用友U8 在存货核算的暂估余额表中,查询条件为0301,0302,0303,0304仓库,存货全部,月份7月,业务类型全部,查询的数据期末结存数和总帐的部门科目明细表对不上(查询条件为212102科目,0301部门,7月),但5月和6月对上。其他仓库也有此种情况(按照仓库档案中仓库和部门的对应关系,其他查询条件不变)
2016-1-4 0:0:0 用友NC小编用友U8 在存货核算的暂估余额表中,查询条件为0301,0302,0303,0304仓库,存货全部,月份7月,业务类型全部,查询的数据期末结存数和总帐的部门科目明细表对不上(查询条件为212102科目,0301部门,7月),但5月和6月对上。其他仓库也有此种情况(按照仓库档案中仓库和部门的对应关系,其他查询条件不变)
用友U8 在存货核算的暂估余额表中,查询条件为0301,0302,0303,0304仓库,存货全部,月份7月,业务类型全部,查询的数据期末结存数和总帐的部门科目明细表对不上(查询条件为212102科目,0301部门,7月),但5月和6月对上。其他仓库也有此种情况(按照仓库档案中仓库和部门的对应关系,其他查询条件不变) 问题原因:由于0301仓库的单据0300000044,0300000050,0300000052这三张暂估采购入库单部分结算,则做结算成本处理时会生成相应的结算部分的蓝字回冲单(报销)的纪录,而期末处理后才会生成未结算部分的蓝字回冲单(暂估),使蓝字单据总的数量和红字回冲单数量相冲销,而对于期末处理后的这三张蓝字回冲单(暂估)并没有生成凭证,所以总帐和暂估余额表会相差该数据290438.63。 解决方法:将这三张单据在存货制单即可。解决方案:
问题原因:由于0301仓库的单据0300000044,0300000050,0300000052这三张暂估采购入库单部分结算,则做结算成本处理时会生成相应的结算部分的蓝字回冲单(报销)的纪录,而期末处理后才会生成未结算部分的蓝字回冲单(暂估),使蓝字单据总的数量和红字回冲单数量相冲销,而对于期末处理后的这三张蓝字回冲单(暂估)并没有生成凭证,所以总帐和暂估余额表会相差该数据290438.63。 解决方法:将这三张单据在存货制单即可。
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分支机构要注销需要办什么手续 分支机构要注销需要办什么手续
根据《登记管理办法》(国家税务总局令第7号,以下简称《办法》)第二十八条规定,人发生解散、破产、撤销以及其他情形,依法终止纳税义务的,应当在向工商行政管理机关或者其他机关办理注销登记前,持有关证件和资料向原税务登记机关申报办理注销税务登记;按规定不需要在工商行政管理机关或者其他机关办理注册登记的,应当自有关机关批准或者宣告终止之日起15日内,持有关证件和资料向原税务登记机关申报办理注销税务登记。
期初发货未开票怎么处理 期初发货未开票怎么处理[]
你好,请直接录入期初应收单就可以了。@畅捷服务_郝瑞然_:没开发票怎么录入应收单@行迈靡靡中心如醉: T3 软件中没有期初发货单的,只能录入应收单了。@畅捷服务_郝瑞然_:没开票怎么录入应收 你看可不可以这样 就做一个发货单 不看发票行吗直接做发货单,发货日期选启用日期。@行迈靡靡中心如醉: 你录入发货单,只要已审核就会减少库存,发货单是没法录入的,发票也没有开也没法录入,只能录入应收单。@畅捷服务_郝瑞然_:应收单怎样做@行迈靡靡中心如醉: 应收单在销售管理点击客户往来,在这可以填制应收单。@畅捷服务_郝瑞然_:可是我不知道填多少啊@行迈靡靡中心如醉: 那就等着你们开票的时候再录入吧。@畅捷服务_郝瑞然_:可以吗@行迈靡靡中心如醉: 可以的。@畅捷服务_郝瑞然_:谢谢