企业发生其他各种应收款项时,借记“其他应收款”科目,贷记有关科目;收回各种款项时,借记有关科目,贷记“其他应收款”科目。 实行定额备用金制度的企业,对于领用的备用金应当定期向部门报销。财务会计部门根据报销数用现金补足备用金定额时,借记“管理费用”等科目,贷记“库存现金”或“银行存款”科目,报销数和拨补数都不再通过“其他应收款”科目核算。 企业其他应收款与其他单位的资产交换,或者以其他资产换入其他单位的其他应收款等,比照“应收账款”科目的相关核算规定进行会计处理。 企业应当定期或者至少于每年年度终了,对其他应收款进行检查,预计其可能发生的坏账损失,并计提坏账准备。企业对于不能收回的其他应收款应当查明原因,追究责任。对确实无法收回的,按照企业的管理权限,经股东大会或董事会,或经理(厂长)会议或类似机构批准作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。 经批准作为坏账的其他应收款,借记“坏账准备”科目,贷记“其他应收款”科目。 已确认并转销的坏账损失,如果以后又收回,按实际收回的金额,借记“其他应收款”科目,贷记“坏账准备”科目;同时,借记“银行存款”科目,贷记“其他应收款”科目。“其他应收款”科目应按其他应收款的项目分类,并按不同的债务人设置明细账,进行明细核算。“其他应收款”科目期末借方余额,反映企业尚未收回的其他应收款。
用友T3-用友通打开采购订单没有任何反应 _0用友T3-用友通打开采购订单没有任何反应
点击“采购单据列表”–“采购订单列表”,进入查询条件界面,然后点击“确定”按钮,没有任何反应。单据列表vouchlist表存在问题,同样其他单据列表,如采购入库单列表,采购发票列表也会出现打开没有反应的情况。
例如:UFDATA_005_2011帐套出现问题,则备份好帐套数据后再执行下面的脚本。
delete from UFDATA_005_2011..VouchList
INSERT INTO UFDATA_005_2011..VouchList SELECT * FROM UFDATA_999_2008..VouchList
注:UFDATA_005_2011为问题帐套,UFDATA_999_2008为正常帐套。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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房地产开发企业会计核算值得探讨的几个问题 房地产开发企业会计核算值得探讨的几个问题
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亲,你好,T3标准版10.8.2 序时账 最多只能能查询和导出 3万条记录吗? 有其他的方法能在多放开点么? 亲,你好,T3标准版10.8.2 序时账 最多只能能查询和导出 3万条记录吗? 有其他的方法能在多放开点么?[]
您好!稍等,这边帮您确认一下;好的 谢谢@服务社区刘明新: 顺便问一下也帮忙查一下 T6 和U8的承载量有多少[/微笑]@张UJV:这个T3查询和导出目前就是那么多,和excel表的单元格限制有关,查询是根据系统控件控制的,如果数据过多,分开导出的;T6也是和T#差不多,U8的不太清楚;比如 帐表什么的最多可以查询到多少条记录,T3 T6 U8 每月最多输入多少凭证,我现在遇到一个客户 T3的 说最多只能查询 3万条序时账 多了就查不出来了@服务社区刘明新: 谢谢,跟excel表的单元格限制有关? 哪应该怎么设置就能多查询和导出了@张UJV:不能设置的@服务社区刘明新:哦 谢谢 T6的会不会比T3的导出多一些呢?@张UJV:跟T3差不多,这个不是程序决定,是系统控件决定的,目前控件就支持这么多的@服务社区刘明新:哦 好的 这种情况就只能是分两次查询被@张UJV:是的@服务社区刘明新: 好的非常感谢[/抱拳]@张UJV:不客气,祝您工作愉快!
#新手入门#还有个问题,我公司打算买辆货车,把钱对公打给对方了,就因为纳税人识别号和社会组织机构代码不一致,所以没办法上牌照,车买了放到法人名下了,我当时做的借应付账款。贷银行存款,请问我应该怎么做把帐调一下,不能总在账本上挂着啊 #新手入门#还有个问题,我公司打算买辆货车,把钱对公打给对方了,就因为纳税人识别号和社会组织机构代码不一致,所以没办法上牌照,车买了放到法人名下了,我当时做的借应付账款。贷银行存款,请问我应该怎么做把帐调一下,不能总在账本上挂着啊[]
目前为止只能挂在应付款上。到你发票收到为止。@费亦青608:老师,收不到发票了,已经把车放在法人个人名下了,已经买了,所以问一下怎么冲账如果这笔交易的实质确实是为单位购车,只是因为一些手续不完备导致没能取得相应的票据,可以复制相关的凭证附后,按公司资产进行入账和计提折旧,在每年汇算时对不符合扣除条件的折旧费进行调增。@费亦青608:老师,我现在走的是无偿租赁使用货车,原先挂着的帐怎么冲