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想帐套结转,业务结账,都结不了,提示有未审核的,如何不管未审核的了,强行结账,未审核的审核不了,也删除不了,有工具吗,

2019-4-1 8:0:0 用友T1小编

想帐套结转,业务结账,都结不了,提示有未审核的,如何不管未审核的了,强行结账,未审核的审核不了,也删除不了,有工具吗,

想帐套结转,业务结账,都结不了,提示有未审核的,如何不管未审核的了,强行结账,未审核的审核不了,也删除不了,有工具吗,[]

不行,必须审核才能期间结转,否则结转过去的数量和金额无法确认
--审核不了了,也删除不了,结转过去不管对错都要结转,帐套都用了好几年了,数据量太大了,动不动数据库质疑
期间结转是以最后一个结账月来生成新账套数据的。
--如何能让基本信息过去也行啊,重新录入期初
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最新信息

应收系统不能能结帐

应收系统不能能结帐 应收系统不能能结帐

U8知识库
问题号:7175
解决状态:最终解决方案
软件版本:8.50
软件模块:应收
行业:通用
关键字:不能结账
适用产品:85X
问题名称:应收系统不能能结帐
问题现象:应收系统不能能结帐
问题原因:在应收系统中红票对冲有非法记录
解决方案:对相应的非法记录进行修改
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

请教一下大家,公司的车,缴纳的交通违章罚款,开的是交通违法罚款代收收据,可以入账吗?怎么做呢?

请教一下大家,公司的车,缴纳的交通违章罚款,开的是交通违法罚款代收收据,可以入账吗?怎么做呢? 请教一下大家,公司的车,缴纳的交通违章罚款,开的是交通违法罚款代收收据,可以入账吗?怎么做呢?[]

可以呀,计入营业外支出即可
借:营业务支出
贷 银行存款
好的,谢啦

使用技巧

  • 用友U8应收应付业务,结转前单据是否全部生成凭证

    用友U8应收应付业务,结转前单据是否全部生成凭证

    用友U8应收应付业务,结转前单据是否全部生成凭证 用友U8应收应付业务,结转前单据是否全部生成凭证

    应收应付业务,结转前单据是否全部生成凭证。建议月结前将所有单据,业务全部生成凭证,包括:应收(应付)单,发票,合同结算单,票据处理,转账,并帐,核销,汇兑损益,现结,坏账处理等业务。
    1 当选项中选择了“月结前是否全部生成凭证”时,本月单据及业务必须全部制单,否则不能结账。
    2? 当选项中未选择“月结前是否全部生成凭证”时,不制单的情况12月可以结账也可以结转,但是在下年制单处理中没有上年未制单记录,这样很可能结转后在与总账对账时对账不平,建议在结转应收数据前与总账对账。
    3? 861和870版本中对于不需要生成凭证的单据,可以在制单处理中使用“标记”功能隐藏制单记录。如有用友U8其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。
    用友天龙瑞德专业销售用友软件用友财务软件,维护用友T3用友T6用友U8畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。
    联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com

  • 现金业务的常见作假手法

    现金业务的常见作假手法

    现金业务的常见作假手法 现金业务的常见作假手法

      1、少列现金收入总额

      即企业员或收款员利用企业混乱,故意将开具的非正式内部收据隐藏或撕毁以达到从发票存根,发票记账联,记账凭证、账簿、报表一致而无法发现收入现金的动身,而据为已有。

      如:某电脑企业的出纳王某收到一笔提供劳务款520元,给对方开具了一张从商店买的一式三联的内部收据,由于财务和业务脱节,出纳王某将开了收据的存根联与记账联一并撕毁。收到的劳务费在任何非当事人知道的情况下,顺利进入自己的腰包。

知 识 库

  • 用友U8应收应付业务,结转前单据是否全部生成凭证

    用友U8应收应付业务,结转前单据是否全部生成凭证

    用友U8应收应付业务,结转前单据是否全部生成凭证 用友U8应收应付业务,结转前单据是否全部生成凭证

    应收应付业务,结转前单据是否全部生成凭证。建议月结前将所有单据,业务全部生成凭证,包括:应收(应付)单,发票,合同结算单,票据处理,转账,并帐,核销,汇兑损益,现结,坏账处理等业务。
    1 当选项中选择了“月结前是否全部生成凭证”时,本月单据及业务必须全部制单,否则不能结账。
    2? 当选项中未选择“月结前是否全部生成凭证”时,不制单的情况12月可以结账也可以结转,但是在下年制单处理中没有上年未制单记录,这样很可能结转后在与总账对账时对账不平,建议在结转应收数据前与总账对账。
    3? 861和870版本中对于不需要生成凭证的单据,可以在制单处理中使用“标记”功能隐藏制单记录。如有用友U8其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友
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    联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com用友云基地

  • 请教如何把一个帐套的凭证导入到另一帐套

    请教如何把一个帐套的凭证导入到另一帐套

    请教如何把一个帐套的凭证导入到另一帐套 请教如何把一个帐套的凭证导入到另一帐套[]

    如果新账套没有数据,可以利用同步工具,但是如果有数据可以利用数据导入导出工具

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    最简单方法是让对方退回210元,或者重开发票,最麻烦的方法是等下次订货让他们多开210的发票,最自残的方法是放弃210元差额自己找210元运输费定额发票贴到凭证上补这个漏!对方财务如果正规的话其实他也有210的差额,看你跟对方公司沟通了
    @水火交融723[/强]
    210会给开具过吗?开,日后收210票再做账
    借:预付账款或应付账款50210
    贷:银行存款50210
    借:原材料等
    应交税费-增(进) 一般纳税人
    贷:预付账款或应付账款50000
    210会给开具过吗?不开,分录同上,日后有继续合作的日后少付210,挂账预付账款或应付账款210
    210会给开具过吗?不开,日后无合作,要么叫对方退还,要么坏账处理。
    借:预付账款或应付账款50210
    贷:银行存款50210
    借:原材料等
    应交税费-增(进) 一般纳税人
    贷:预付账款或应付账款50000
    借:营业外支出 210
    借:预付账款或应付账款210
    @水火交融723:谢谢了
    @谭Tracy:记入营业外支出的话,每年的汇算清缴你都要提供营业外支出的明细资料还有很多需要清单备案,税务局认不认另说,210元这么小的金额我觉得没有必要给自己挖坑![/微笑]
    210是啥情况不给开票?
    @水火交融723:[/强]

  • 公司采购货预付货款50210,但是供应商只开50000的发票。。。各位老师帮帮忙这个帐要怎么做??

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    @水火交融723[/强]
    210会给开具过吗?开,日后收210票再做账
    借:预付账款或应付账款50210
    贷:银行存款50210
    借:原材料等
    应交税费-增(进) 一般纳税人
    贷:预付账款或应付账款50000
    210会给开具过吗?不开,分录同上,日后有继续合作的日后少付210,挂账预付账款或应付账款210
    210会给开具过吗?不开,日后无合作,要么叫对方退还,要么坏账处理。
    借:预付账款或应付账款50210
    贷:银行存款50210
    借:原材料等
    应交税费-增(进) 一般纳税人
    贷:预付账款或应付账款50000
    借:营业外支出 210
    借:预付账款或应付账款210
    @水火交融723:谢谢了
    @谭Tracy:记入营业外支出的话,每年的汇算清缴你都要提供营业外支出的明细资料还有很多需要清单备案,税务局认不认另说,210元这么小的金额我觉得没有必要给自己挖坑![/微笑]
    210是啥情况不给开票?
    @水火交融723:[/强]

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