采购入库单生成凭证提示“没有要生成凭证的明细,请重新选择单据” _0
2018-3-26 0:0:0 财务小编采购入库单生成凭证提示“没有要生成凭证的明细,请重新选择单据” _0
采购入库单生成凭证提示“没有要生成凭证的明细,请重新选择单据”补丁有修复过这个问题,请备份账套后到社区—产品线下载最新补丁进行修复。
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用友通标准版10.3盘点单生成的其他出入库单记账用友通标准版10.3盘点单生成的其他出入库单记账
用友通标准版10.3-盘点单生成的其他出入库单记账
自动编号: | 18631 | 产品版本: | 用友通标准版10.3 |
产品模块: | 库存管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 76 | 关 键 字: | |
问题名称: | 盘点单生成的其他出入库单记账 | ||
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根据《契税暂行条例》第八条的规定,仅有与房产开发商签订土地、房屋权属转移的合同,即使没有取得不动产销售发票,签订合同的当天即为契税纳税义务发生时间。您应当根据《契税暂行条例》第九条的规定,自签订合同之日起10日内,向土地、房屋所在地的契税征收机关办理纳税申报,并在契税征收机关核定的期限内缴纳税款。
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浅析注册会计师审计风险成因及其规避浅析注册会计师审计风险成因及其规避
一、审计风险的概念及现状
(一)审计风险的概念
审计风险是指会计报表存在重大错误或漏报,而注册会计师审计后发表不恰当审计意见的可能性。
(二)审计风险的现状
1.审计诉讼“爆炸”
进入诉讼“爆炸”时期以来,涉及注册会计师的舞弊案件激增,注册会计师形象一落千丈。国内外由于审计风险导致的重大审计事故层出不穷,“安然”事件,“世通”事件,深圳“原野”事件等给事务所及注册会计师敲响了警钟,给行业的发展带来了不可磨灭的负面影响。
2.“深口袋”现象流行
社会日益认同,受害方应该向有能力赔偿的一方提起诉讼,相比因经营或财务困境而错报或舞弊的被审计单位,收入颇丰的事务所往往有更充分的赔偿能力。因此,失意的投资者或者债权人常将注册会计师作为诉讼的主要目标,而法院也往往由于同情受害者而判定其赔偿受害者。
关于所得税直接和间接计算方法的比较 关于所得税直接和间接计算方法的比较 2008年1月1日,《中华人民共和国法》(以下简称“所得”)和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(以下简称“实施条例”)正式实施,标志着“两税时代[ 2008年1月1日之前,我国对于内资企业适用1993年国务院发布的《中华人民共和国企业所得税暂行条例》,对于外资企业适用1991年第七届全国人民代表大会第四次会议通过的《中华人民共和国外商企业和外国企业所得税法》,两法在适用企业所得税税率上存在较大差异。]”的终结。自此之后,无论内资企业还是外资企业,均按照统一的税率计算缴纳企业所得税。 所得税法实施5年来,对于促进企业公平竞争,减轻企业负担都起到了很好的促进作用。但在具体实施过程中,也不可避免地出现了一些操作的问题。比较典型的就是关于企业所得税计算方法在理论和实务操作中存在的较大差异。 在所得税法及其实施条例中,分别对企业的应纳税所得额及应纳税额分别做了具体的政策规定。随后,国家总局发布的《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(以下简称“纳税申报表”)也对应纳税所得额及应纳税额在实务操作中的计算方法进行了明确。但两者对于应纳税所得额及应纳税额计算方法的规定却不尽一致。 一、所得税法及其实施条例的规定 所得税法第五条规定,企业每一纳税年度的收入总额,减除不征入、收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额,为应纳税所得额。 所得税法实施条例第七十六条规定,应纳税额=应纳税所得额×适用税率-减免税额-抵免税额。 《中华人民共和国企业所得税法实施条例释义及适用指南》(以下简称“适用指南”)对实施条例第七十六条适用税率的解释为“被认定为不同类型的企业,其适用的税率是不同的,如被认定为小型微利企业,其适用税率为20%;被认定为属于国家需要重点扶持的,其适用税率为15%;其他企业则适用25%的税率”。不难看出,对于不同类型的企业,在计算应纳税额时,应采用不同的适用税率计算。 适用指南对实施条例第七十六条减免税额的解释为“直接的减免税,企业所得税法是在第二十七条中,本条例第八十六条至第九十一条则对其作了具体的方式规定”。也就是说,所谓的减免税项目,指的是所得税法第二十七条和实施条例第八十六条至第九十一条所规定的项目。 二、纳税申报表的规定 根据纳税申报表,应纳税所得额=利润总额+纳税调整增加额-纳税调整减少额+境外应税所得弥补境内亏损-弥补以前年度亏损 从纳税申报表可以看出,减免税项目所得是纳税调整减少额项目中的一项内容。根据纳税申报表附表五,减免税项目所得的内容正是所得税法第二十七条和实施条例第八十六条至第九十一条所规定的内容。 根据纳税申报表,应纳税额=应纳税所得额×25%-减免所得税额-抵免所得税额 不难看出,在纳税申报表中,在计算应纳税额时,直接采取25%的所得税率,不再区分企业类型。通过纳税申报表附表五可以看出,减免所得税额则是指符合条件的小型微利企业、国家需要重点扶持的高新技术企业、过渡期税收优惠等可以减免的所得税额。 三、两者的差异及影响 通过以上比较,可以看出两者的差异主要表现在两个方面,一是适用税率的差异,二是减免税项目的差异。这两种差异在大多数企业计算应纳企业所得税税额时,由于不涉及减免税项目或涉及的减免税项目较少,一般不会产生差异。但对于个别减免税项目较多,且收入总额不大的企业,由于减免税项目在两种计算方法下所放置位置的差异,就可能会出现根据纳税申报表填报的结果出现亏损,而按照所得税法及其实施条例计算的结果出现盈利两种截然不同的结果。对此,我们可以通过两个案例发进行比较。 案例一: 甲公司2009年实行产品销售收入1000万元,投资收益150万元(均为利息收入)。产品销售成本600万元,允许扣除的税金附加及各种费用支出100万元。甲公司2008年盈利,2009年适用的企业所得税税率为25%,无其他纳税调整事项。计算甲公司2009年应纳税所得额及应纳税额。 案例分析:国债利息属于免税收入,可直接从收入总额中扣除,无需纳税。甲公司2008年盈利,说明2009年不存在可以在税前弥补的以前年度亏损。 (一)按所得税法及其实施条例计算: 应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-允许弥补的以前年度亏损 =(1000 150)-0-150-(600 100)-0 =300(万元) 应纳税额 =应纳税所得额×适用税率-减免税额-抵免税额 =300×25%-0-0 =75(万元) 结论:甲公司2009年应纳税所得额300万元,应纳企业所得税75万元。 (二)按纳税申报表计算: 利润总额 =(1000 150)-600-100 =450(万元) 应纳税所得额 =利润总额+纳税调整增加额-纳税调整减少额+境外应税所得弥补境内亏损-弥补以前年度亏损 =450+0-150+0-0 =300(万元) 应纳税额 =应纳税所得额×25%-减免所得税额-抵免所得税额 =300×25%-0-0 =75(万元) 结论:甲公司2009年应纳税所得额300万元,应纳企业所得税75万元。 从案例一可以看出,由于甲公司2009年享受到税收优惠较少,用两种不同的方法计算,所得出的应纳税所得额和应纳税额不存在差异。 案例二 乙公司是一家经过认定的国家重点扶持的高新技术企业,该公司2009年收入总额1000万元,其中包括国债利息收入150万元,符合条件的性资金500万元,技术转让收入300万元,销售收入50万元。允许扣除的费用支出250万元,其中与技术转让相关的费用100万元。没有可以弥补的以前年度亏损。计算乙公司2009年应纳税所得额及应纳税额。 案例分析:乙公司是国家重点扶持高新技术企业,适用税率为15%。国债利息属于免税收入,符合条件的财政性资金属于不征税收入,技术转让所得属于减免税项目,根据实施条例第九十条规定,500万以下的技术转让所得免企业所得税。根据分析,分别按照所得税法及其实施条例和纳税申报表计算乙公司当年应纳税所得额和应纳税额。 (一)按所得税法及其实施条例计算: 应纳税所得额 =收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-允许弥补的以前年度亏损 =1000-150-500-250-0 =100(万元) 应纳税额 =应纳税所得额×适用税率-减免税额-抵免税额 =100×15%-(300-100)×15%-0 =-15(万元) 结论:乙公司当年实现盈利100万元,但不用缴纳企业所得税。 (二)按纳税申报表计算: 应纳税所得额 =利润总额+纳税调整增加额-纳税调整减少额+境外应税所得弥补境内亏损-弥补以前年度亏损 =(1000-250)+0-【150+500+(300-100)】+0-0 =-100(万元) 结论:乙公司当年亏损100万元,不用计算缴纳企业所得税,且该亏损可以在以后五个纳税年度税前弥补,也就意味着乙公司可能会在以后5个年度节约15万元(100×15%)的企业所得税。但根据所得税法及实施条例规定的计算方法,乙公司当年并未出现亏损,也就不存在以后纳税年度税前弥补亏损的问题。
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1.年结后存货核算期初取消记账就可以改期初数
2.年结前2016年供应链不能做单据,如果做了年结后会被覆盖
3.年结后存货核算期初取消记账就可以改期初数@服务社区赖海芳:1、年结后期初对不上有很多 可能是什么原因造成的@tufuch:上年存货的明细账和总账对不上结转后就会不平的@服务社区赖海芳:我的意思是结转后存货核算有一部分存货数量和金额与上年年末对应的存货数量和金额不一致 什么原因造成的@tufuch:和上年的收存存核对,如果对不上那么就要看一下数据了,结转的过程中是取的收存中已经记账单据的结存数量和结存金额 结转过程中数据出现错误也会对不上@服务社区赖海芳:如果上年存在未记账单据 年结后会有什么影响@tufuch:未记账的记录会结转到下年在待记账中,下年做记账时还能看到@服务社区赖海芳:那么结存的期初数据是不是不包含未记账的数据@tufuch:不包含的@服务社区赖海芳:在2015年度中还未结账 可不可以直接做2016年业务日期的单据@tufuch:可以,直接在2015年做,单据日期改成2016年就行。年结前不要在新年度做单据,因为结转后会被覆盖的@服务社区赖海芳:现在有一种情况单据日期截止到2015-12-31存货a 数量是10个 因为直接在2015年做的2016年单据 所以截止到最后一张单据时存货数量5个 但是结转到2016年后 库存管理期初中的数量变成了15个 10+5 存货核算期初是10个 查看了很多存货数量不对的都是这种情况 15年已记账单据数量+15年包含未记账数量 怎么处理@tufuch:2015年做的2016年单据你的单据日期要改成16年啊,如果没改日期就错了,如果改了日期16年的单据请不要审核,结转下年后再审核@服务社区赖海芳:年结之前确定已经改成2016年的日期了 所以还是上述情况@tufuch:不太可能,你要看一下你的会计期间是到31号,还是25号到下个月25号
采购入库单上有8天存货记录,于发票自动结算的时候,只结算了其中一样存货。然后在结算列表中查询不到结算记录。将剩下的存货执行手工结算后,在结算列表中可以查到结算记录。为什么自动结算的那一种存货,看不到结算记录?? 采购入库单上有8天存货记录,于发票自动结算的时候,只结算了其中一样存货。然后在结算列表中查询不到结算记录。将剩下的存货执行手工结算后,在结算列表中可以查到结算记录。为什么自动结算的那一种存货,看不到结算记录??[]
自动结算的在采购结算单中也有对应的结算单,只是自动结算是系统随机匹配的发票,不确定和哪张发票匹配结算了,所以不好找,也有可能和期初的发票结算掉了,或者是和红字的采购入库单结算掉了@服务社区赖海芳:那也就是说,自动结算的记录查不到?@朋朋6zm:现在想取消自动结算中已经结算的单据怎么办?@朋朋6zm:采购结算单列表过滤条件全部清空,若没有就是没有生成结算单了@服务社区赖海芳:现在想取消自动结算中已经结算的单据怎么办?@朋朋6zm:还是删除结算单,结算单列表你可以用入库单号过滤一下@服务社区赖海芳:现在是在结算单列表中查询不到
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现存量表导出时,出现错误。 现存量表导出时,出现错误。
这是有最新网址提供的补丁程序,
已处理完毕,
敬请直接下载补丁,更细处理。您好,此报错已出补丁解决,请备份账套更新补丁,补丁可在社区—产品更新下载。
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您好,只有离线门店才需要自己创建账套,您这个不是离线版的,相当于没有安装数据库,直接通过IP链接服务器电脑的门店不需要创建账套 -
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您可以尝试反结账反记账到期初,然后重新记账结账,看能否对账平衡,如果不平衡,那造成对账不平的原因可能有科目末级标志有问题,也可能是中途修改过辅助核算,建议您联系代理商,由代理商在支持网上提交数据问题,由我们进一步处理
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“这个网页想要运行与Internet Explorer的增强安全空能不兼容的“北京用友华表软件技术有限公司Cell插件5.3.9.15版”。如果你信任此站点,则可以为它禁用增强保护模式并允许该控件.”也已经禁用增强保护模式,点击安装运行后就没有反应,防火墙也以关闭。它的是2008R2的系统。
问题描述:“这个网页想要运行与Internet Explorer的增强安全空能不兼容的“北京用友华表软件技术有限公司Cell插件5.3.9.15版”。
如果你信任此站点,则可以为它禁用增强保护模式并允许该控件.”也已经禁用增强保护模式,点击安装运行后就没有反应,防火墙也以关闭。它的是2008R2的系统。
解决方案:
一、把Internet Explorer的增强安全功能关了再试试。
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谭佑铭(谭杰希)
2010年参加《快乐男声》出道的谭佑铭15岁时留学加拿大哥伦比亚国际学院上高中,大学毕业于加拿大综合实力数一数二的多伦多大学,并获得经济学学位,主修了经济学和心理学,还辅修电影学,果然是从小到大养成的妥妥学霸呀!