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2019-4-23 8:0:0 用友T1小编

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应收模块票据管理中结算和贴现的退票处理

应收模块票据管理中结算和贴现的退票处理 应收模块票据管理中结算和贴现的退票处理

U8知识库
问题号:14128
解决状态:临时解决方案
软件版本:8.52
软件模块:固定资产
行业:通用
关键字:应收模块票据管理中结算和贴现的退票处理
适用产品:U852–财务会计–应收款管理
问题名称:应收模块票据管理中结算和贴现的退票处理
问题现象:U8应收系统中对背书且是冲销应付款的票据提供退票处理功能,但对背书冲其他及作结算、贴现操作的票不能进行退票操作,但实际上这些业务也存在退票业务,因此建议完善起来。 退票是正常操作的逆反。 对背书冲其他的退票操作跟冲应付款的差不多不用多说了。下面说明结算、贴现的流程: 结算时系统要求录入结算日期、结算金额、利息、费用、结算科目、委托银行,会计把票拿到银行,银行审核票据,有问题则银行把退票给我公司要求修改;如票据无误则银行帮我公司收款入我账户,并打印银行入账回单返还我公司,会计得到银行入账回单后制单生成凭证核销应收票据(借:银行存款 贷:应收票据);因此,我想结算退票应该只是把作结算时录入的内容置空,不用像背书一样用一笔红字冲回应收票据。 同样的,贴现操作时系统要求录入贴现日期、贴现银行、贴现率、贴现净额、利息、费用、结算科目,所以贴现退票可能也只是要把上面内容置空。(结算和贴现一样,都是得到银行回单后才制单生成凭证,故都不用作红字冲销)
问题原因:目前应收应付系统只支持票据背书冲应付款的退票处理。关于票据结算、贴现及背书冲其他的退票处理,由于不涉及往来核算,故没有在应收应付提供此功能。如果用户遇到此种业务的退票,可重新录入一张票据进行处理。
解决方案:目前应收应付系统只支持票据背书冲应付款的退票处理。关于票据结算、贴现及背书冲其他的退票处理,由于不涉及往来核算,故没有在应收应付提供此功能。如果用户遇到此种业务的退票,可重新录入一张票据进行处理。
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

员工用工资归还借支附件要什么?

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可以附上收据,借款申请等
单位打个收员工归还借款的凭条
哦,谢谢,还款就不需要走银行,发放工资时借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-某人 是吗?

使用技巧

  • 费用明细表不会出数字

    费用明细表不会出数字

    费用明细表不会出数字原因分析:由于科目已使用,需要修改科目数据库表的相关数据才能解决。问题解答:做好账套备份,然后将凭证反记账到建账的第一个月份。在数据库查询分析器中执行修改脚本UPDATE code SET bproperty = '1' WHERE (ccode LIKE '***%') 注意:bproperty 字段是科目方向 1代表借方 0代表贷方 ,'***%'中星号需要替换成科目的一级编码。执行脚本后,登录软件,凭证重新记账,另外损益结转凭证需要重新做。

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    用友软件金额大写和小写的合计不对用同一模板打印,其中一张出现金额大写和小写的合计不对

    您好, 尝试一下如下方法:
    步骤1 :在非明细行中,点中某个单元格,按“=”号输入公式: 如果我们要取金额那行的大写合计,那么使用公式CELL(列号,行号,0),列号就是金额那列,为第8列;假设每页打印5行,那么行号就分别是1,2,3,4,5,那么公式为:注意,输入公式的时候要切换到纯英文状态下。
    步骤2:设置完公式以后,点中单元格右键-设置单元格格式,点中“特殊格式”-中文货币大写,再点开“输入”页签,“大小写控制”-“自动转为大写”

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